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司法工作
2016年收支预算总表
发布日期:2016年02月02日 16:38 浏览:[] 作者: 来源: 打印

收支预算总表

 

 

 

 

单位:元

收              入

支                             出

项  目

预  算  数

项  目(按经济分类)

预  算  数 

项  目(按功能分类)

预  算  数

一、财政拨款

2,756,110.68 

一、基本支出

2,056,110.68 

一、一般公共服务

 

      经费拨款

2,756,110.68 

      工资福利支出

1,433,904.00 

二、外交

 

      专项收入安排的拨款

 

      商品和服务支出

146,228.48 

三、国防

 

      纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

 

      对个人和家庭的补助支出

475,978.20 

四、公共安全

2,276,132.48 

      罚没收入安排的拨款

 

二、项目支出

700,000.00 

五、教育

 

二、预算内投资

 

      工资福利支出

 

六、科学技术

 

三、行政单位预算外资金

 

      商品和服务支出

700,000.00 

七、文化体育与传媒

 

四、事业收入

 

      对个人和家庭的补助支出

 

八、社会保障和就业

479,978.20 

五、事业单位经营收入

 

      对企事业单位的补贴

 

九、社会保险基金支出

 

六、纳入预算管理的政府性基金收入

 

      赠与

 

十、医疗卫生

 

七、其他收入

 

      债务利息支出

 

十一、环境保护

 

 

 

      债务还本支出

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

      基本建设支出

 

十三、农林水事务

 

 

 

      其他资本性支出

 

十四、交通运输

 

 

 

      贷款转贷及产权参股

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

      其他支出

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

三、事业单位经营支出

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

十八、地震灾后恢复重建支出

 

 

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十一、粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

二十二、储备事务支出

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

二十四、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

二十五、其他支出

 

 

 

 

 

二十六、转移性支出

 

本 年 收 入 合 计

2,756,110.68 

本 年 支 出 合 计

2,756,110.68 

本 年 支 出 合 计

2,756,110.68 

八、上级补助收入

 

四、对附属单位补助支出

 

二十七、结转下年

 

九、附属单位上缴收入

 

五、上缴上级支出

 

 

 

十、用事业基金弥补收支差额

 

六、结转下年

 

 

 

十一、上年结余

 

 

 

 

 

收  入  总  计

2,756,110.68 

支  出  总  计

2,756,110.68 

支 出 总 计

2,756,110.68