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龙陵县人民政府

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索引号 01526242-5/20260915-00003 发布机构 龙陵县人民政府
公开目录 部门决算 发布日期 2026-09-15
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主题词 财政
龙陵县人民代表大会常务委员会2025年度部门决算

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第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释




第一部分 部门概况

一、主要职责

1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目。

5.根据本级人民政府的建议,审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案。

6.监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行,审查和批准本级决算,监督审计查出问题整改情况,审查监督政府债务。

7.监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作,听取和审议有关专项工作报告,组织执法检查,开展专题询问等;联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

8.监督本级人民政府对国有资产的管理,听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告。

9.听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告。

10.听取和审议备案审查工作情况报告。

11.撤销乡镇人民代表大会及其主席团的不适当的决议。

12.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

13.在本级人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,根据主任会议的提名,从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

14.根据县长的提名,决定本级人民政府工作部门局长、主任的任免,报上一级人民政府备案。

15.根据监察委员会主任的提名,任免监察委员会副主任、委员。

16.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

17.在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员,人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

18.在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

19.完成上级人民代表大会及其常务委员会和县委交办的其他任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置8个正科级机构,包括:专门委员会6个、工作委员会和办事机构2个,分别是:

1.县人大常委会办公室(研究室);

2.县人大监察和司法委员会;

3.县人大财政经济委员会;

4.县人大城市建设和环境与资源保护委员会;

5.县人大农业与农村委员会;

6.县人大社会建设委员会;

7.县人大民族华侨外事委员会;

8.县人大常委会代表工作委员会。

所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入龙陵县人民代表大会常务委员会2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是:龙陵县人民代表大会常务委员会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员31人。包括财政拨款开支经费的:公务员31人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人(离休0人,退休39人)。年末学生0人。年末遗属1人。(如无学生人数和遗属人数可删除相关表述)

车辆编制3辆,在编实有车辆3辆,无超编车辆。

三、重点工作概述

一年来,共召开常委会会议7次、主任会议9次,听取“一府一委两院”专项工作报告22个,审议、审查专项工作报告14个,作出决议、决定4项,开展执法检查2次、专题调研2次、专题询问1次、代表视察3次、评议部门2个,听取政府工作部门主要负责人年度履职情况报告3个,依法选举、任免国家机关工作人员20人次。

1.坚持党的领导,在把牢政治方向上践行初心使命。一是深学细悟党的创新理论。始终把学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神作为重要政治任务,确保思想正、方向对。认真落实“第一议题”制度,及时组织学习党的二十届四中全会、中央经济工作会议和习近平总书记最新重要讲话精神,引导人大干部进一步统一思想,凝聚共识,切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。二是始终坚持党的全面领导。坚持重大事项向县委请示报告制度,充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实的领导作用,坚持把党的领导贯穿于人大工作的全过程各方面,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持党管干部原则与人大依法任免相统一,依法把县委人事任免、重大决策通过法定程序转化为人民的共同意志。三是坚决落实党的决策部署。自觉对标党中央的决策部署和省委、市委、县委工作要求,紧扣全县高质量发展和人民群众期盼,高站位谋划,高标准落实,切实把县委发展目标、工作安排转化为人大履职行权的自觉行动,认真落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接挂包帮扶工作任务,统筹做好挂钩联系学校、企业、项目、产业工作,积极做好河(湖)长制、林长制督察等,助力全县重点工作、重点项目加速推进。

2.坚持服务大局在依法履职行权上彰显担当作为。一是聚焦经济发展强化监督。深入贯彻落实新发展理念,高度关注经济运行、预算执行、政府债务等工作,听取全县工业发展情况报告、2024年国有资产管理工作情况报告,听取和审议2024年地方财政收支预算执行情况和其他财政收支情况审计的报告、2024年行政事业性国有资产管理情况报告、全县债务管理工作情况报告、2025年1—6月国民经济和社会发展计划执行情况报告、财政收支预算执行情况报告,审查全县2024年政府债务限额议案、地方财政收支决算报告和2025年财政预算调整方案报告,并依法作出决议、决定,跟踪监督全县2024年度本级财政预算执行及其他财政收支情况审计查出问题整改落实情况。二是聚焦民主法治从严监督。坚持以维护社会公平正义为目标,以促进依法行政、公正司法为主题,弘扬宪法精神,传播法治力量,加强对法律实施和司法工作的监督。听取县人民政府法治政府建设情况报告、“八五”普法规划实施情况报告,对全县贯彻实施《中华人民共和国食品安全法》、《云南省民族团结进步示范区建设条例》情况开展执法检查。审议批准县人民政府关于乡镇履职事项清单涉及政府履职事项的议案。严格落实《云南省各级人民代表大会常务委员会规范性文件备案审查条例》,加强备案审查信息平台维护,确保备案审查工作规范有序,听取县人大监察和司法委员会2024年规范性文件备案审查工作情况报告,向市人大常委会报送规范性文件1件。严格执行国家机关工作人员任前法律知识考试、宪法宣誓等制度,增强选举任命干部宪法意识、人民意识、公仆意识。三是聚焦民生福祉精准监督。听取全县紧密型县域医共体建设情况报告、乡村旅游情况报告、矿产资源保护和开发利用专题询问办理落实情况报告、代表建议办理情况报告,对全县小区物业管理、优化校点布局等工作进行专题调研。听取和审议全县2024年环境状况和环境保护目标完成情况报告、县监察委员会整治群众身边不正之风和腐败问题工作情况报告,对全县农业产业发展情况进行专题询问,主任会议听取全县殡葬改革和农村宅基地审批工作情况报告,有力推动全县民生事业持续健康发展,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。四是聚焦履职质效跟踪监督。紧扣全县发展大局,充分发挥好人大在解决问题、推动工作中的自身优势,紧盯人民群众普遍关心关注的重点、热点、难点、痛点问题进行跟踪监督。对县林业和草原局、县人民检察院工作进行评议,对县公安局、县医疗保障局评议后交办事项办理落实情况进行跟踪监督。2025年,主任会议共听取“一府一委两院”有关工作问题整改落实情况报告20个,有效推动部门履职尽责,回应人民群众关切。强化任后监督,充分关注常委会任命人员的履职情况,听取县应急管理局、县信访局、县综合行政执法局主要负责人年度履职情况报告,促进国家机关工作人员依法履职、担当作为。

3.坚持人民至上,在强化主体地位上发挥代表作用。一是深化双联制度走深走实。始终坚持为民情怀,不断健全完善代表工作机制,支持和保障代表依法履职,推动全过程人民民主在基层落地生根。“3+1”双联制度模式得到常态化落实,869名驻龙省、市人大代表和县、乡人大代表全部编入146个“家站室”,代表活动阵地标准化建设提质增效,“线上+线下”履职阵地全面发力,有效推动代表深入群众听民意、察民情,全年代表接待群众840人次,收集社情民意860条。坚持向基层人大代表征集社情民意,采取双月集中和适时反馈的形式交办社情民意28件,精准反映基层人民群众诉求,不断以社情民意“小切口”撬动民生实事“大治理”。二是高效回应群众急难愁盼。依托代表履职服务平台,实现代表建议线上线下双轨办理,不断完善代表建议“提交-审核-交办-反馈-评价”全流程闭环管理,办理结果公开可溯,县十八届人大四次会议提出的94件代表建议全部办复,承办部门全面落实代表建议办理沟通机制。建议办理答复中,代表“面对面”评价“满意”91件、“不满意”3件;召开驻乡镇代表座谈会,代表“背靠背”评议“满意”87件、“基本满意”7件。对县十八届人大一次会议以来的87件B类代表建议办理情况进行跟踪督办,代表建议续办续复工作有力有效。县人民政府及有关部门以建议办理为着力点,主动担当作为,强化工作措施,推动代表建议转化为促发展、惠民生的实际举措,市政建设、国道219龙陵段、红勐公路勐糯至碧寨段、乡镇集镇污水处理等一批群众可感可及的民生实事得到有效推进。三是拓宽代表履职实践路径。坚持代表列席会议制度,一年来,邀请驻乡镇县人大代表列席常委会会议25人次,参加县人民政府及工作部门重大决策听证会、旁听县人民法院案件公开审理、参与县人民检察院检察活动等120余人次。组织部分市、县、乡人大代表对县乡公路建设管理情况、产业园区发展情况和县人民法院、县人民检察院有关工作进行视察,让代表更加了解全县重点工作、重点项目推进情况,发现问题、提出建议。组织22名县人大代表向原选区选民述职,听取选民建议,接受选民监督。常委会班子成员分组深入乡镇召开各级人大代表座谈会4场次,宣讲党的二十届四中全会精神,听取代表意见建议,为代表履职和沟通交流搭建平台。

4.坚持强基固本,在提升履职水平上强化自身建设一是筑牢思想政治根基。全面贯彻新时代党的建设总要求,严格落实全面从严治党主体责任,将党的建设深度融入人大依法履职行权、机关事务管理全过程,巩固拓展党纪学习教育成果,认真落实意识形态工作责任制,牢牢把握正确舆论导向,传播好党的声音,讲好人大履职故事,坚守意识形态主阵地,以理论清醒保证政治坚定。一年来,召开党组会议23次,开展党组理论学习中心组集中学习8次、周一集中学习38次,讲授党课4次。二是严守纪律作风底线。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育,认真组织学习习近平总书记关于加强党的作风建设重要论述,举办读书班1次,集中学习研讨2次,开展警示教育14次,纵深推进清廉机关建设。严格执行整治形式主义为基层减负若干规定,在统筹调查研究、提高调研实效上下足功夫,营造求真务实的履职环境,树立人大常委会机关良好形象。严格落实“三重一大”集体决策机制,坚持用制度管权管事管人,废止不适应要求的工作制度2个,对常委会议事规则、主任会议议事规则等8个工作制度进行修改完善,为常委会依法行使好各项职权提供有力的制度保障。三是提升服务发展效能。始终紧扣“四个机关”定位要求,着力夯实履职基础,优化机关工作流程,强化协同配合,建立“分工负责、协作联动、高效运转”的工作机制,提升调研、监督、服务等工作质效,着力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大干部队伍。配合做好上级人大常委会莅龙开展调研、检查、视察等保障服务工作。积极做好来信来访、机关工会、妇女、儿童、老干部等工作。加强对乡镇人大主席团工作的指导,有效提升县乡人大工作合力。


第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

龙陵县人民代表大会常务委员会2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。龙陵县人民代表大会常务委员会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县人民代表大会常务委员会2025年收入合计8,388,314.44元。其中:财政拨款收入8,366,314.44元,占总收入的99.74%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入22,000.00元,占总收入的0.26%。

与上年相比,收入合计减少961,117.88元,下降10.28%。其中:财政拨款收入减少953,117.88元,下降10.23%;上下年均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入;其他收入减少8,000.00元,下降26.67%。主要原因:一是厉行节约,压缩开支,机关运行经费减少。二是人员减少,工资及各项保险费用支出减少。

二、支出决算情况说明

龙陵县人民代表大会常务委员会2025年度支出合计8,388,314.44元。其中:基本支出8,120,051.04元,占总支出的96.80%;项目支出268,263.40元,占总支出的3.20%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少961,117.88元,下降10.28%。其中:基本支出减少731,563.58元,下降8.26%;项目支出减少229,554.30元,下降46.11%;上下年均无上缴上级支出;上下年均无经营支出;上下年均无对附属单位补助支出。原因为:一是坚持厉行节约,节约各项支出。二是人员减少,各类保险及职业年金支出同时减少。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,120,051.04元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,113,378.87元,占基本支出的87.60%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,006,672.17元,占基本支出的12.40%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出268,263.40元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

(1)龙财行〔2025〕1号人代会经费支出237,055.40 元,主要用于:龙陵县第十八届人民代表大会第四次会议住宿、餐费、材料、会场、农村代表误工等费用支出;

(2)龙财行〔2025〕1号代表活动经费14,818.00 元,主要用于:人大代表开展代表视察、代表活动等各项工作支出等。

(3)龙财行〔2024〕35号市2024年人大代表活动经费支出16,390.00元,主要用于:市人大代表开展各项工作支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县人民代表大会常务委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出8,366,314.44元,占本年支出合计的99.74%。与上年相比减少953,117.88元,下降10.23%,完成年初预算的89.97%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务(类)支出6,975,589.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.38%,完成年初预算的93.84%。主要用于主要用于主要用于本部门人员工资和日常公用经费支出;造成预决算差异的主要原因是:坚持厉行节约,各项支出减少。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出826716.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%,完成年初预算的73.29%。主要用于本部门职工基本养老保险缴费、退休人员公用经费、遗属补助支出,其中:行政单位离退休支出27,000.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出786,136.16元;机关事业单位职业年金缴费支出;死亡抚恤支出(遗属补助)8,550.00元。造成预决算差异的主要原因是:年初预算的职业年金缴费未能足额拨付。

9.卫生健康(类)支出564,008.49元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%,完成年初预算的76.48%。主要用于本部门职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费、大病医保支出。其中:行政单位医疗支出295,056.77元;公务员医疗补助支出254,123.96元;其他行政事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原因是:人员减少导致医疗保险对应减少。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,000.00元,决算为122,032.06元,完成年初预算的64.23%;支出决算较上年减少29,344.51元,下降19.39%。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无此项预算;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无此项预算;公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元,决算为111654.06元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.50%,完成年初预算的93.05%;公务接待费支出年初预算为70,000.00元,决算为10,378.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.50%,完成年初预算的14.83%。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少7,389.51元,下降6.21%;公务接待费支出决算较上年减少21,955.00元,下降67.90%;具体是国内接待费支出决算10,378.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少21,955.00元,下降67.90%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为190,000.00元,支出决算为122,032.06元,完成年初预算的64.23%,支出决算较上年减少29,344.51元,下降19.39%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,年初无此项预算;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,年初无此项预算;公务用车运行维护费支出年初预算为120,000.00元,决算为111,654.06元,完成年初预算的93.05%;公务接待费支出年初预算为70,000.00元,决算为10,378.00元,完成年初预算的14.83%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:坚持常态化过紧日子、厉行节约,故公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少7,389.51元,下降6.21%;公务接待费支出决算减少21,955.00元,下降67.90%,具体是国内接待费支出决算10,378.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少21,955.00元,下降67.90%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持常态化过紧日子、厉行节约,故公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展调研、执法检查、代表视察等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次(其中:外事接待0批次),接待人次109人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门到龙陵县开展调研、检查、指导等工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县人民代表大会常务委员会2025年机关运行经费支出984,672.17元,比上年减少250,147.24元,下降20.26%,主要原因为:一是为基层减负,工作组、调研组合并开展调研、执法检查等工作,下乡次数减少,差旅费减少;二是常态化厉行节约,办公费、会议费、接待费、邮电费、其他交通费等费用减少。部门机关运行经费主要用于机关日常公用开支,全部为商品和服务支出,其中,办公费:208,435.93元、水费:1,577.80元、电费:6,537.54元、邮电费:30,000.00元、差旅费:53,770.00元、会议费:6,455.00元、公务接待费:10,378.00元、劳务费:53,663.12元、工会经费:68,490.72元、公务用车运行维护费:111,654.06元、其他交通费用:411,510.00元、其他商品和服务支出:22,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,龙陵县人民代表大会常务委员会资产总额4,334,643.45元,其中,流动资产131,988.22元,固定资产3,958,627.43元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程244,027.80元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少78,396.82元,其中固定资产减少160,276.42元,在建工程增加81,342.6元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产36项,账面原值720,640.70元,实现资产处置收入0元;捐赠处置资产10项,账面原值55,000.00元,实现资产处置收入0元;划转处置资产18项,账面原值104,690.00元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,部门政府采购支出总额213,005.06元,其中:政府采购货物支出8,601.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出204,404.06元。授予中小企业合同金额213,005.06元,其中:授予小微企业合同金额213,005.06元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需进行说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。