索引号 | 01526242-5-/2020-0918002 | 发布机构 | 龙陵县人民政府 |
公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2020-09-18 |
文号 | 浏览量 |
监督索引号53052300143601000
龙陵县人民政府办公室2019年度部门决算
目录
第一部分 龙陵县人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评报告
(二)部门整体支出绩效自评报告
(三)项目(部门整体)支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 龙陵县人民政府办公室概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.负责国务院和省人民政府、市人民政府(及办公室)文件、指示在龙陵县贯彻落实的行文工作,县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作,以及市委、市人民政府及其部门(单位)和县委转由县人民政府办理的事项。
2.负责县人民政府会议的准备工作,协助县人民政府领导组织实施会议决定的事项。
3.协助县人民政府领导组织起草和审核以县人民政府及办公室名义印发的公文。负责重要文件的政策解读,起草县人民政府领导讲话稿和其他文稿。
4.研究各乡镇人民政府和县直有关部门(单位)请示县人民政府的事项,提出办理意见,报县人民政府领导审批。
5.根据县人民政府领导指示,对县直有关部门(单位)间出现的争议问题进行协调并提出处理意见,报县人民政府领导决定。
6.督促检查各乡镇人民政府和县直有关部门(单位)对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示、批示的贯彻落实情况,及时向县人民政府报告。
7.负责县人民政府值班工作,及时向县人民政府领导报告重要情况,传达和督促落实县人民政府领导的批示要求,协助处理各乡镇人民政府和县直有关部门(单位)向县人民政府反映的重要情况。
8.根据县人民政府领导指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。
9.组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作,承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。
10.负责全县政务信息工作。
11.负责行政机关规范性文件合法性审查、备案工作。
12.指导监督、协调推进政府信息公开工作。
13.负责全县打击走私的综合协调工作。
14.完成县委、县人民政府交办的其他任务。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年以来,县人民政府办公室在县委、县政府的正确领导下,以毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届一中、二中、三中、四中全会精神,积极履行参与政务、管理事务、搞好服务的职能,突出抓好公文处理、信息调研、督查督办、应急管理、协调服务等工作,不断提高“三办”“三服务”水平,为促进全县经济社会发展和社会和谐稳定发挥了积极作用。
一是精益求精,提升以文辅政的水平。紧扣中心开展调研,突出主题,选准角度,有针对性地提出对策建议,撰写调研文章26篇,完成计划的100%。抓好政务信息的编撰工作,按质按量完成市级考核任务,编发《龙陵信息专报》20期以上,《龙陵政务信息》40期以上,政务快报35期以上,均完成年初计划任务,为领导科学决策提供依据。优化办文程序,精减发文数量,提高文稿质量,文件、会议均比去年同期下降30%。
二是统筹兼顾,全力完成各项目标。充分发挥办公室的运转中枢作用,主动牵头协调并积极配合工作,妥善处理好各方面关系,形成抓落实的工作合力。扎实推进政府信息与政务公开、政务诚信及社会信用体系建设、妇女儿童、老干部等各项工作,确保办公室各项工作高效运转。
三是严格督办,促进工作落实见成效。围绕重点工作抓督查,对《政府工作报告》部署的重点工作以及县政府全会、政府常务会、政府专题会议决定事项进行重点督查。
四是夯实基础,加强政府应急管理。严格带班值班制度,严肃值班纪律,确保24小时信息、通讯畅通。深入宣传各类应急预案,全面普及预防、避险、自救、互救、减灾等知识和技能。确保突发事件发生时,能在第一时间实现应急响应,及时进行应急处置;加强应急预案体系管理,下发通知要求各乡镇、各单位加强应急知识宣传、培训和开展应急演练。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入龙陵县人民政府办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
龙陵县人民政府办公室部门2019年末实有人员编制42人。其中:行政编制39人(含行政工勤编制7人),事业编制3人(含参公管理事业编制0人);龙陵县机关事务管理局事业编制5名。在职在编实有行政人员61人(含行政工勤人员30人),事业人员3人(含参公管理事业人员0人)。
实有车辆编制38辆,在编实有车辆31辆。
第二部分 2019年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
龙陵县人民政府办公室部门2019年度收入合计12498969.36元。其中:财政拨款收入12498969.36元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加1323556.77元,增长11.84%,主要原因为2019年增加政府办公厅(室)及相关机构事务收入957200.58元,行政事业单位医疗收入增加582899.66元。
二、支出决算情况说明
龙陵县人民政府办公室2019年度支出合计12498969.36元。其中:基本支出12398969.36元,占总支出的99.20%;项目支出100,000.00元,占总支出的0.80%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加1250556.77元,增长11.12%,主要原因为2019年增加政府办公厅(室)及相关机构事务支出957200.58元,行政事业单位医疗支出增加582899.66元。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障龙陵县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12398969.36元。与上年对比增加1350556.77元,增长12.22%,主要原因为2019年增加政府办公厅(室)及相关机构事务支出957200.58元,行政事业单位医疗支出增加582899.66元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.37%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.63%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障龙陵县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出100000.00元。与上年对比减少100000元,下降50%,主要原因为:根据龙财社〔2019〕105号文件,2019年城乡统筹转户工作经费为10万元。具体项目开支情况:办公费76520元、印刷费7330元,差旅费9310元,会议费1440元,劳务费5400元。目前,我县农转城工作有序开展,农转城居民城市“五项享有”权益落实有效。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
龙陵县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出12498969.36元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1323556.77元,增长11.84%,主要原因为2019年增加政府办公厅(室)及相关机构事务收入957200.58元,行政事业单位医疗收入增加582899.66元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出10966382.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.74%。主要用于人员工资、奖金、各项保险8507267.79元,用于保障机关运行办公费、水电费、差旅费、印刷费、公务用车运行维护费等日常费用3788877.57元,抚恤金及离退休公务经费93744元,办公设备购置9080元。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出849,687.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及遗属补助经费。
9.卫生健康(类)支出582899.66元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于干部职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出100000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于支出2019年度城乡统筹转户工作发生的办公费、印刷费、差旅费、劳务费等。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
龙陵县人民政府办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1025000元,支出决算为1047600.15元,完成预算的102%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为909,000.15元,完成预算的108%;公务接待费支出决算为138,600.00元,完成预算的84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为2019年公务用车购置及运行维护费超预算数69000.15元,其中公务用车运行维护费超预算数69000.15元。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少21127.71元,下降1.98%。其中:因公出国(境)费支出决算减少20800.00元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少311.71元,下降0.03%;公务接待费支出决算减少16.00元,下降0.01%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为2019年度我办严格执行“三公”经费管理要求、严格落实中央八项规定及省、市、县有关厉行节约的要求,严控接待费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出909000.15元,占86.77%;公务接待费支出138600.00元,占13.23%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出909000.15元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出909000.15元,开支财政拨款的公务用车保有量为31辆。主要用于县政府办及县机关事务局公务用车服务中心车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出138600.00元。其中:
国内接待费支出138600.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待380批次(其中:外事接待0批次),接待人次2280人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门、乡镇及招商引资发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
龙陵县人民政府办公室2019年机关运行经费支出3797957.57元,与上年对比增加637273.04元,增长20.16%,主要原因为2019年差旅费比上年增加了27661804元,其他交通费用增加了296548元,办公设备购置减少了51950元。
部门机关运行经费主要用于:
1.办公费339525.85元用于保障办公室“三办”、“三服务”等日常办公支出;
2.印刷费77407元用于保障办公室“三办”、“三服务”等印刷业务支出;
3.政府大院水费8976.8元,电费43856.64元,邮电费29639.84元,物业管理费4800元;
4.差旅费918980.37元用于单位人员外出城市间交通费、伙食费补助及住宿费等;
5.会议费6732元、培训费14416元用于保障县人民政府召开的各类会议及培训;
6.公务接待费138600元用于保障办公室所需公务及商务接待;
7.劳务费117028.92元用于保障办公室临时工作人员工资及社会保险等;
8.委托业务费15000元用于保障政府法律顾问费用;
9.公务用车运行维护费909000.15元办公室及县公务用车服务中心车辆燃油费、过路费、修理费等;
10.其他交通费用829418元用于保障公务租车费用及人员公务交通补贴费用;
11.其他商品和服务支出335496元用于保障用于保障脱贫攻坚、机关工会等各项补助经费;
12.办公设备购置9080元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,龙陵县人民政府办公室部门资产总额9139174.53元,其中,流动资产23862.53元,固定资产9115312元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少9929183.44元,其中:流动资产增加16875.53元,固定资产减少9946058.97元,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产增加(减少)0元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值182300元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位:元
项目
| 行次
| 资产总额
| 流动资产
|
固定资产
| 对外投资/有价证券
| 在建工程
| 无形资产
| 其他资产
| ||||
小计
| 房屋构筑物
| 车辆
| 单价200万以上大型设备
| 其他固定资产
| ||||||||
栏次
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
合计
| 1
| 9139174.53
| 23862.53
|
| 3886977.95
| 5088408.76
|
| 139925.29
|
|
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|
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
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三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额9080元,其中:政府采购货物支出9080元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
(一)项目绩效自评报告
项目一:2019年城乡统筹转户工作经费
1.项目名称:2019年城乡统筹转户工作经费
2.项目基本情况:目前我县农转城工作有序开展,农转城居民城市“五项享有”权益落实有效
3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况:成立自评工作小组、拟定评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标,确定自评指标体系;评价组根据评价指标体系逐项进行评价,撰写绩效自评报告。
4.项目绩效实现情况
(1)项目资金情况
①项目资金到位情况:预算安排资金100000.00元,实际到位资金100000.00元。
②项目资金执行情况。县级财政核拨项目资金100000.00元,实际支出100000.00元。
③项目资金管理情况:2019年部门预算根据部门的职能、任务和发展目标,以项目为依据编制,严格按照年初预算推进,完成了预算目标,支出效益明显。严格按照财政资金各管理办法管理使用项目资金。
(2)项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况:项目资金完成情况为100%;
②效益指标完成情况:各项工作中有效得到保障,效益指标达到100%。
5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施
我单位严格按照项目资金管理规定使用,其间未发生任何漏支、错支等现象。下一步,严格按照资金用途,对照本单位实际需求,认真规划科学合理使用资金。
6.绩效自评结果
对照绩效评价指标体系,2019年龙陵县人民政府办公室实施项目目标明确,管理到位,资金使用规范,按照项目规定的时间高效、有序地完成了各项目标任务,评价结果为优。
7.结果公开情况和应用打算
自评结果按规定时间于政府网站进行公开。绩效评价结果应用是绩效管理的出发点和落脚点,要高度重视,切实加强项目整改落实。
8.绩效自评工作的经验、问题和建议
存在问题:(1)对绩效管理意思不强,自评工作做的不细致;(2)缺乏相应的制度来保障绩效自评工作。
建议:(1)加强预算绩效管理意识、提高财政资金使用效益;(2)完善管理制度,进一步加强资产管理;(3)细化预算支出标准,提高预算编制水平;(4)进一步加强新会计制度和新预算法学习培训。
9.其他需说明的问题
无
(二)部门整体支出绩效自评报告
1.部门基本情况
(1)部门概况
(2)部门绩效目标的设立情况
根据县委、县政府中心工作以及办公室“三办”“三服务”工作,整理归纳出2019年度县人民政府办公室重点项目绩效目标。
(3)部门整体收支情况
龙陵县人民政府办公室2019年度收入合计12498969.36元。其中:财政拨款收入12498969.36元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
龙陵县人民政府办公室2019年度支出合计12498969.36元。其中:基本支出12398969.36元,占总支出的99.20%;项目支出100,000.00元,占总支出的0.80%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。
(4)部门预算管理制度建设情况
为进一步加强办公室预算管理,规范预算编制和执行行为,优化支出结构、提高预算支出绩效,根据有关法律法规,结合办公室实际制定了《预算管理制度》,严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求,完善预算编报和审批制度,加强结转结余资金管理,规范基本建设项目和大中修项目预算申报流程,强化预算绩效管理、执行管理、进度管理。
2.绩效自评工作情况
(1)绩效自评目的
财政支出绩效自评的目的,只要是了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验、改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益,进一步提升绩效管理水平、强化支出责任,提高财政资金使用效益。
(2)自评指标体系(详见附表)
(3)自评组织过程
①前期准备阶段
组织学习财政支出绩效自评的相关规定,确定评价范围和对象,明确评价的目的、内容、任务、依据,掌握评价的时间和有关要求。
②组织实施阶段
收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料,根据项目预期绩效目标设定情况,审查有关对应的收支财务资料,根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况,对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判,形成评价结论并撰写评价报告。
③总结评价阶段
总结评价工作经验,进一步完善绩效自评指标体系,装订归档自交自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告,接收监督检查。
3.评价情况分析及综合评价结论
(1)投入情况分析
龙陵县人民政府办公室2019年度收入合计12498969.36元,有力保障办公室各项工作的顺利开展。
(2)过程情况分析
2019年度完成预算100%,无资金结余结转。
(3)产出情况分析
2019年,工资福利支出、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等各项支出12498969.36元,“三办”“三服务”工作得到有效保障。
(4)效果情况分析
办公室“三办”“三服务”工作得到有效保障。
4.存在的问题和整改情况
(1)存在问题
一是相关股室对绩效评价工作的重要性认识不足,二是项目支出绩效评价指标体系不完善,给考核评价及评分工作带来一定的困难。
(2)整改措施
针对存在问题,结合办公室工作实际,下一步将加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研,依据实际情况做好经费支出预算,制定合理的项目实施计划。在项目实施前期做好各项准备工作,实施阶段做好监督、跟踪管理,实施后及时总结自评。
5.绩效自评结果应用
通过整体支出绩效自评,一是增强了单位的绩效评价主体责任意识;二是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立长效机制;三是促进单位规范使用项目资金;四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。
6.主要经验及做法
通过整体支出绩效自评,一是增强了单位的绩效评价主体责任意识;二是制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案,建立长效机制;三是促进单位规范使用项目资金;四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。
7.其他需说明的情况
无
(三)项目(部门整体)支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表12)
部门绩效自评情况参照保财预〔2020〕95号《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
监督索引号53052300143601111