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龙陵县人民政府
索引号 01526242-5-04_A/2018-0913003 发布机构 龙陵县人民政府
公开目录 部门决算 发布日期 2018-09-13
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主题词 财政
中国共产主义青年团龙陵县委员会2017年度部门决算

监督索引号53052300171201000

中国共产主义青年团龙陵县委员会2017年度部门决算

第一部分 中国共产主义青年团龙陵县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团龙陵县委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

共青团是党领导的先进青年的群众组织,是党联系青年群众的桥梁和纽带,是党的助手和后备军。共青团的基本职能是:组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益。共青团龙陵县委是全县各级团组织的领导机关。

1、领导全县共青团工作。组织制定全县共青团工作发展规划、计划并抓好贯彻落实。负责全县团属事业、青少年社团的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育阵地的建设管理工作。

2、做好青少年思想政治教育工作。结合青少年自身发展特点,以开展各种丰富多彩的主题教育为载体,在全县广大青少年中广泛开展爱国主义、集体主义和社会主义思想教育,帮助和引导他们树立正确的世界观、人生观和价值观,促进青少年身心健康发展。

3、做好青少年服务管理工作。扶持帮助青年创业就业,组织开展青少年技能培训、志愿服务等活动。会同有关部门做好未成年人保护和预防青少年违法犯罪工作,维护青少年合法权益。

4、承担政府委托的青少年事务。参与制定全县青少年事业发展规划,运用市场机制,借助社会力量,大力发展希望工程等青少年公益事业。

5、抓好团组织自身建设。督促指导全县各级团组织加强自身建设,不断推进基层团建科学化水平。做好对各级团干部及广大团员的教育管理工作,努力建设一支政治坚定、工作勤奋、作风优良、青年信任的团干部队伍。

(二)2017年度重点工作任务介绍

助力脱贫攻坚和就业创业方面。助力脱贫攻坚,把助力脱贫攻坚作为服务发展大局的第一抓手,充分发挥职能优势,立足实际开展“公益扶贫”“技能扶贫”“志愿扶贫”三项行动。

1、协调筹措希望工程助学金71.51万元,资助建档立卡贫困家庭大学生、中小学生数名。扶持创业就业,实施“贷免扶补”及创业担保贷款900户、微型企业培育工程20户,推荐发放创业贷款8833万元,发放项目帮扶资金60万元,带动青年创业1000余人。开展农村青年创业致富“领头雁”、青年电商等培训13期(班),培训青年2000余人次,向相关单位和企业推荐就业30余人。

2、深化思想引领方面。始终把青少年思想政治引领作为首要任务,引导青少年坚定信念跟党走。组织开展“学雷锋活动月”“志愿服务周”“团队活动日”“清明祭英烈”“弘扬五四精神”等系列主题教育,切实加强对青少年的思想政治锻炼和实践锻炼。

3、从严治团方面。始终把加强团组织自身建设作为根本保障,切实把从严治团要求落到实处。加强基层团组织建设,努力扩大团的工作有效覆盖面,新发展基层团委1个、团总支(支部)21个,推动完成了5所完职中团委的换届选举工作。加强少先队建设,认真履行全团带队职责,把少先队工作纳入共青团工作整体布局,切实加强对少先队工作的领导和指导。

4、“网上共青团”建设方面。积极推动“网上共青团”建设,组建网络宣传队伍,主动参与全团重大网络舆论引导和舆论斗争。抓好“青年之声”互动社交平台建设试点工作。

5、青年志愿服务方面。全县大学生西部计划志愿者共计66人,其中国家项目志愿者16人,地方项目志愿者51人,志愿者管理工作规范,运行机制健全。志愿者在岗服务之余,充分发挥志愿服务精神,开展志愿服务活动形成常态化。

6、直接联系服务青年方面。始终把服务青少年成长成才作为根本职责,扎实开展服务工作。实施希望工程共建爱心书屋10个,资助贫困学生156名;牵头引进“美丽中国”支教项目,共有9名项目老师到3所山区学校开展支教服务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2017年末实有人员编制4人。其中:行政编制4人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员4人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2017年度收入合计2,072,740.94元。其中:财政拨款收入2,072,740.94元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比增减1,083,769.38元,增长(减)109.59%,主要原因为:

1.行政运行资金收入607,033.32元,占总收入的29.28%,与上年财政拨款收入280,391.16元相比新增收入326,642.16元,增长116.5%,主要原因分析为行政人员工资增加及新增政府性绩效奖励金等收入。

2.其它群众团体事务支出资金收入1,362,041.22元,占总收入的65.71%,与上年财政拨款收入651,700.00元相比新增收入710,341.22元,增长109%,主要原因分析为大学生志愿者西部计划项目补助经费、经济社会目标考核奖励及新增共青团龙陵县委第十六次代表大会会议经费收入。

3.社会保障和就业支出资金收入53,666.40元,占总收入的2.6%,与上年财政拨款收入6,880.40元相比新增收入46,786.00元,增长680%,主要原因分析为行政人员应付职工薪酬增加,社会保险基数增加,应缴纳机关事业单位基本养老保险费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2017年度支出合计2,037,729.94元。其中:基本支出2,000,729.94元,占总支出的98.18%;项目支出37,000.00元,占总支出的1.82%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增1,063,747.38元,增长109.22%,主要原因为:

1.行政运行资金支出607,033.22元,占总支出的29.78%,与上年财政拨款支出280,391.16元,相比新增支出326,642.06元,增长116.5%,主要原因分析为行政人员工资支出增加及新增政府性绩效奖励金支出增加。

2.其它群众团体事务支出资金支出1,340,030.22元,占总支出的65.76%,与上年财政拨款支出636,711.00元相比新增支出703,319.32元,增长110.46%,主要原因分析为大学生志愿者西部计划项目补助经费支出增加、经济社会目标考核奖励及新增共青团龙陵县委第十六次代表大会会议经费支出增加。

3.社会保障和就业支出资金支出53,666.40元,占总支出的2.6%,与上年财政拨款支出6,880.40元相比新增支出46,786.00元,增长680%,主要原因分析为行政人员应付职工薪酬增加,社会保险基数增加,应缴纳机关事业单位基本养老保险费支出增加。

4.2017年兑现“2016年固定资产投资及项目前期工作目标考核奖励”项目资金支出37,000.00元,占总支出的1.82%,新增支出37,000.00元,增长100%,主要原因分析为兑现“2016年固定资产投资及项目前期工作目标考核”奖励金支出。

5.普通教育资金支出0元,减少支出50,000.00元,主要原因分析为上年普通教育资金产生费用支出,本年度无此项目资金收支。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障中国共产主义青年团龙陵县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,000,729.94元。与上年对比增1,076,747.38元,增长116.53%,主要原因为:人均工资增加,人员工资支出增加,西部计划国家、地方项目志愿者生活补助资金增加,经济社会目标考核奖励经费、会议费等经费增加,故财政拨款支出增加。

1.2017年工资福利支出451,495.48元,新增基本支出201,755.35元,其中找补2017年机关事业单位调整工资,7-12月改革性补贴提标19,000.00元,机关单位政府奖励补贴48,000.00元,合计新增基本支出67,000.00元;

2.商品和服务支出资金支出1,491,034.46元,新增支出766,792.03元,其中西部计划国家、地方项目志愿者生活补助资金支出1,167,370.37元,新增支出674,259.37元,;共青团龙陵县委第十六次代表大会会议经费,新增支出166,840.00元。

3.对个人和家庭的补助经费支出95,200.00元,新增基本支出95,200.00元,其中资助贫困大学生爱心圆梦大学助学金支出31,000.00元;

其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的25.48%,人均151,758.33元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、会议费、劳务费等日常公用经费占基本支出的74.52% ,人均18,360.40元。

4.2017年兑现“2016年固定资产投资及项目前期工作目标考核奖励”项目资金支出37,000.00元,新增支出37,000.00元,主要原因分析为兑现“2016年固定资产投资及项目前期工作目标考核”奖励金支出;

5.普通教育资金支出0元,减少支出50,000.00元,主要原因分析为上年普通教育资金产生费用支出,本年度无此项目资金收支。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障中国共产主义青年团龙陵县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出37,000.00元。与上年对比减少13,000.00元,下降26%,主要原因为:

1.2017年兑现“2016年固定资产投资及项目前期工作目标考核奖励”经费,新增项目支出37,000.00元,项目开展进度为100%;

2.普通教育资金支出0元,减少项目支出50,000.00元,主要原因分析为上年普通教育资金产生费用支出,本年度无此项目资金收支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,037,729.94元,占本年支出合计的100%。与上年对比增1,063,747.38元,增长109.22%,主要原因为:

1.行政运行资金支出607,033.22元,占总支出的29.78%,与上年财政拨款支出280,391.16元,相比新增支出326,642.06元,增长116.5%,主要原因分析为行政人员工资支出增加及新增政府性绩效奖励金支出增加。

2.其它群众团体事务支出资金支出1,340,030.22元,占总支出的65.76%,与上年财政拨款支出636,711.00元相比新增支出703,319.32元,增长110.46%,主要原因分析为大学生志愿者西部计划项目补助经费支出增加、经济社会目标考核奖励及新增共青团龙陵县委第十六次代表大会会议经费支出增加。

3.社会保障和就业支出资金支出53,666.40元,占总支出的2.6%,与上年财政拨款支出6,880.40元相比新增支出46,786.00元,增长680%,主要原因分析为行政人员应付职工薪酬增加,社会保险基数增加,应缴纳机关事业单位基本养老保险费支出增加。

4.2017年兑现“2016年固定资产投资及项目前期工作目标考核奖励”项目资金支出37,000.00元,占总支出的1.82%,新增支出37,000.00元,增长100%,主要原因分析为兑现“2016年固定资产投资及项目前期工作目标考核”奖励金支出。

5.普通教育资金支出0元,减少支出50,000.00元,主要原因分析为上年普通教育资金产生费用支出,本年度无此项目资金收支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,984,063.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.37%。;

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

8.社会保障和就业(类)支出53,666.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于主要用于资机关事业单位基本养来保险资金支出53,666.40元;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29,000.00元,支出决算为28,953.50元,完成预算的99.84%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为28,953.50元,完成预算的99.84%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

公务接待资金,年初预算29,000.00元,财政拨款支出28,953.50元,与年初预算基本持平,主要原因分析:2017年我委严格执行“八项”规定,坚持厉行节约,严禁用公款大吃大喝,公务消费严格按照县政府规定要求接待,故年终决算数与年初预算持平。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少9,284.47元,下降24.28%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少8,641.97元,下降100%;公务接待费支出决算减少642.50元,下降2.17%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

(1)公务接待资金支出决算减少642.50元,下降2.17%,主要原因分析:2017年我委严格执行“八项”规定,坚持厉行节约,严禁用公款大吃大喝,公务消费严格按照县政府规定要求接待,故公务接待资金支出减少。今年我委公务接待费主要用于团省委、团市委到我委检查工作、希望公益活动、和谊基金会、省青基会、“玫瑰书屋”到我县进行爱心捐助接待及“青马工程”、乡镇团委到我委办理相关业务等公务接待住宿费、接待餐费。

(2)公务用车购置及运行维护费0元,较上年同期减少8,641.97元,下降100%,主要原因为我单位公务用车调剂,已移交至县机关事务管理局,2017年本单位已无公务用车,故未发生相关费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出28,953.50元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出28,953.50元。其中:国内接待费支出28,953.50元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待30批次(其中:外事接待0批次),接待人次115人(其中:外事接待人次0人)。主要用于团省委、团市委到我委检查工作、希望公益活动、和谊基金会、省青基会、“玫瑰书屋”到我县进行爱心捐助接待及“青马工程”、乡镇团委到我委办理相关业务等公务发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.中国共产主义青年团龙陵县委员会部门2017年机关运行经费支出1,491,034.46元,与上年对比增长816,792.03元,增长121.14%,主要原因为:

(1)共青团龙陵县委第十六次代表大会会议经费,新增基本支出166,840.00元,主要原因为共青团龙陵县委召开了第十六次代表大会产生会议费支出;

(2)西部计划国家、地方项目志愿者劳务费,新增支出649,952.03元,主要原因为本年新招募西部计划国家、地方项目志愿者,生活补助经费支出增加。

2.部门机关运行经费主要用于:

(1)共青团龙陵县委第十六次代表大会会议经费支出166,840.00元,主要用于共青团龙陵县委召开第十六次代表大会会议费相关公务支出;

(2)西部计划国家、地方项目志愿者劳务费支出1,167,370.37元,全部用于西部计划国家、地方项目志愿者社会保险费、生活补助经费支出;

(3)其它交通费支出33,063.50元,主要用于交通补助,公务用租车费、燃油、过路费支出;

(4)办公费支出65,174.37元;

(5)差旅费支出5,436.40元;

(6)委托业务费支出10,000.00元;

(7)工会经费支出5,364.24元;

(8)维修费支出4,626.08元;

(9)培训费支出2,080.00元;

(10)印刷费支出1,086.00元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,中国共产主义青年团龙陵县委员会部门资产总额631,508.41元,其中,流动资产454,694.41元,固定资产176,814.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少850,516.71元,其中;流动资产减少768,216.71元,固定资产减少82,300.00元,对外投资及有价证券减少0元,在建工程减少0元,无形资产减少0元,其他资产增加26,500.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆1辆,账面原值108,800.00元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

631,508.41

454,694.41

176,814.00

176,814.00


填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计26,500.00元,其中:货物采购支出26,500.00元,工程采购支出0元,服务采购支出0元,货物类固定资产采购支出26,500.00元。主要用于:新购入电脑5台,合计26,500.00元。

2.我单位无支持中小企业等政府采购政策的落实情况,2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

2017年我委绩效目标全面完成,取得了一定社会效益。单位财务制度健全,管理规范,得到有效执行。三公经费控制率在100%以下,未超预算。通过加强绩效预算,使用财政资金得到有效使用,行政效率得到提高,促进了我委各项工作的顺利开展。本级财政拨款资金的投入对我委在大学生志愿服务西部计划项目、基层团建工作、预防青少年违法犯罪、“青马工程”、关爱农民工子女、希望工程等业务工作方面产生的效益日益凸现。

1、部门职责履行情况。

所有财政拨款资金支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担团县委行政事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障团县委行政、基层团建、大学生志愿服务西部计划项目、希望公益等正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、劳务费、对个人补助(贫困大学生补助)等日常公用经费。

项目支出,是用于保障我委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。主要包括:2016年固定资产投资及项目前期工作目标考核奖励。

2、项目绩效评价情况。

(1)项目资金管理情况。

按要求制定项目资金管理办法、中长期规划等制度建设。

(2)绩效目标完成情况。

对照资金计划,达到质量目标。如青年志愿服务方面,全县大学生西部计划志愿者共计66人,志愿者管理工作规范,运行机制健全,志愿者在岗服务之余,充分发挥志愿服务精神,开展志愿服务活动形成常态化,志愿服务行动,取得了良好社会反响;扶持创业就业方面,“贷免扶补”及创业贷款的实施户数、贷款发放额度在县级团组织中居全国前列;开展农村青年创业致富培训,积极推荐青年就业,不断拓宽就业推荐渠道,向相关单位和企业推荐就业人员;深化思想引领方面,始终把青少年思想政治引领作为首要任务,引导青少年坚定信念跟党走。深化教育强引领,持续深化青少年理想信念教育,着力培育和践行社会主义核心价值观,切实加强对青少年的思想政治锻炼和实践锻炼。组织各基层团组织开展以学习贯彻党的十九大精神为主题的专题组织生活会,在团员青年中掀起学习贯彻党的十九大精神的热潮并深入挂钩村开展了党的十九大精神宣讲活动,确保学习真正取得实效等等。

(五)其他重要事项情况说明

我委无其他其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是共青团龙陵县委和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指共青团龙陵县委行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指共青团龙陵县委用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53052300171201111