| 索引号 | 01526256-4/20260916-00004 | 发布机构 | 龙陵县财政局 |
| 公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2026-09-16 |
| 文号 | 浏览量 |
龙陵县妇女联合会2025年度部门决算目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
一是组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。二是团结动员妇女投身改革开放和社会主义“五位一体”建设,注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,为中国特色社会主义伟大实践作贡献。三是教育引导妇女树立“四自”精神,宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。四是维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向各级机关提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。五是关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,创新服务方式,建设服务阵地,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。六是承担龙陵县妇女儿童工作委员会办公室日常工作。七是完成县委、县政府交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:综合股、维权股、妇女儿童发展中心,所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个,分别是:龙陵县妇女联合会。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员5人,事业管理人员和专业技术人员2人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
(一)抓实思想引领行动,筑牢巾帼信仰之基
始终把思想政治引领作为首要任务,以多样化载体凝聚妇女群众共识,引领广大妇女听党话、跟党走。一是理论武装强信念,以 “巾帼心向党 奋进新征程”“巾帼讲堂乡村行”为主题,开展专题宣讲40余场次,覆盖妇女群众4000余人次,推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。二是家教服务惠民生,实施10.00万元沪滇协作“陪你一起成长”家长课堂项目,针对儿童手机管理、心理健康亲子陪伴等热点问题,采用“问答互动+案例剖析+情景模拟”模式,开展专题讲座62场,覆盖家庭2500余户(次)。三是主题活动聚人心,举办“三八”国际妇女节庆祝活动、亲子游园、“迎‘中秋、国庆’我们的节日”等特色活动10场次,以文化活动凝聚家庭合力,营造团结奋进氛围。
(二)抓实巾帼建功行动,激活创业就业动能
紧扣乡村振兴战略部署,从资金、技能、平台、产业多维度发力,深化妇女创业就业扶持,助力女性实现自我价值与社会价值。一是资金扶持强保障,精准对接妇女创业需求,为85名妇女提供2285.00万元创业资金,带动200余人就业,有效破解女性创业融资难题。二是平台搭建促发展,全力支持县女企业家协会建设,协助开展会员交流活动 2 次,搭建资源共享、抱团发展桥梁。依托“村播妇联”搭建销售平台,把课堂设在直播间,通过实操培训,40余名女主播真正掌握了端稳“直播碗”的本事,年均增收达到2.00万元以上,创造500多个就近就业的岗位。
(三)抓实家庭文明行动,涵养社会文明新风
以家庭为切入点,深化家庭文明建设,推动形成相亲相爱、向上向善的家庭文明新风尚。一是家风传承树标杆,开展“扬家风传家训立家规”巡讲20余场,推出网络专栏《彩醸絮叨家事》发布原创内容40余期,累计播放量突破25.00万元,以群众喜闻乐见的形式传播优良家风。二是家校共育促成长,推进《中华人民共和国家庭教育促进法》落地,开展青少年爱国主义读书教育、家庭教育宣传周等活动,向省、市推送优秀作品30个;选送3个优秀节目参与市级“中秋话家风・国庆颂文明”主题活动,以文化浸润助力未成年人思想道德建设。三是家庭教育指导服务全覆盖,组织100名家庭教育骨干培训,开展家庭教育指导服务60余场次,覆盖家庭4000余户(次),推动家庭建设与社会治理深度融合。四是志愿联动强服务,招募巾帼志愿者500余名,组建家庭志愿服务队伍,开展儿童关爱服务3000余人次,惠及家庭2000余个,以志愿力量助力家庭文明建设。五是以“少年儿童心向党 牵手护航伴成长”为主题,开展暑期防溺水、防侵害、防交通意外等安全教育40场次受益儿童1000余人。
(四)抓实关爱守护行动,筑牢权益保障防线
秉持“娘家人”初心,构建全方位、多层次的关爱维权服务体系,为妇女儿童保驾护航。一是源头维权提质效。在县乡村三级综治中心设立“妇联维权服务专窗”,配强补齐县、乡、村三级婚恋矛盾纠纷排查调解队伍,组建婚姻家庭维权调解队伍11支,女子调解队伍134支。整合信访接待、法律咨询等功能,提供“一站式”服务,全年接待妇女来信来访30余件。二是联动维权显合力。联合开展婚调“大练兵”“大比武”,全县婚调组织受理纠纷90余件,成功调解50件,联合处置家庭暴力3件;推进婚姻家庭辅导室建设,签订反家暴承诺书700余对;以“合适成年人”身份参与案件诉讼、讯问40余件;开展“春蕾计划”青春期健康教育宣讲活动5场次,500余名学生受益;走访疑似辍学学生35人次,用心、用情守护适龄未成年人完成九年义务教育;开展法治宣传10余场次,发放资料5000余份,转介法律援助1件。三是关爱帮扶暖人心。在原结对4397名干部职工关爱基础上,招募“爱心爸妈”237名,结对关爱237名特殊困境留守儿童,联动爱心力量资助166名困难学子,发放资助金32.64万元;举办10场留守儿童集体生日会,惠及260余名儿童。
(五)聚焦强基固本行动,夯实妇联组织根基
以党建为引领,持续深化妇联改革,不断提升组织力、服务力和影响力。一是深化理论转作风。以中央八项规定为契机,紧扣妇女儿童急难愁盼问题,将主题教育成果转化为服务实效,锤炼务实担当作风。二是拓展覆盖强堡垒。推进“三访四察五送”工作,走访特殊困难群体4512户、17276人次;在“三新”领域新建妇女组织76个,推动妇联组织向基层延伸,筑牢联系服务妇女群众“最后一公里”。三是项目助力保民生。积极争取“同伴劵爱心妈妈同行”项目资金3.6万元,组织70名“爱心妈妈”面对100名留守儿童开展“五个一”行动200场次;对接中国妇女发展基金10万元发放“母亲邮包”334 个,有效缓解334个家庭困难;落地“母亲水窖”1个40.00万元解决400余人饮水难题;省级资金3.9万元助力龙陵县“爱心妈妈,守护花开”服务留守困境儿童关爱项目在龙山镇大坪子村实施,总受益人次达1500人次。深化沪滇协作,建成2个“沪滇友谊图书室”,募集图书2万余册,惠及学生2万余名。推进妇女“两癌”筛查、防治,完成免费筛查13475人,争取救助资金18.10万元,推动4423名妇女参保,累计理赔9人11.20万元。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
龙陵县妇女联合会2025年度无政府性基金收入,无政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
龙陵县妇女联合会2025年度收入合计1,407,172.51元。其中:财政拨款收入1,307,172.51元,占总收入的92.89%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入100,000.00元,占总收入的7.11%。
与上年相比,收入合计减少29,112.75元,下降2.03%。其中:财政拨款收入减少29,112.75元,下降2.18%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入与上年一致,无增减变化。财政拨款收入减少的原因是:2025年增加两名事业人员,所以人员经费增加,基本支出增加174,844.58元;但2025年创业担保贷款项目任务数减少,项目经费减少203,957.33元,所以收入合计减少。
二、支出决算情况说明
龙陵县妇女联合会2025年度支出合计1,407,172.51元。其中:基本支出1,167,679.48元,占总支出的82.98%;项目支出239,493.03元,占总支出的17.02%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少44,842.75元,下降3.09%。其中:基本支出增加174,844.58元,增长17.61%;项目支出减少219,687.33元,下降47.84%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。基本支出增加的原因是:2025年增加两名事业人员,人员经费增加159,135.14元,公用经费增加157,09.44元;项目支出减少的原因是:2025年财政资金困难,创业担保贷款项目人员劳务费只发放两个月,所以项目支出减少。其中:群众团体支出减少25,974.11元;其他就业补助经费减少77,207.86元;创业担保贷款贴息及奖补减少92,550.00元,普惠金融发展支出经费减少8,225.36元;妇女儿童关爱救助维权资金增加15,730.00元。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障龙陵县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,167,679.48元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,082,610.72元,占基本支出的92.71%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85,068.76元,占基本支出的7.29%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障龙陵县妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出239,493.03元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
妇女儿童活动项目经费69,390.89元,主要用于全力做好思想引领、巾帼建功、家庭服务、关爱守护、强基固本五个方面重点工作,全县妇女姐妹以“巾帼不让须眉”的豪情和“实干诠释担当”的行动,为龙陵高质量发展贡献“半边天”作用。
“陪你一起成长”家长课堂项目经费100,000.00元,主要用于全县60个村(社区)开设家长课堂,传播家庭教育、婚姻家庭、法律法规、心理健康、亲子关系等理念知识,有效指导父母陪孩子一起健康成长。
创业担保贷款扶持创业工作项目经费49,102.14元,主要用于紧扣乡村振兴战略部署,从资金、技能、平台、产业多维度发力,深化妇女创业就业扶持,助力女性实现自我价值与社会价值,有效破解女性创业融资难题。
低收入妇女“两癌”救助金费21,000.00元,主要用于关爱困境妇女,城乡低收入妇女“两癌”免费检查及救助,缓解困境家庭、患病妇女因疾病带来的经济压力,助推家庭脱贫致富。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
龙陵县妇女联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出1,307,172.51元,占本年支出合计的92.89%。与上年相比减少29,112.75元,下降2.18%,完成年初预算的97.85%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出1,062,379.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.27%,完成年初预算的94.20%。行政运行支出817,846.39元,事业运行支出223,532.80元,其他群众团体事务支出21,000.00元,造成预决算差异的主要原因是公用经费未拨付完。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出174,122.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.32%,完成年初预算的155.31%,主要用于行政单位离退休1,800.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出123,220.48;其他就业补助支出49,102.14元。造成预决算差异的主要原因其他就业补助支出年中下达的指标,年初无预算。
9.卫生健康(类)支出70,670.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%,完成年初预算的73.61%。主要用于行政单位医疗支出37,709.54元,事业单位医疗支出6,738.06元;公务员医疗补助支出23,785.28元,其他行政事业单位医疗支出2,437.82元。造成预决算差异的主要原因是2025年医疗保险未按时拨付缴纳,年末有预算结余。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,400.00元,决算为3,053.00元,完成年初预算的36.35%;支出决算较上年减少53.00元,下降1.71%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为8,400.00元,决算为3,053.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的36.35%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少53.00元,下降1.71%;具体是国内接待费支出决算3,053.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少53.00元,下降1.71%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,400.00元,支出决算为3,053.00元,完成年初预算的36.35%,支出决算较上年减少53.00元,下降1.71%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为8,400.00元,决算为3,053.00元,完成年初预算的36.35%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:坚持厉行节约,公务接待减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少53.00元,下降1.71%,具体是国内接待费支出决算3,053.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少53.00元,下降1.71%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:是坚持厉行节约,公务接待减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次46人(其中:外事接待人次0人)。主要用开展妇女儿童工作督查,家庭教育工作调研,巾帼讲堂培训、家风家教讲座等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
龙陵县妇女联合会2025年机关运行经费支出85,068.76元,比上年增加15,709.44元,增长22.65%,主要原因是2025年增加两名事业人员,工会经费、其他交通费等费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费11,022.00元;公务接待费3,053.00元;公共经费12,469.44元;其他交通费用47,250.00元;其他商品和服务支出11,274.32元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,龙陵县妇女联合会资产总额74,734.13元,其中,流动资产61,446.97元,固定资产13,287.16元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少6,138.45元,其中固定资产减少10,800.54元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。