| 索引号 | 01526256-4/20250911-00005 | 发布机构 | 龙陵县财政局 |
| 公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2025-09-11 |
| 文号 | 浏览量 |
监督索引号53052300121101000
中国共产党龙陵县委员会宣传部2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
一是负责组织全县贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和省委、市委事业发展总体规划,拟订全县宣传思想文化工作有关政策和事业发展规划,统筹协调推进全县宣传思想文化领域法制建设,按照县委的统一部署,协调管理和领导宣传思想文化系统各部门之间工作。
二是统筹协调全县党的意识形态工作,贯彻落实党中央关于意识形态工作的决策部署和省委、市委、县委工作要求,组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。
三是负责规划组织全县思想政治工作,配合县委组织部做好党员干部教育工作,指导协调编写党员干部教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责指导全县全民国防教育工作。
四是指导全县党政机关举办论坛活动管理工作,按照有关规定审核、管理县级党政机关举办的论坛活动。
五是统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工作。
六是统筹协调全县对外宣传工作,组织全县贯彻落实党中央对外宣传工作战略、重大方针政策和省委、市委对外宣传事业发展总体规划,指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作有关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设,协调全县对外文化交流、中华文化走出去等工作。统筹协调组织开展全县新闻发布工作,负责联系县内外对外宣传单位和媒体,开展对外新闻宣传工作。
七是统筹协调全县网络安全、网络数据安全,推进网络综合治理体系建设,依法查处互联网违法违规行为。
八是拟订全县广播电视改革发展规划并组织实施,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业、广播电视电影事业以及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。拟订全县电影业的发展规划并组织实施,负责管理电影行政事务,依法查处广播电视电影违法违规行为。
九是统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理印刷业,管理著作权,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作。依法查处新闻活动、新闻出版、版权违法违规行为。
十是统筹指导全县社会主义核心价值观建设。组织指导全县精神文明建设,推进群众性精神文明创建。负责指导协调全县各级各部门开展群众性精神文明创建活动。承担精神文明建设领域有关综合协调工作。负责统筹推进新时代文明实践中心建设工作。
十一是指导全县社会科学界理论研究和建设工作。组织协调学术研究活动,促进社科理论研究成果社会化,为县委、县政府的科学决策提供理论依据和对策建议。
十二是归口领导县融媒体中心、县文学艺术界联合会、县文化和旅游局。指导下级党委宣传思想文化工作。
十三是完成市委宣传部、市委网信办、市社科联、市广电局以及县委交办的其他任务。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
中国共产党龙陵县委员会宣传部是一级预算行政单位,共设置6个内设机构,包括:办公室、新闻宣传股、网信股、理论股、文化广电股、出版监管和电影管理股。
2024年内设机构变化情况为:调减社科联、文联、出版监管股、文明建设股,增设出版监管和电影管理股。变化原因为:2024年7月份根据单位职能职责调整重新核定编制后,内设机构由原来的9个调整为6个。
所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入中国共产党龙陵县委员会宣传部2024年度部门决算编报的单位共0个。
纳入中国共产党龙陵县委员会宣传部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党龙陵县委员会宣传部2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的:公务员20人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员9人,机关和事业工人3人;经费自理人员0人。
中国共产党龙陵县委员会宣传部2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人(离休1人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人(离休1人,退休10人)。
车辆编制3辆,在编实有车辆3辆,超编0辆。
三、重点工作概述
一年来,在中共龙陵县委、龙陵县人民政府的坚强领导下,中国共产党龙陵县委员会宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,学习习近平文化思想,认真贯彻落实党中央和省委、市委对宣传思想文化工作的决策部署,推动各项工作落实、落细、落稳,不断开创宣传思想文化工作新局面,为全县经济社会高质量发展提供了坚强思想保障和强大精神力量。
一是着力凝心聚力,在深化理论武装上实现新突破。组织县委理论学习中心组学习11次、全县各党委(党组)组织开展理论学习中心组学习900余场次。做好学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲工作,县级领导基层宣讲40余场次,专题宣讲2800余场次、入户宣讲2000余场次。以龙陵县“思政大讲堂”为载体,组织开展县级讲堂4期、乡镇讲堂40余期,覆盖师生4万余人次。顺利完成龙江粮食博物馆提升改造工程,聚力打造党的创新理论宣传宣讲新阵地,亮相2024年中国农民丰收节云南省主场活动并获好评。
二是着力守正创新,在壮大主流舆论上实现新突破。自主发布稿件3926条次,被国家级媒体采用稿件486条、省级756条、市级2584条,生产100W+融媒体产品16条,4条作品在央视《新闻联播》播出、99条作品在央视其他频道刊播、60条稿件在《人民日报》客户端及新华社客户端刊发、128条稿件在《云南日报》报版、云南新闻联播、《云南发布》微公号刊播(发)。龙陵黄山羊、咖啡、栎果猪、温泉、黄龙玉、石斛等优势资源亮相央视财经频道《欢乐大猜想》栏目,圆满完成“有一种叫云南的生活·在云南 样样好·保山丰收啦”新闻发布会和“学用千万工程礼赞丰收中国”2024年中国农民丰收节云南省主场活动宣传报道工作。
三是着力培根铸魂,在弘扬文明新风上实现新突破。开展理论宣讲、文化文艺等各类文明实践活动2744场次。推荐各类先进模范13人,推荐2024年度“新时代云南好少年”个人、集体各1个,推荐2024年度“新时代云南好少年”个人培育对象5名。探索建立“大数据+指挥调度+执法队伍”智慧执法模式,多渠道实现不文明行为统一指挥调度处置、限时办结。举办龙陵县第三届新时代文明实践项目大赛暨成果展示交流活动,新纳22个文明实践项目入库,推报6个项目参加“保山市新时代文明实践业务培训暨项目展示交流活动”,分别获1个金奖、3个铜奖、2个优秀奖。碧寨第四届山歌会、腊勐第三届芒果节、木城2024年火把节、龙江第八届“稻花鱼节”入选云南省新时代文明实践主题宣传优秀活动展播。
四是着力厚植根基,在繁荣文化事业上实现新突破。开展各类群众文艺活动1666场次、放映公益电影1516场次、文化惠民演出76场次,农村公益电影放映经验做法《云南龙陵:老电影放出新花样 “大银幕”打造“大影院”》被中宣部电影数字节目管理中心推送。圆满举办“共建书香社会 共享现代文明”第三届全民阅读大会及《惠通桥之战》新书首发式,举办主题阅读活动、特色读书活动1900余场次,推荐申报“松山书屋”为“全国最美农家书屋”和“全市最美阅读空间”,龙江清塘农家书屋、象达乡愁书屋、勐糯团结书屋等示范点矩阵作用初显。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
中国共产党龙陵县委员会宣传部2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)为空表。
中国共产党龙陵县委员会宣传部2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党龙陵县委员会宣传部2024年度收入合计12,557,362.43元。其中:财政拨款收入12,187,362.43元,占总收入的97.05%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入370,000.00元,占总收入的2.95%。
与上年相比,收入合计减少2,549,675.17元,下降16.88%。其中:财政拨款收入减少2,919,675.17元,下降19.33%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加370,000.00元,增长100.00%。主要原因:一是人员增减变动,影响工资及各种社会保障缴费支出,导致人员经费收入较上年减少;二是本年度我单位压减了公用经费支出,导致办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、委托业务费等公用经费实际支付资金收入较上年减少;三是本年度对外宣传工作经费项目、《龙陵文化》创刊办刊经费项目、龙陵县智慧广电设施建设项目实际支出经费的减少,导致项目支出收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党龙陵县委员会宣传部2024年度支出合计12,557,362.43元。其中:基本支出5,341,534.55元,占总支出的42.54%;项目支出7,215,827.88元,占总支出的57.46%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少2,549,675.17元,下降16.88%。其中:基本支出减少431,334.63元,下降7.47%;项目支出减少2,118,340.54元,下降22.69%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因:一是人员增减变动,影响工资及各种社会保障缴费支出,导致人员经费支出较上年减少;二是本年度我单位压减了公用经费支出,导致办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、委托业务费等公用经费实际支付资金较上年减少;三是本年度对外宣传工作经费项目、《龙陵文化》创刊办刊经费项目、龙陵县智慧广电设施建设项目实际支出经费的减少,导致项目支出较上年减少。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党龙陵县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,341,534.55元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,847,633.42元,占基本支出的90.75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费493,901.13元,占基本支出的9.25%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党龙陵县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,215,827.88元。其中:基本建设类项目支出5,000,000.00元。具体项目支出及开展工作情况:对外宣传工作项目经费218,844.00元,主要用于2024年龙陵县对外宣传工作的相关支出;其他公务项目经费395,369.00元,主要用于办公费、差旅费、劳务费、其他交通费等保障单位正常运转的相关经费支出;《龙陵文化》创刊办刊项目经费28,066.98元,主要用于《龙陵文化》办刊的编辑费、稿费、印刷费、邮寄费等相关费用的支出;中央补助地方公共文化服务体系建设项目经费939,421.37元,主要用于农村数字电影放映补助、农家书屋补助、中央广播电视节目无线覆盖数字、模拟运行维护水费、电费等相关经费支出;广播电视事业发展项目经费264,126.53元,主要用于广电局各转播台站设备维修、备品备件购买、龙陵县应急广播体系建设二期等相关费用的支出;龙陵县智慧广电设施建设项目经费5,000,000.00元,主要用于提升改造龙陵县内传输网络,建设智慧广电公共服务管理平台及专用文化信息服务平台建设相关费用的支出;龙陵县第三届全民阅读大会活动项目经费 70,000.00元,主要用于举办龙陵县第三届全民阅读大会活动氛围营造、场地布置、乡镇参加活动人员的伙食费、住宿费等相关经费支出;龙陵县乡村振兴示范点文化建设提升项目经费
100,000.00元,主要用于龙江乡清塘书屋、勐糯镇团结书屋、腊勐镇松山农家书屋改造升级的相关经费支出;龙陵县沪滇协作 对口帮扶宣传项目经费200,000.00元,主要用于龙陵县宣传思想文化系统人员培训,宣传项目打造,宣传片拍摄等相关经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党龙陵县委员会宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出12,187,362.43元,占本年支出合计的97.05%。与上年相比减少2,919,675.17元,下降19.33%,完成年初预算的142.84%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出4,866,341.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的39.93%,完成年初预算的82.99%。其中:2013301-行政运行支出3,087,603.58元,主要用于本单位行政人员经费及车辆经费、办公经费支出;2013350-事业运行支出1,041,364.77元,主要用于本单位事业人员经费及办公经费支出;2013399-其他宣传事务支出737,373.00元,主要用于乡镇(公社)老放映员生活补助、公务员年终考核优秀奖、2024年对外宣传工作及本单位正常运转工作经费支出。造成预决算差异的主要原因:一是本年度我单位压减了公用经费支出,导致办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费、劳务费、委托业务费等公用经费实际支付资金较预算减少;二是本年度对外宣传工作经费项目实际支出经费的减少,导致该项目支出较预算减少。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出6231614.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的51.13%,完成年初预算的421.73%。其中:2070111-文化创作与保护支出28,066.98元,主要用于《龙陵文化》办刊的编辑费、稿费、印刷费、邮寄费等相关费用的支出;2070807-传输发射支出450,927.90元,主要用于龙陵县地方广播电视节目运行所需的水费、电费、邮电费、器材维修(护)费、台站值守人员劳务费及备品备件购置费等相关经费的支出;2070899-其他广播电视支出5,228,220.00元,主要用于龙陵县各转播台站办公费、器材维修(护)费等相关经费及提升改造龙陵县内传输网络,建设智慧广电公共服务管理平台及专用文化信息服务平台建设相关费用的支出;2079999-其他文化旅游体育与传媒支出524,400.00元,主要用于农村数字电影放映补助、农家书屋补助相关经费的支出。造成预决算差异的主要原因是:龙陵县智慧广电设施建设项目经费5,000,000.00元未包含在年初预算批复,而是在本年据实支付的时候在下达指标。
8.社会保障和就业(类)支出701,426.73元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%,完成年初预算的106.08%。其中:2080501-行政单位离退休支出176,424.00元,主要用于离休人员离休费及行政离退休人员办公经费支出;2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出514,402.88元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位部分支出;2080506-机关事业单位职业年金缴费支出10,599.85元,主要用于2022年调出县外人员职业年记实资金支出。造成预决算差异的主要原因:一是本年补发了离休人员2021年第十三个月工资;二是本年度记实缴存的2022调出县外人员的职业年金未包含在年初预算批复。
9.卫生健康(类)支出387,979.47元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%,完成年初预算的73.33%。其中:2101101-行政单位医疗支出166,784.93元,主要用于本单位行政人员大病保险、基本医疗保险及生育保险缴费支出;2101102-事业单位医疗支出60,831.79元,主要用于本单位事业人员大病保险、基本医疗保险及生育保险缴费支出;2101103-公务员医疗补助收入147,856.56元,主要用于本单位行政人员和事业人员公务员医疗补助支出;2101199-其他行政单位医疗支出12,506.19元,主要用于本单位行政人员和事业人员工伤保险及失业保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是:在职人员增减变动,调入调出工资基数差异,影响各种社会保障缴费基数变动。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为134,000.00元,决算为134,000.00元,完成年初预算的100.00%;支出决算较上年无增减变化。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元,决算为83,000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.94%,完成年初预算的110.67%;公务接待费支出年初预算为59,000.00元,决算为51,000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.06%,完成年初预算的86.44%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加8,000.00元,增长10.67%;公务接待费支出决算较上年减少8,000.00元,下降13.56%;具体是国内接待费支出决算51,000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少8,000.00元,下降13.56%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为134,000.00元,支出决算为134,000.00元,完成年初预算的100.00%,支出决算较上年无增减变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为75,000.00元,决算为83,000.00元,完成年初预算的110.67%;公务接待费支出年初预算为59,000.00元,决算为51,000.00元,完成年初预算的86.44%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数,其中:因公出(国)境费用年初决算数等于年初预算数;公务用车购置费支出决算数等于年初预算数;公务用车运行维护费支出决算数比年初预算数增加8,000.00元,主要原因是:我单位公务车辆使用年限较长,老化严重,及本年因开展龙江专场新闻发布会、中国农民丰收节等宣传协调工作,公务用车次数增加,导致车辆维修费、油费、过路费均增加;公务接待费支出决算数比年初预算数减少8,000.00元,主要原因是:本年度我单位严格执行党政机关国内公务接待管理规定,严格执行一函一餐制度,严格控制用餐标准和陪餐人数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加8,000.00元,增长10.67%;公务接待费支出决算较上年减少8,000.00元,下降13.56%,具体是国内接待费支出决算51,000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少8,000.00元,下降13.56%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算等于上年决算。其中:因公出(国)境费用本年决算等于上年决算;公务用车购置费支出本年决算等于上年决算;公务用车运行维护费支出决算较上年增加8,000.00元,主要原因是:我单位公务车辆使用年限较长,老化严重,及本年因开展龙江专场新闻发布会、中国农民丰收节等宣传协调工作,公务用车次数增加,导致车辆维修费、油费、过路费均增加;公务接待费支出决算较上年减少8,000.00元,主要原因是:本年度我单位严格执行党政机关国内公务接待管理规定,严格执行一函一餐制度,严格控制用餐标准和陪餐人数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于协助外来媒体、记者的拍摄、采访,上下级联系工作,到乡镇、村、社区调研、督查、检查、考核所需公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待42批次(其中:外事接待0批次),接待人次215人(其中:外事接待人次0人)。主要用于外来媒体、记者宣传采访报道、上下级联系工作、上级调研、督查、检查工作发生的公务接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
中国共产党龙陵县委员会宣传部不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党龙陵县委员会宣传部2024年机关运行经费支出493,901.13元,比上年减少111,837.54元,下降18.46%,主要原因是:本年度我单位压减了公用经费支出,导致办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费等公用经费实际支付资金较上年减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的各种日常办公经费支出,具体为:办公费95,282.50元、邮电费30,949.31元、公务接待费51,000.00元,工会经费14,000.00元、公务用车运行维护费83,000.00元、其他交通费用213,669.32元、其他商品和服务支出6,000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,中国共产党龙陵县委员会宣传部资产总额12,292,769.59元,其中,流动资产1,397.98元,固定资产1,245,091.83元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程11,000,000.00元,无形资产46,279.78元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4,653,398.22元,其中,固定资产减少336,687.50元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,中国共产党龙陵县委员会宣传部政府采购支出总额2,176,977.23元,其中:政府采购货物支出2,155,900.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出21,077.23元。授予中小企业合同金额169,977.23元,其中:授予小微企业合同金额7,000.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党龙陵县委员会宣传部无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
监督索引号53052300121101111