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龙陵县人民政府
索引号 01526286-3/20240228-00010 发布机构 龙陵县龙新乡人民政府
公开目录 部门预算 发布日期 2024-02-28
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主题词 财政
龙陵县龙新乡社团2024年部门预算公开

目录

第一部分 龙新乡社团2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙新乡社团2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分龙新乡社团2024年部门算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

团结、教育各族妇女同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致,贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策,促进男女平等,紧紧围绕龙新乡党委、龙新乡人民政府的中心任务开展工作,动员和组织妇女参与经济建设和社会发展,提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力,宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,宣传、表彰各行各业先进妇女等。

(二)机构设置情况

我部门共设置1个内设机构,龙新乡社团。

(三)重点工作概述

代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政,关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向乡党委反映社情民意,提出对策建议,维护妇女、儿童合法权益,普及有关妇女、儿童的法律知识,开展维权工作,处理妇女群众日常的来信来访。协调社会力量为有需求的妇女、儿童提供法律援助和社会服务,坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调和推动全乡妇女儿童事业发展等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2023年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制2人,其中:行政编制2人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有1人,其中: 财政全额保障1人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024年部门财务总收入142665.06元,其中:一般公共预算142665.06元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。

与上年144409.23元减少1744.17元,减少1.2%,主要原因是今年人员变动和正常调资而减少。

(二)财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入142665.06元,其中:本年收入142665.06元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款142665.06元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年144409.23元减少1744.17元,减少1.2%,主要原因是今年人员变动和正常调资而减少。

(三)非财政拨款收入情况

2024年部门非财政拨款收入 0元,其中:事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元,上年结转0元。

与上年对比,相持平。

四、预算单位支出情况

(本条分组按项级科目细化)

2024年部门预算总支出142665.06元。财政拨款安排支出 142665.06元,其中:基本支出142665.06元,与上年144409.23元减少1744.17元,减少1.2%,主要原因是今年人员变动和正常调资而减少;项目支出0元,与上年0元持平。

(一)财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排142665.06元,其中:人员经费128621.46元;公用经费14043.6元;对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排0个项目,资金共计0元,其中:民生项目0个,资金共计0元;还本付息项目0个,资金共计0元;市委市政府确定的重点项目0个,资金共计0元;上级要求配套的项目0个,资金共计0元;事业发展类项目0个,资金共计0元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要为:一般公共服务支出117601.6元;社会保障和就业支出14572.8元;卫生健康支出10490.66元;主要用于机构的正常运转和必要的民生支出。

(二)非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2024年基本支出申请安排0元,其中:人员经费0元;公用经费0元;对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2024年项目支出申请安排0个项目,资金共计0元,其中:民生项目0个,资金共计0元;还本付息项目0个,资金共计0元;市委市政府确定的重点项目0个,资金共计0元;上级要求配套的项目0个,资金共计0元;事业发展类项目0个,资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

本单位不涉及此公开事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位不涉及此公开事项。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此公开事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费14043.6元,占基本支出的9.84%。

(三)国有资产占有使用情况

本单位不涉及此公开事项。

第二部分 龙新乡社团2024年部门预算表

预算表详见附件。

附件:龙新乡社团部门预算(预算公开表)。