索引号 | 01526290-0/20240303-00004 | 发布机构 | 龙陵县木城乡人民政府 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2024-03-01 |
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第一部分 木城乡人民政府部门2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分木城乡人民政府部门2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
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第一部分木城乡人民政府部门2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1. 贯彻执行党的路线、方针、政策,执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2. 编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划,并做好统计工作。负责本辖区经济发展管理工作,根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。
3. 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生健康、医疗、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。推进社会保障、社会福利、医疗保障和养老保险工作。做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。
4. 保护全民所有和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利,保障各种经济组织的合法权益。负责辖区打击走私工作。
5. 制定和组织实施乡村建设规划,加强公用和集镇设施、水利建设、房屋土地管理、环境综合整治工作。保护改善生活环境和生态环境。
6. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。
7. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
8. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
9. 负责政府信息与政务公开工作。抓好集体经济活动、村镇规划建设等领域信息公开工作,保障人民群众知情权、参与权和监督权。推行便民服务,方便群众办事。
10. 完成县委、县木城乡人民政府和乡党委交办的其他事项。
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
所属单位1个,分别是:木城乡人民政府
(三)重点工作概述
2024年木城乡将面临税源单一、增收乏力、上级专项转移支付力度不断缩减的困难。我们将紧紧围绕全年预算收入目标,按照应收尽收、从实从快的要求,调动一切积极因素,加大综合治税力度,充分挖掘征收潜力,加强各类收入征管,努力完成400万元公共财政预算收入目标任务。我们将继续坚持积极的财政政策,充分发挥财政职能作用、努力改革创新、推进依法理财、强化税收征管,进一步优化支出结构,确保重点支出,圆满完成乡人民代表大会确定的财政工作目标任务,保持社会经济持续、稳定、健康发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制17人,其中:行政编制13人,工勤人员编制2人,事业编制0人。在职实有55人,其中:财政全额保障13人,财政部分供养42人(包含村干部、临时工),财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人,其中: 离休 0人,退休 14人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入771.98万元,其中:一般公共预算687.9万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入84.08万元。
与上年对比减少262.4万元,主要原因为一是2023年人员变动;二是工资变动,调整工资;三是减少单位自有资金,故收入减少。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入687.9万元,其中:本年收入687.9万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款687.9万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少53.52万元,主要原因为一是2023年人员变动;二是工资变动,调整工资。
(三)非财政拨款收入情况
2024年部门非财政拨款收入 0元,其中:事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元,上年结转0元。
与上年对比,比上年预算增(减)0元,同比增长(下降)0%,与上年对比无变动。
四、预算单位支出情况
(本条分组按项级科目细化)
2024年部门预算总支出771.98万元。财政拨款安排支出 687.9万元,其中:基本支出687.9万元,与上年对比见减少53.52万元,主要原因为一是2023年人员变动;二是工资变动,调整工资;项目支出84.04万元,与上年对比减少315.92万元,主要原因为减少单位自有资金纳入预算。
(一)财政拨款安排支出情况
1.基本支出安排情况。
2024年基本支出申请安排687.9万元,其中:人员经费532.96万元;公用经费154.95万元;对个人和家庭补助经费0万元;资本性支出6万元。
2.项目支出情况。
2024年项目支出申请安排1个项目,资金共计84.08万元,其中:民生项目0个,资金共计0元;还本付息项目0个,资金共计0元;市委市政府确定的重点项目0个,资金共计0元;上级要求配套的项目0个,资金共计0元;事业发展类项目1个,资金共计400万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
一般公共服务支出(科目代码201):555.83万元;
国防支出(科目代码203):1.44万元;
公共安全支出(科目代码204):4万元;
文化旅游体育与传媒支出(科目代码207):0.39万元;
社会保障和就业支出(科目代码208):69.11万元;
卫生健康支出(科目代码210):24.14万元;
农林水支出(科目代码213):111.79万元;
交通运输支出(科目代码214):4.38万元。
(二)非财政拨款安排支出情况
1.基本支出安排情况。
2024年基本支出申请安排0万元,其中:人员经费0万元;公用经费0万元;对个人和家庭补助经费0万元。
2.项目支出情况。
2024年项目支出申请安排0个项目,资金共计0万元,其中:民生项目0个,资金共计0万元;还本付息项目0个,资金共计0万元;市委市政府确定的重点项目0个,资金共计0万元;上级要求配套的项目0个,资金共计0万元;事业发展类项目0个,资金共计0万元。
五、市对下专项转移支付情况
(本条分组按项级科目细化)
(一)与中央配套事项
本部门不涉及此项公开事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
本部门不涉及此项公开事项。
(三)经济社会事业发展事项
本部门不涉及此项公开事项。
六、政府采购预算情况
本部门不涉及此项公开事项。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算总额7.08万元,其中:政府采购货物预算7.08万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。(注:《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映)
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
木城乡人民政府部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.1万元,较上年减少2.05万元,下降5.68%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
木城乡人民政府部门2024年因公出国(境)费预算为0万元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
本部门因公出国(境)费预算无变化。
(二)公务接待费
木城乡人民政府部门2024年公务接待费预算为30.1万元,较上年减少2.05万元,下降7.48%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
主要原因一是我乡严格执行八项规定和反对浪费厉行节约相关要求,进一步规范接待范围和标准;二是多数公务接待都安排在廉政食堂进行,大大地节约了公务接待费。
(三)公务用车购置及运行维护费
木城乡人民政府部门2024年公务用车购置及运行维护费为6万元,与上年持平。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。
本部门公务用车购置及运行维护费无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门无重点项目预算,项目支出无变化。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
2024年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费154.95万元,比上年预算增加10.6万元,同比增加6.84%,占基本支出的22.53%,主要原因为人员变动。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,木城乡人民政府部门资产总额7701.19万元,其中,流动资产450.53万元,固定资产23.07万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加12.6万元,主要原因为公共基础设施增加。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月(2024年1月上报)资产月报数据。
第二部分 木城乡人民政府部门2024年部门预算表
预算表详见附件。
附件1:木城乡人民政府部门预算(预算公开表)