索引号 | llzwfw-/2020-0225001 | 发布机构 | 龙陵县政务服务管理局 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2020-02-25 |
文号 | 浏览量 |
监督索引号53052300143000000
龙陵县政务服务管理局
2020年部门预算编制说明
第一部分 目录
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(二)机构设置情况
(三)重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
(二)与中央配套事项
(三)按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
(一)因公出国(境)费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
(三)国有资产占用情况
十、龙陵县政务服务管理局2020年部门预算表
第二部分 公开内容
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
一是贯彻执行有关政务服务的法律、法规、规章,创新和完善相关工作机制体制。
二是负责牵头开展行政审批制度改革工作,对行政审批事项和相关政务服务事项进行梳理,对审批流程进行规范和优化,推进行政审批、政务服务标准化建设。
三是指导、协调、监督全县政务服务体系建设,考评各乡(镇)为民服务中心、进驻县政务服务中心各部门和政务服务分中心。负责县级部门划转和上级部门下放的涉及行政审批和相关政务服务事项的办理,并承担相应的法律责任。负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作。
四是负责县级部门划转和上级部门下放的涉及行政审批和相关政务服务事项的办理,并承担相应的法律责任。负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作。
五是负责县政务服务中心的管理工作,健全完善相关考核评价机制和管理工作制度,负责对进驻政务服务大厅窗口单位工作人员的年度考核和日常管理工作,协调推进行政审批网上服务大厅、投资审批中介超市的建设和运行管理工作。
六是负责对公共资源交易活动实施综合监督,对县公共资源交易中心、县人民政府采购和出让中心进行管理。接受县人民政府及有关部门委托,负责招投标行业管理方面的相关工作。接受有关部门委托,受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报,按职责转送各行业主管部门处理。
七是负责龙陵县“12345”政府热线平台的管理运行和协调工作。负责对“12345”政务热线反映问题进行交办、跟踪和督查。
八是负责电子政务、“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设工作,制定相关办法并组织实施。
九是指导各乡镇行政审批、政务服务、电子政务、公共资源交易监督管理等工作。
十是完成县委、县人民政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
龙陵县政务服务管理局下设办公室、政务服务股、信息技术股、公共资源交易监督管理股3个股室。公共资源交易中心作为政务服务管理局管理的副科级公益一类事业单位。
(三)重点工作概述
推行“最多跑一次”服务工作。
规范投资审批中介超市运行。
推进投资项目在线审批,提升审批服务效能。
抓实政务服务一网通办工作。
抓实企业和群众办事力争只进一扇门工作。
推进公共资源交易阳光透明。
推进“12345”政府热线建设工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计,我部门基本情况如下:
在职人员编制13人,其中:行政编制7人,事业编制6人。在职实有15人,其中:财政全供养15人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入391.93万元,其中:一般公共预算财政拨款391.93万元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。
与上年对比增加199.90万元,增长104%。增加的主要原因是基本支出增加72.60万元(其中:工资福利支出增加68.66万元,商品和服务支出增加3.93万元),基本支出增加原因为人员增加及政策性调整工资、保险等增加;项目支出增加127.30元,项目支出增加原因为去年无项目经费。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入391.93万元,其中:本年收入391.93万元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款391.93万元(本级财力391.93万元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源、资产有偿使用收入0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。
与上年对比增加199.90万元,增长104%。增加的主要原因是基本支出增加72.60万元(其中:工资福利支出增加68.66万元,商品和服务支出增加3.93万元),基本支出增加原因为人员增加及政策性调整工资、保险等增加;项目支出增加127.30万元,项目支出增加原因为去年无项目经费。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出391.93万元。财政拨款安排支出391.93万元元,其中,基本支出264.63万元,与上年对比增加72.60万元(其中:工资福利支出增加69.66万元,商品和服务支出增加3.93万元)增长22%,基本支出增加原因为人员增加及政策性调整工资、保险等增加;项目支出127.30万元,与上年对增加127.30万元,增长100%,主要原因去年我单位无项目经费。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于
2010301行政运行科目164.71万元。主要用于行政人员工资福利支出145.62万元,商品和服务支出19.09万元。
2010350事业运行科目64万元。主要用于事业人员工资福利支出58.36万元,商品和服务支出5.64万元。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费科目19.85万元。主要用于机关事业人员养老保险费。
2101101行政单位医疗科目7.36万元。主要用于行政人员基本医疗保险费。
2101102事业单位医疗科目3.75万元。主要用于事业人员医疗保险费。
2101103公务员医疗补助科目4.96万元。主要用于机关事业人员医疗补助费。
2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出科目127.3万元。主要用于“12345”政府热线及政务大厅运行服务费。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出264.63万元,项目支出127.30万元)
基本支出264.63万元分别为:30101基本工资59.92万元,30102津贴补贴68.27万元,30103奖金28.99万元,绩效工资46.38万元,30108机关事业养老保险费19.85万元,30110职工医疗保险费10.80万元,公务员医疗补助费4.96万元,30112其他社会保险费0.42万元,30114医疗费0.31万元,30201办公费10.30万元,30217公务接待费2.45万元,30228工会经费2.48万无,30239其他交通补贴9.45万元。
项目支出127.30万元分别为:30201办公费35万元,30205水费3万元,30206电费8万元,30207邮电费8万元,30211差旅费3万元,30213维修护费7.5万元,30214租赁费44.8万元,30215会议费3万元,30216培训费2万元,30226劳务费10万元,30239其他交通费用3万元。
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位不涉及此项公开事项。
(二)与中央配套事项
本单位不涉及此项公开事项。
(三)按既定政策标准测算补助事项
本单位不涉及此项公开事项。
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
龙陵县政务服务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.45万元,较上年减少0.15万元,下降5%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
龙陵县政务服务管理局2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
龙陵县政务服务管理局2020年公务接待费预算为2.45万元,较上年减少0.15万元,下降5%,国内公务接待批次为45次,共计接待408人次。
2019年政务服务管理局“三公”经费预算为2.6万元,2020年预算为2.45万元,与上年比减少0.15万元,下降5%,减少的主要原因为按照“三公”经费管理要求,当年“三公”经费预算在上年基础上只降不增,。
(三)公务用车购置及运行维护费
龙陵县政务服务管理局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)项目名称:“12345”政府热线运行及服务大厅运行经费项目
(二)项目绩效目标:为贯彻落实党的“建设人民满意的服务型政府”进一步深化“互联网+政务服务”工作,加快政府职能转变,深化“放管服”改革,完成全省统一12345政务服务热线平台建设,建立健全统一高效的政务服务热线领导体制、管理制度和运行机制,形成比较完备的政务服务热线管理政策和制度规范,推动各级政务服务热线管理法治化、规范化、精细化、科学化,基本建立统一受理、按责转办、限时办结、统一督办、评价反馈的政务服务热线及政务运行所需工作经费。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
龙陵县政务服务管理局2020年机关运行经费安排24.73万元,与上年对比增加3.93万元,增长18%,主要增长原因为人员增加公用经费增加。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、龙陵县政务服务管理局2020年部门预算表
1.部门财务收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.部门财政拨款收支总体情况表
5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6.部门基本支出情况表
7.部门政府性基金预算支出情况表
8.财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10.本级项目支出绩效目标表(本次下达)
11.本级项目支出绩效目标表(另文下达)
12.对下转移支付绩效目标表
13.部门政府采购情况表
龙陵县政务服务管理局
监督索引号53052300143000111