| 索引号 | llyqb/20260915-00003 | 发布机构 | 云南龙陵产业园区管委会 |
| 公开目录 | “三公”经费 | 发布日期 | 2026-09-15 |
| 文号 | 浏览量 |
一、总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,000.00元,决算为127,944.81元,完成年初预算的98.42%;支出决算较上年减少256,371.13元,下降66.71%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为90,000.00元,决算为91,720.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.69%,完成年初预算的101.91%;公务接待费支出年初预算为40,000.00元,决算为36,224.81元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.31%,完成年初预算的90.56%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少261,238.94元,下降100.00%;公务用车运行维护费支出决算较上年增加1,720.00元,增长1.91%;公务接待费支出决算较上年增加3,147.81元,增长9.52%;具体是国内接待费支出决算36,224.81元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加3,147.81元,增长9.52%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,000.00元,支出决算为127,944.81元,完成年初预算的98.42%支出决算较上年减少256,371.13元,下降66.71%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为90,000.00元,决算为91,720.00元,完成年初预算的101.91%;公务接待费支出年初预算为40,000.00元,决算为36,224.81元,完成年初预算的90.56%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是单位公务用车购买久远、车辆陈旧,修理费增加,公务用车运行维护费增加1,720.00元;二是单位实行厉行节约,节俭一切开支,减少公务、商务接待支出,接待费减少3,775.19元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少261,238.94元,下降100.00%;公务用车运行维护费支出决算增加1,720.00元,增长1.91%;公务接待费支出决算增加3,147.81元,增长9.52%,具体是国内接待费支出决算36,224.81元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加3,147.81元,增长9.52%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是本年未新购公务用车,公务用车购置费减少261,238.94元;二是单位工作任务繁重,公务用车出行增多,过路费、燃油费及修理费等公务用车运行维护费增加1,720.00元;三是单位商务接待较上年增多,接待标准有所提高,公务接待费增加3,147.81元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障园区及云南保山产业园区龙陵“园中园”收尾工作专班开发建设、发展规划、协调服务、经济管理、招商引资工作所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待45批次(其中:外事接待0批次),接待人次240人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级调研、产业发展、规划建设、企业服务、招商引资等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。