| 索引号 | llajj/20260918-00001 | 发布机构 | 龙陵县应急管理局 |
| 公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2026-09-18 |
| 文号 | 浏览量 |
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第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
一、主要职责
1.主要职能。县应急管理局在履行职责过程中坚持和加强党中央集中统一领导,负责贯彻落实党中央有关方针政策、决策部署及省委、市委、县委有关工作要求。
(1)负责全县应急管理工作,指导县直各部门、各乡镇应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、重点工贸行业安全生产监督管理工作。
(2)组织拟订全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减
灾救灾规划,组织制定部门规范性文件,督促监管企业执行相关操作规程和标准。
(3)指导应急预案体系建设,建立完善安全生产事故和自
— 2 —然灾害分级应对制度,组织拟订县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急重点工程和应急避难设施建设。
(4)牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠
道的规划和布局,组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
(5)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,综合研判安全生产、自然灾害等突发事件发展态势并提
出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
(6)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动
机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
(7)统筹应急救援力量建设,指导各类应急救援力量建设,
提升基层应急处置能力。
(8)指导消防、森林草原防灭火工作规划编制并推进落实,
组织指导协调消防救援、森林草原火灾扑救工作。
(9)指导协调森林草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害
等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(10)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评
估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。
(11)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、
监督检查县级有关部门和各乡镇安全生产工作,组织开展安全生产监督检查及考核工作。
(12)按照分级、属地原则,依法监督检查非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、重点工贸行业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并实施监管行业领域安全生产准入制度。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、重点工贸行业安全生产监督管理工作。
(13)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(14)拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施。
会同县发展和改革局(县粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
(15)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。
(16)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,包括:办公室、应急指挥中心、火灾和水旱灾害应急救援管理股、县应急管理综合行政执法大队、非煤矿山和安全生产基础股、安全生产综合协调股。
所属股级公益一类财政全额拨款事业单位1个:龙陵县综合应急救援大队。龙陵县综合应急救援大队不独立核算,原因是所属事业单位龙陵县综合应急救援大队不属于二级单位,不独立核算,纳入龙陵县应急管理局预决算。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为所属事业单位龙陵县综合应急救援大队不属于二级单位,不独立核算,纳入龙陵县应急管理局预决算。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的:公务员20人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员5人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计10人(离休0人,退休10人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人(离休0人,退休10人)。
车辆编制6辆,在编实有车辆6辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1﹒织密“责任网”,压实安全根基不松劲。我们始终把责任落实作为“第一道防线”,构建“纵向到底、横向到边”的责任体系。高位统筹聚合力:全年县委常委会、县政府常务会共听取相关工作汇报4次、专题研究6次,县委理论学习中心组集中学习安全生产、防灾减灾救灾工作1次,县委书记主持安全生产专题会议1次,各级各部门召开联席会、推进会100余次,构建“党委统一领导、政府牵头负责、部门协同联动、基层具体落实”的责任闭环。靶向培训提能力:将安全生产相关内容纳入县委组织部科级领导干部、中青年干部培训等重要培训内容,全年160余名干部接受系统培训,强化履职能力。清单管理明责任:制定县、乡两级党政领导干部安全生产职责清单及2025年工作要点,明确各方任务、细化职责任务,构建层级清晰的责任体系。促企除患强根基:督促215户企业建立事故隐患内部举报奖励制度,兑现奖励5万余元,收集隐患线索1200余项,激活企业内生动力。严督重责促实干:通过约谈、挂牌督办等硬核举措强化监督问责,全年县级分管领导约谈单位3家、企业2户,挂牌督办重大隐患44项,以强监督倒逼真落实、硬履职。严格执法强震慑:坚持“零容忍、严执法”,严打安全生产违法违规行为,全年实施行政处罚68次、罚款215.74万元,执行“一案双罚”2起,持续保持监管高压态势。
2﹒打好“组合拳”,深化攻坚整治出硬招。以安全生产治本攻坚三年行动为总抓手,筑牢本质安全防线。精准发力抓落实:严格落实领导干部带队检查制度,累计开展安全生产检查549次,排查发现重大事故隐患71项,推动整治工作精准落地。全域排查除隐患:构建“部门检查+企业自查+群众举报”排查体系,各生产经营单位自检自查800余次、发现重大隐患111项,接收群众举报2项,共计排查重大事故隐患184项,整改率100%。企业自查发现隐患数超部门检查数,隐患排查内生动力持续激发。专家赋能强支撑:充分发挥第三方专业优势,聘请专家参与工贸、危化、非煤矿山等领域隐患排查,累计排查21户生产经营单位,发现并推动整改隐患170个,提升隐患排查专业性、精准度。精准帮扶促提升:深化安责险参与安全生产工作,50余户生产经营单位投保,保险机构开展重大事故隐患宣贯23场次;针对高危行业领域,制定“一企一策”帮扶方案45份,精准助力企业提升安全管理水平。专项整治求实效:全力推进电气焊设备“加芯赋码”,26户使用单位的134台设备全部完成赋码,完成率100%;持续开展“破窗拆网”行动,完成197家单位3649处门窗拆改;全面完成变型拖拉机淘汰退出工作,靶向破解重点领域安全痛点。
3﹒排查整治先行,源头化解灾害风险。抗震排查除隐患:完成612栋需排查房屋抗震安全隐患排查,各类隐患情况均已摸清,隐患房屋整治有序推进、应改尽改,从根源上消除房屋抗震风险。防洪排查防险情:聚焦重要工程、山洪灾害危险区等重点区域,开展专项行动,评估在建项目安全,对雨天高风险项目果断停工撤离,严防洪涝事故。
4﹒演练响应提速,提升应急处置效能。实战演练常态化:全年组织多部门开展地质灾害、消防救援、防汛救灾、森林防火等各类应急演练30余次,检验预案、锻炼队伍、提升协同处置能力。应急响应快准稳:汛期发出预警提示9期,启动防汛Ⅳ级应急响应2次,累计成功转移避险88户353人;投入各级抢险人员3917人次、机械306台班,各级投入救灾资金900余万元,高效应对各类险情。
5﹒宣培筑基固本,筑牢基层防灾防线。全民宣传广覆盖:依托六月“安全生产月”、“5・12 防灾减灾日”等活动,向公众普及安全生产、防灾减灾等知识和防范应对技能,提升民众安全生产意识和抵御自然灾害的防范自救能力。重点人群强培训:完成16个县直部门、10个乡镇及村(社区)地震应急“第一响应人”培训;安装地震预警终端160台;落实灾害信息员AB岗制度,充实县乡村信息员264名,线上线下培训16次实现全覆盖,强化灾情报送、应急演练等业务能力。
6﹒备战强能提质,夯实应急保障支撑。预案体系更完善:修订地震、防汛抗旱等核心预案,确保应对灾害科学高效。救援队伍更精锐:建强65支3500余人应急救援队伍,夯实一线处置力量。物资储备更充足:2025年新增采购应急物资107件,县级储备12类1万余件物资及24.6万公斤大米,乡镇储备5类 3659件,建立快速调拨机制,保障物资高效调配。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
龙陵县应急管理局2025年度收入合计8,834,646.02元。其中:财政拨款收入8,834,646.02元,占总收入的100%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入,无其他收入。
与上年相比,收入合计增加1,113,907.10元,增长14.43%。其中:财政拨款收入增加1,113,907.10元,增长14.43%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入,无其他收入。主要原因是,根据《龙陵县人民政府关于龙陵县综合应急救援大队组建专题会议纪要(第29期)》要求,增加了综合应急救援队伍26人的工资保险及其他福利支出,一般公共预算财政拨款增加。
二、支出决算情况说明
龙陵县应急管理局2025年度支出合计8,834,646.02元。其中:基本支出5,939,708.60元,占总支出的67.23%;项目支出2,894,937.42元,占总支出的32.8%。无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加1,113,907.10元,增长14.43%。其中:基本支出增加1,505,361.47元,增长33.95%;项目支出减少391,454.37元,下降11.91%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因一是基本支出增加1,505,361.47元,其中人员经费人员经费增加1,474,663.22元,增加了综合应急救援队伍工资保险及其他福利支出;公用经费办公费减少30,698.25元,本单位厉行节约;二是项目支出减少391,454.37元,因为是原因是商品和服务支出减少137,584.37元、对个人和家庭的补助减少122,250.00元、资本性支出减少131,620.00元。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障龙陵县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,939,708.60元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,375,591.32元,占基本支出的90.5%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费564,117.28元,占基本支出的9.5%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障龙陵县应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,894,937.42元。其中:基本建设类项目支出2,894,937.42元。
2025年省级防灾减灾专项资金项目经费30,000.00元,主要用于开展全国自然灾害综合风险普查数据维护工作支出,确保全国自然灾害综合风险普查数据维护工作任务顺利完成,保护人民群众生命财产安全。
开展安全生产隐患排查委托业务费资金项目经费101,950.00元,主要用于支付聘请第三方开展安全生产隐患排查工作委托业费,确保不发生重特大生产安全事故,确保安全稳定。
2022年应急管理转移支付专项资金项目经费42,827.57元,主要用于应急管理工作经费保障,确保年度应急管理工作任务顺利完成,高应急管理能力,增强应急队伍能力,强化灾害事故预防。......
恢复指标2023年应急管理专项转移支付资金项目经费73,307.50元,主要用于支付2024年度安全生产隐患排查专业技术服务项目服务费,确保安全稳定。......
2024年应急管理专项转移支付资项目经费金63,375.00元,主要用于应急管理工作经费保障,安全生产监督检查差旅费等支出。
2024年度中央自然灾害(地质灾害)救灾资金项目经费100,000.00元,主要用于购置地质灾害应急抢险设备、物资和开展地质灾害应急演练办公费。
2024年中央自然灾害救灾资金项目经费2,250,000.00元,主要用于对冬春期间需救助受灾群众的口粮、衣被取暖等实际需求给予补助,解决受灾群众困难,提升了全县防灾减灾救灾能力。
应急管理局2025年省级冬春救助资金项目经费120,000.00元,主要用于受灾地区受灾困难群众基本生活补助,确保任务顺利完成,提升全县防灾减灾救灾能力。
行政运行资金项目经费113,477.31元,主要用于受灾地区受灾困难群众基本生活补助,确保任务顺利完成,提升全县防灾减灾救灾能力。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
龙陵县应急管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出8,834,646.02元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加1,730,389.41元,增长24.36%,完成年初预算的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出657,408.77元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%,完成年初预算的91.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;造成预决算差异的主要原因是本年人员变动及基数变动导致各类保险变动。
9.卫生健康(类)支出271,562.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%,完成年初预算的80.11%。主要用于主要用于龙陵县应急管理局机关及所属事业单位人员职工医疗保险缴费支出及公务员医疗补助支出;造成预决算差异的主要原因是原因是本年人员变化,导致医疗保险、大病保险、工伤保险减少。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出7,905,675.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.48%,完成年初预算的130.73%。主要用于主要用于2240101行政运行5,124,214.91元、2240104灾害风险防治30,000.00元、2240106安全监管218,085.11元、2240109应急管理63,375.00元、2240601地质灾害防治100,000.00元、2240703自然灾害救灾补助2,370,000.00元;造成预决算差异的主要原因是2240101行政运行经费增加,增加了综合应急救援队伍工资保险及其他福利支出。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元,决算为50,902.05元,完成年初预算的56.56%,支出决算较上年减少34,972.95元,下降40.73%。
因公出国(境)费用支出年初预算为决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为55,000.00元,决算为45,608.05元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.6%,完成年初预算的82.92%;公务接待费支出年初预算为35,000.00元,决算为5,294.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.08%,完成年初预算的15.13%。
因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元;公务用车运行维护费支出决算较上年减少24,391.95元,下降34.85%;公务接待费支出决算较上年减少10,581.00元,下降66.65%;具体是国内接待费支出决算5,294.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上减少10,581.00元,下降66.65%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,000.00元,支出决算为50,902.05元,完成年初预算的56.56%,支出决算较上年减少34,972.95元,下降40.73%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为55,000.00元,决算为45,608.05元,完成年初预算的82.92%;公务接待费支出年初预算为35,000.00元,决算为5,294.00元,完成年初预算的15.13%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公务用车运行维护费用减少的原因是单位公务用车为新车,维修费用减少;公务接待费用减少的原因是单位实行厉行节约,节俭一切开支,减少公务、商务接待支出,接待费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少24,391.95元,下降34.85%;公务接待费支出决算减少10,581.00元,下降66.65%,具体是国内接待费支出决算5,294.00元(其中:外事接待费支出决算0元),较上年减少10,581.00元,下降66.65%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出”。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费用减少的原因是单位公务用车为新车,维修费用减少;公务接待费用减少的原因是单位实行厉行节约,节俭一切开支,减少公务、商务接待支出,接待费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展安全生产、防灾减灾、应急救援等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次82人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级开展安全生产、防灾减灾调研、检查等相关工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
龙陵县应急管理局2025年机关运行经费支出564,117.28元,比上年增加30,698.25元,增长5.75%,主要原因是:根据《龙陵县人民政府关于龙陵县综合应急救援大队组建专题会议纪要(第29期)》要求,增加了综合应急救援队伍,导致公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费增加97,425.42元、水费增加960.40元、电费增加2,831.69元、邮电费增加2,107.05元、差旅费减少2,059.60元、公务接待费减少10,581.00元、专用材料费增加59,970.00元(购买执法服装)、劳务费减少165,796.78元、工会经费增加33,690.24元、公务用车运行维护费减少24,391.95元、其他交通费用增加35,942.78元、其他商品和服务支出增加600.00元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,龙陵县应急管理局资产总额5,125,734.53元,其中,流动资产119,582.34元,固定资产5,006,152.19元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1.00元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加3,832,462.30元,其中固定资产增加3,832,462.30元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,部门政府采购支出总额57,415.83元,其中:政府采购货物支出2,550.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出54,865.83元。授予中小企业合同金额57,415.83元,其中:授予小微企业合同金额57,415.83元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或请直接保留模板提供专用名词。