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龙陵县人民政府
索引号 01526278-3-/2018-0206001 发布机构 龙陵县统计局
公开目录 部门预算 发布日期 2018-02-06
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主题词 财政
龙陵县统计局2018年部门预算编制说明

公开目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(二)机构设置情况

(三)重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位基本情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

(四)“三公”经费预算情况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(龙政办发〔2012〕70号和《龙陵县机构编制委员会关于对县统计局成立龙陵县统计执法大队增加人员编制事宜的批复》(龙机编发〔2014〕28号)精神,龙陵县统计局是参加编制部门预算的单位,根据《中华人民共和国统计法》的规定,龙陵县统计局履行下列工作职责:

1.负责组织实施县委、县政府、市统计局规定和下达的统计调查任务、统计现代化建设规划和统计体制改革方案,组织协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规的实施。

2.牵头组织实施重大的县情县力普查;负责组织各乡镇、各部门进行地方统计调查、社会经济调查、社会监测和统计执法;审查和审批各乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案;组织全县统计报表的管理工作。

3.牵头组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作,汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.负责搜集、整理、提供全县性的基本统计资料;并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向县委、县人民政府及有关部门提供咨询建议。

5.负责组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售定、住宿和餐饮业、房地产业,服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业;软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公共事业等全县基本统计数据。

6.负责组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县基本统计数据。

7.负责各乡镇、各部门的统计业务指导,做好全县统计人员培训和统计专业职称资格考试。

8.依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其它工作。

(二)机构设置情况

根据上述职责,龙陵县统计局设立:办公室、统合股、农业统计股、普查股、龙陵县统计执法大队、龙陵县地方统计调查队共6个股所级机构。全局人员总编制20名,其中行政编制9名,暂定编制2名,工勤编制2名,事业编制7名。龙陵县统计局车辆编制1辆,实有车辆1辆。

(三)重点工作概述

全面贯彻落实党的十九大精神,深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想、深入贯彻落实中央、省市领导同志关于统计工作重要讲话指示批示精神,“不忘初心、牢记使命”,乘势加力,知难而进,为全县跨越发展提供更加扎实的统计保障。

1.深入学习贯彻党的十九大精神。把学习贯彻党的十九大精神与推动统计改革发展、破解统计难题结合起来,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导谋划和部署统计工作,进一步落实中央、省、市关于统计工作决策部署,着力填空白、补短板、强弱项,不断提升统计运作效率、数据质量和服务水平。

2.积极推进统计管理体制和重点统计领域改革。按照省市《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》重点,及时研究制定我县的实施方案。深入推进国民经济核算、固定资产投资、工业、服务业、能源等重点领域统计改革,确保上级统计改革的决策部署在我县落地见效。

3.抓好各常规统计调查和重大国情国力普查。认真做好国民核算各行业统计监测工作,完成好产粮大县粮食产量抽样调查、城乡居民住户调查、贫困监测等专项调查。做好“三农普”数据处理、数据开发工作,认真组织开展好第四次全国经济普查前期筹备工作。

4.抓好统计法治工作。加大《中华人民共和国统计法实施条例》、《统计执法监督检查办法》等重要统计法律法规的宣传力度,严格落实“双随机、一公开”,及时更新和完善执法人员和监管对象信息库,加大执法检查力度,提升执法检查效率,努力营造依法统计、依法治统良好氛围。

5.强化统计监测预警。围绕年度发展目标,认真落实“挂图监测”职责,对支撑全县GDP增长的18项基础指标完成情况实时跟踪,加强分析研判和数据解读工作,及时会同发改、工信、住建、财政、人行等部门持续开展好旬度、月度、季度统计分析研判,准确把握经济运行趋势,找准工作突破口,确保各项主要经济指标在合理区间运行。

6.抓好基层基础建设。进一步健全完善各项管理制度,督促乡镇和部门抓好统计基层基础工作,进一步规范统计工作行为。督促指导和帮助重点企业做好统计基础工作,做到有原始记录、有统计台账、上报数据真实的“两有一实”要求,确保统计源头数据真实准确。

7.全面加强队伍建设。以政治建设为统领,严肃党内政治生活,全面落实从严管党治党主体责任,深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,坚持不懈抓好统计行风建设,牢固树立真实可信的基本道德观和科学严谨的基本工作观,强化统计“新理念、新定位、新角色”意识,认真履职,奋力打造忠诚干净担当的统计干部队伍。

8.全力推进脱贫攻坚进程。深入贯彻落实县委县政府的部署要求,切实统一思想和行动,把脱贫攻坚作为最大的民生工程、最大的政治责任和工作任务抓紧抓好,紧紧围绕年度脱贫工作重心,进一步强化组织领导,夯实工作责任,抓细抓实各项工作,按时按质完成县委县政府安排的脱贫攻坚各项任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制20人,其中:行政编制13人,事业编制7人。在职实有17人,其中:财政全供养17人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员7人,其中:离休1人,退休7人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入217.33万元,其中:一般公共预算217.33万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入217.33万元,其中:本年收入217.33万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款217.33万元(本级财力217.33万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出217.33万元。本级财力安排支出217.33万元,其中,基本支出217.33万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,2018年部门预算总支出217.33万元,其中般公共服务支出186.45万元,社会保障和就业支出30.88万元。主要用于支付在职人员工资、机关事业单位养老保险缴费和保证正常机关运转经费。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组,2018年部门预算总支出217.33万元(其中:基本支出217.33万元,项目支出0万元)。主要是:1.工资福利支出189.72万元(其中:基本工资50.18万元,津贴补贴67.44万元,绩效工资41.50万元,机关事业单位养老保险缴费30.60万元)。2.商品和服务支出27.61万元(办公费0.28万元,公务接待费10万元,工会经费2.53万元,公务用车运行维护费5.6万元,其他交通费用9.20万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

(二)与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)2018年部门预算总支出217.33万元,预算总支出217.33万元,比2017年预算增加0.5万元,原因是2018年基本支出预算比2017年增加60.5万元,项目支出比2017年减少60万元。

(二)基本支出预算变动的主要原因。一是2018年预算工资福利支出189.72万元,比2017年预算增加51.32万元,增长20.97%,原因是从2017年7月起行政事业单位增加了改革性补贴和政府奖励性绩效工资。二是2018年预算商品和服务支出27.61万元,比2017年预算增加9.18万元,增长49.81%,原因是2018年车辆经费和人员经费标准提高,人员经费从2017年人均3000元提高到2018年的人均8000元,车辆经费从每辆8000元提高到每辆20000元。

八、项目支出预算变动的主要原因

由于2018年预算制度改革,2018年没有预算相关项目支出经费。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

2018年预算机关运行经费支出27.61万元,比2017年预算增加9.18万元,增长49.81%,原因是2018年车辆经费和人员经费标准提高,人员经费从2017年人均3000元提高到2018年的人均8000元,车辆经费从每辆8000元提高到每辆20000元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公”经费预算情况

2018年预算“三公”经费9.5万元,比2017年预算减少6.19万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.5万元,公务接待费7万元,分别比2017年减少0万元、3万元、3.19万元。主要原因是主要是我局完善了公务接待制度,接待规模和人次将会减少。

龙陵县统计局

2018年2月6日