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龙陵县人民政府
索引号 01526268-7-/2022-0920012 发布机构 龙陵县卫生健康局
公开目录 部门决算 发布日期 2022-09-20
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主题词 卫生
龙陵县平达乡中心卫生院2021年度部门决算公开报告

监督索引号53052300436101301000

目录

第一部分 龙陵县平达乡中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县平达乡中心卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

我院位于龙陵县平达乡平达街头,是政府举办为平达乡和周围各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年因新冠肺炎疫情的影响,我院在主管部门的领导下,在全院职工的共同努力下,认真贯彻各种法规制度及卫生工作方针政策,设立预检分诊室,严格排查外来人口,严格控制发热病人,每天询问发热病人情况,向广大人民群众宣传新冠肺炎的传播途径,以及如何预防新型肺炎等,把疫情防控工作作为2021年的工作重心。积极落实农村卫生改革与发展的各项政策措施,继续推进城镇医药卫生体制改革,强化内部管理,改善服务态度,提高服务质量,并坚持把改善医疗服务条件、坚持以病人为中心,努力提高医疗服务质量作为卫生工作的重点;重视基础设施建设,保证国有资产的保值和增值,在促进卫生事业的发展,巩固乡村一体化管理、推动城乡居民医疗工作管理等方面取得了良好的社会效益和一定的经济效益。2021年全年共接纳各类病人51292人次,其中:门诊48053人次,住院2917人次,为当地人民群众解除了很多疾苦,积极配合各相关部门开展有关业务工作,取得了一定的社会效益和经济效益。二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入龙陵县平达乡中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县平达乡中心卫生院2021年末实有人员编制36人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制36人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员31人(含事业工勤人员1人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县平达乡中心卫生院2021年度收入合计10990989.76元。其中:财政拨款收入4288830.74元,占总收入的39.02%;上级补助收入0元;事业收入670259.02元(含教育收费0元),占总收入的60.98%;经营收入0元;附属单位缴款收入0元;其他收入0元。较上年11799387.20元减少808397.50元,下降6.85%。主要原因:

1.财政拨款收入4288830.74元,较上年6054099.33元减少1765268.59元,下降42.21%。原因是2021年上级项目专项经费未及时拨付到位。

2.事业收入670259.02元,较上年5745287.87元,增加956871.15元,增长14.28%,医疗服务质量的提高病人增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县平达乡中心卫生院2021年度支出合计10155803.83元。其中:基本支出8420876.92元,占总支出的82.92%;项目支出1734926.91元,占总支出的17.08%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增加943453.87元,增长10.24%,主要原因分析主要原因是2021年,基本支出增加,项目支出中公共卫生支出增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县平达乡中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8420876.92元。与上年对比实际支出增加324438.94元,增长4.01%。主要原因是: 基本工资减少45597.00,机关事业单位养老保险减少31257.85元,基本工资减少45597.00元,津贴补贴增加6959.00元,绩效工资增加852533.96元,行政事业单位医疗支出增加57172.75元,其他社会保障缴费增加490.34元。公用经费减少488475.89元:办公费增加283730.60元,印刷费增加12698.00元,手续费增加306.2元,电费增加16774.38元,差旅费减少10800.5元,维护费增加46376.92元,公务接地费增加12077元,专用材料费减少826093.36元,专用燃料费增加1470.00元,劳务费增加691640.96元,培训费减少12688.00元,工会经费减少16316.10元,其他交通费用减少4678.99元,资本性支出减少53907.00元。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县平达乡中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1734926.91元。与上年对比增加619014.93元,增长55.47%;主要原因分析:绩效工资减少175350.00元,办公费增加156345.72元,维修费增加20000.00元,培训费减少18400.00元,专用材料费减少93861.98元,劳务费增加1047111.19元,对个人和家庭的补助减少50700.00元,资本性支出减少266130.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县平达乡中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出4655736.01元,占本年支出合计的45.58%。与上年对比增加566460.90元,增长13.85%,主要原因是基本支出减少52554.03元、项目支出增加619014.93元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出374000.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.03%。

9.卫生健康(类)支出4281735.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.97%。主要为基层医疗卫生机构支出2736957.36元,公共卫生支出1253981.63元,行政事业单位医疗233484.47元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县平达乡中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中:因公出国(境)费支出决算、公务用车购置及运行费支出决算、公务接待费支出决算数均与上年持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县平达乡中心卫生院属于事业单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,龙陵县平达乡中心卫生院资产总额21799013.30元,其中,流动资产10012254.30元,固定资产7965029.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程3821730.00元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加492605.35元,其中;流动资产减少282027.24元,固定资产增加774632.59元,对外投资及有价证券减少0元,在建工程增加0元,无形资产减少0元,其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

21799013.3

10012254.3

7965029.00

2408235.76

149800.00

0.00

5556793.24

0.00

3821730.00

0.00

0.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额2654350.00元,其中:政府采购货物支出2654350.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)

五、其他重要事项情况说明

(一)龙陵县平达乡中心卫生院无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

(二)龙陵县平达乡中心卫生院无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营收入安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

(三)龙陵县平达乡中心卫生院无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53052300436101301111