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龙陵县人民政府
索引号 01526268-7-/2020-0920011 发布机构 龙陵县卫生健康局
公开目录 部门决算 发布日期 2020-09-20
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主题词 卫生
龙陵县平达乡中心卫生院2019年度部门决算

第一部分 龙陵县平达乡中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县平达乡中心卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

我院是党委政府举办为平达乡和周围各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。履行着平达乡全乡的医疗卫生服务、卫生预防、妇幼保健等基本公共卫生服务等农村卫生工作的职能。下辖10个村卫生室履行着本辖区部分医疗卫生及防疫、妇幼等工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,在龙陵县卫健局和平达乡党委政府的正确领导下,我院全体职工以党的十九大精神为指导,全面贯彻落实科学发展观,大力加强行业作风建设,着力提高医疗服务水平,努力构建和谐医患关系,整体工作取得了较大进步,认真贯彻各种法规制度及卫生工作方针政策,积极落实农村卫生改革与发展的各项政策措施,继续推进城镇医药卫生体制改革,强化内部管理,改善服务态度,提高服务质量,并坚持把改善医疗服务条件、坚持以病人为中心,努力提高医疗服务质量作为卫生工作的重点;重视基础设施建设,保证国有资产的保值和增值,在促进卫生事业的发展,巩固乡村一体化管理、推动城乡居民医疗工作管理等方面取得了良好的社会效益和一定的经济效益。2019年全年共接纳各类病人53552人次,其中:门诊49174人次,住院2237人次,中医门诊2644人,为当地人民群众解除了很多疾苦,积极配合各相关部门开展有关业务工作,取得了一定的社会效益和经济效益。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入龙陵县平达乡中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县平达乡中心卫生院部门2019年末实有人员编制36人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制36人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员35人(含行政工勤人员2人),事业人员35人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人.。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县平达乡中心卫生院部门2019年度收入合9,821,287.36元。其中:财政拨款收入4,257,146.31元,占总收入的43.35%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入4,720,457.19元,占总收入的48.06%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入843,683.86元,占总收入的8.59%。事业收入比上年4482566.20元增加237890.99元,增加比率5.04%,主要原因分析:住院病人增加,医疗收入增加;财政补助收入比上年4697651.00元,减少440504.69元,减少比率9.37%主要原因分析:原因是2019年因财政资金周转困难,上级项目专项经费未及时拨付到位,年底结余指标未按财政应返还额度调列收入。

二、支出决算情况说明

龙陵县平达乡中心卫生院部门2019年度支出合计7,827,697.42元。其中:基本支出6,002,742.66元,占总支出的76.69%;项目支出1,824,954.76元,占总支出的23.31%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。2019年总支出较2018年度8465774.62元,相比减少638077.20元,减少率8.15%。其中:1、基本支出6002742.66元,较18年基本支出6265650.14元,减少262907.48元,减少率4.2%,减少原因:社会保障和就业支出减少14104.16元,减少率3.6% ,卫生健康支出减少248803.32元,减少率4.2% 。2、项目支出1824954.76元,较18年项目支出2200124.48元,减少375169.72元,减少率17.05%,基层医疗卫生机构支出减少249540.00元,减少率32.90%,基本公共卫生服务支出减少85629.72元,减少率6.15%, 其他中医药支出减少40000.00元,减少率80%。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县平达乡中心卫生院机构正常运转的日常支出6,002,742.66元。较2018年基本支出6265650.14元。减少262907.48元,减少4.20%,减少原因:对个人和家庭补助支出减少,办公经费减少,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54.62%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的45.38%。基药补助、公共卫生经费、卫生人才培养经费等由于本年度财政调度资金困难,资金拨付减少。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县平达乡中心卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,824,954.76元。与上年对比减少375169.72元,下降17.05%,主要原因是2019年因财政资金周转困难,上级项目专项经费未及时拨付到位,年底结余指标未按财政应返还额度调列收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县平达乡中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,247,810.03元,占本年支出合计的54.27%。与2018年度5415252.12元对比减少1167442.09元,下降21.56%,减少原因:社会保障和就业支出减少14104.16元,下降3.59%。卫生健康支出减少1153337.93元,下降23%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出378,897.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.92%。主要用于支付在职人员养老保险单位部分。

9.卫生健康(类)支出3,868,912.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.08%。主要用于在职人员工2621080.82元、办公支出345880.00元、公共卫生支出475000.00元、中医药项目支出10000.00元。2018年家庭医生签约支43354.56元,离任乡村医生补助及全科医生补助支出109040.20元,公务员及职工医疗保险支264557.01元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县平达乡中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县平达乡中心卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,龙陵县平达乡中心卫生院部门资产总额18709145.18元,其中,流动资产8376266.18元,固定资6446149.00元,对外投资及有价证券0.00元,在3821730.00元,无形资产65000.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增1347456.09元,其中;流动资产增加1333956.09元,固定资产增加13500元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产65000.00元,其他资产0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.000元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表



单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

13838070.6

8376266.18

6446149.00

2375235.76

149800.00




3821730.00

65000.00


填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额8460.00元,其中:政府采购货物支出8460.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告

项目一:

1.项目名称:基层医疗机构实施基本药物制度补助项目

2.项目基本情况:乡村医生补助项目是加强基层卫生人才培养工作,提高基层医务人员服务水平的要求,以提高人民群众健康水平和适应服务需求为导向,全面提升我县基层医疗卫生机构卫生技术人员的职业综合素质和岗位服务能力,壮大基层乡村医生队伍建设,推动基层医疗服务体系建设,提高基层医疗服务质量、人员素质及服务水平。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求,认真开展专项资金绩效自评,2019年乡村医生补助项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是:一是提前预算,评估论证,确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面;二是明确责任,严格审核,确保按计划预算使用经费,确保专款专用;三是建立制度,对经费使用情况进行监督,确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:2019年乡村医生补助项目省级补助345880.00元。

②项目资金执行情况:乡村医生补助项目支出345880.00元。

③项目资金管理情况:我单位按照年初设定的项目目标,按进度开支使用,年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理,做到了专款专用,没有出现项目资金被占用、挪用的情况,发挥效益,保证项目的顺利实施。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标:补助村医人数17人,补助经费345880.00元;

成本指标:资金到位率=100%。

②效益指标完成情况。

经济效益指标:稳定乡村医生收入。

可持续影响指标:基层服务能力不断提升。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标:基层医务人员满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无。

6.绩效自评结果:优。

7.结果公开情况和应用打算:在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:无。

9.其他需说明的问题:无。

项目二:

1.项目名称:基本公共卫生服务项目

2.项目基本情况:通过开展基本公共卫生服务项目工作,不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感,通过实施国民健康行动计划,倡导健康的生活方式,引导科学就医和安全合理用药等,人民健康水平得到进一步提高。通过建立应急机制,对突发性公共卫生事件及时处理应对。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。我单位根据绩效评价工作要求,认真开展专项资金绩效自评,基本公共卫生服务项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是:一是提前预算,评估论证,确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面;二是明确责任,严格审核,确保按计划预算使用经费,确保专款专用;三是建立制度,对经费使用情况进行监督,确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:基本公共卫生服务项目补助资金475000.00元。

②项目资金执行情况:基本公共卫生服务项目支出475000.00元。

③项目资金管理情况:我单位按照年初设定的项目目标,按进度开支使用,年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理,做到了专款专用,没有出现项目资金被占用、挪用的情况,发挥效益,保证项目的顺利实施。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:居民健康档案建档管理率≥80%,健康教育覆盖率≥75%,6周岁及以下儿童建证、建卡率100%,资金拨付时间>30天。

②效益指标完成情况:全县居民健康保障率95%。

③满意度指标完成情况:受益群众满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无。

6.绩效自评结果:优。

7.结果公开情况和应用打算:在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:无。

9.其他需说明的问题:无。

项目三:

1.项目名称:中医药事业发展项目

2.项目基本情况:实施中医药事业发展项目,是以“五大发展理念”为引领,坚持“以基层为重点,以改革创新为动力,预防为主,中西医并重,将健康融入所有政策,人民共建共享”卫生与健康事业工作方针,认真贯彻落实全省发展中医药大会和市第四次党代会精神,把满足人民群众对中医药服务的需求作为中医药工作的出发点和落脚点,切实发挥中医药特色优势,推动中医药继承与创新,提升中医药服务能力,为实现本县跨越发展奠定坚实的中医药健康基础。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求,认真开展专项资金绩效自评,2019年中医药事业发展项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是:一是提前预算,评估论证,确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面;二是明确责任,严格审核,确保按计划预算使用经费,确保专款专用;三是建立制度,对经费使用情况进行监督,确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:补助资金10000.00元.

②项目资金执行情况:中医药事业发展项目支出合计10000.00元。

③项目资金管理情况:我单位按照年初设定的项目目标,按进度开支使用,年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理,做到了专款专用,没有出现项目资金被占用、挪用的情况,发挥效益,保证项目的顺利实施。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标:开展基层中医药先进县创建工作培训会2次,开展中医药事业发展宣传教育3次。

质量指标:提升基层中医药服务能力。

时效指标:资金拨付时间≤30天,预算执行进度不滞后于预算执行进度要求。

成本指标:资金到位率=100%。

②效益指标完成情况。

经济效益指标:逐步降低边境地区扶贫工作的压力,全县中医医疗安全保障水平全面提高。

社会效益指标:全县居民健康保障率=95%。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标:受益群众满意度≧90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无。

6.绩效自评结果:优。

7.结果公开情况和应用打算:在政府门户网站公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:无。

9.其他需说明的问题:无。

项目四:

1.项目名称:建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目

2.项目基本情况:贯彻各级政府对健康扶贫工作的决策部署,保障农村贫困人口享有基本医疗卫生服务,努力防治因病致贫返贫;提升群众获得感(满意度)、降低医疗费用实际负担、落实便民惠民措施;加强医疗服务能力建设、提升公共卫生服务能力、落实各项保障措施。全面落实建档立卡贫困人口医疗保障。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。我单位根据绩效评价工作要求,认真开展专项资金绩效自评,建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是:一是提前预算,评估论证,确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面;二是明确责任,严格审核,确保按计划预算使用经费,确保专款专用;三是建立制度,对经费使用情况进行监督,确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:2019年建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目补助资金43354.56元。

②项目资金执行情况:建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目支出43354.56元。

③项目资金管理情况:我单位按照年初设定的项目目标,按进度开支使用,年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理,做到了专款专用,没有出现项目资金被占用、挪用的情况,发挥效益,保证项目的顺利实施。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:省级资金到位率100%,剔除无法服务人数后的建档立卡贫困人口签约率100%。

②效益指标完成情况:配套资金到位率100%。

③满意度指标完成情况:受益群众满意度≥85%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无。

6.绩效自评结果:优。

7.结果公开情况和应用打算:在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:无。

9.其他需说明的问题:无。

项目五:

1.项目名称:离任乡村医生补助项目

2.项目基本情况:离任乡村医生补助项目是加强基层卫生人才收入保障工作,提高基层医务人员服务水平的要求,以提高人民群众健康水平和适应服务需求为导向,全面提升我县基层医疗卫生机构卫生技术人员的职业综合素质和岗位服务能力,维持稳定壮大基层乡村医生队伍建设,推动基层医疗服务体系建设,提高基层医疗服务质量、人员素质及服务水平。对符合条件的离任乡村医生进行补助,2019年合计离任乡村医生共54人。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。我单位根据绩效评价工作要求,认真开展专项资金绩效自评,离任乡村医生补助项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是:一是提前预算,评估论证,确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面;二是明确责任,严格审核,确保按计划预算使用经费,确保专款专用;三是建立制度,对经费使用情况进行监督,确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:离任乡村医生补助项目补助资金109040.2元。

②项目资金执行情况:离任乡村医生补助项目支出109040.2元。

③项目资金管理情况:我单位按照年初设定的项目目标,按进度开支使用,年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理,做到了专款专用,没有出现项目资金被占用、挪用的情况,发挥效益,保证项目的顺利实施。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:补助离任乡村医生人数54人。资金到位率100%。

②效益指标完成情况:乡村医生收入保持稳定,基层服务能力不断提升。

③满意度指标完成情况:基层医务人员满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无。

6.绩效自评结果:优。

7.结果公开情况和应用打算:在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:无。

9.其他需说明的问题:无。

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指县用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。