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龙陵县人民政府
索引号 01526268-7-/2020-0920001 发布机构 龙陵县卫生健康局
公开目录 部门决算 发布日期 2020-09-20
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主题词 卫生
龙陵县碧寨乡卫生院2019年度部门决算

第一部分 龙陵县碧寨乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评报告

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县碧寨乡卫生院概况

一、主要职能

(一)主要职能

我院是党委政府举办为碧寨乡和周围各乡镇各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构。履行着碧寨乡全乡的医疗卫生服务、卫生预防、妇幼保健等基本公共卫生服务等农村卫生工作的职能。下辖12个村卫生室履行着本辖区部分医疗卫生及防疫、妇幼等工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年以来,龙陵县碧寨乡卫生院在各级党委、政府的高度重视和坚强领导下,在县卫健局的精心指导下,深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,凝心聚力,攻坚克难,创新举措,狠抓落实,努力开创全县卫生健康工作新局面。现将工作开展情况总结如下:

1.健康扶贫工作扎实推进。一是减轻贫困人口医疗费用负担。二是全乡整体医疗服务能力不断增强。三是健康扶贫“三个一批”工作有效落实。四是提高家庭医生签约服务质量。五是开展29种大病集中筛查。

2.医疗服务能力明显增强。目前,全乡12个村卫生室均达到云南省标准化卫生室的要求,卫生室都配备了能满足当地群众日常就诊需求的药品及器材。全乡人民尤其是困难群体的健康需求保障能力得到显著增强。

3.医疗卫生服务体系建设不断完善。借助滇西边境浦发扶贫投资基金项目,贫困村卫生室的维修加固及附属设施建设,目前全部投入使用。

4.妇幼保健工作顺利推进。一是抓好居民健康档案管理。二是抓好孕产妇健康管理。三是抓好儿童健康管理。四是“三病”母婴阻断工作扎实有效。五是云南省关爱妇女儿童健康行动扎实推进。六是计划生育技术服务工作顺利推进。

5.计划生育工作进展顺利。一是持续推进全面两孩政策的实施,积极引导群众按政策生育。二是持续推进全员人口信息化建设。三是持续抓实计划生育各项优惠政策的落实,切实维护好群众利益。

6.中医药工作、健康产业、老龄工作稳步推进。一是巩固提升基层中医药服务能力,中医就医环境和服务条件极大改善。二是重视中医药人才引进和培养,为中医药事业发展增添了后劲。三是加大中医文化的普及宣传。

7.人才队伍素质和服务水平逐步提高。一是加强卫健人才引进工作。二是加强卫健人才培养工作。三是加强人才队伍教育管理工作。加大卫健队伍人才培养及继续医学学习力度,加强医务人员培养进修学习。

8.艾滋病防治工作顺利推进。一是多措并举,加大疫情监测及干预及治疗工作。二是认真落实各项关怀补助措施。三是强化防艾宣传,营造良好氛围。

9.疾病防控及卫生应急工作有序开展。一是传染病疫情管理有效控制。二是卫生应急工作稳步推进。三是免疫规划有序落实。四是结核病、麻风病防治工作有效控制。五是精神卫生综合管理工作显著提高。六是健康教育和健康促进工作。

10.医疗服务监管协力推进。一是全力推进各项卫生执法监督工作。二是食品安全工作稳步推进。三是全面推进卫生健康系统社会信用体系建设。四是贯彻落实和监督执行职业病防治相关工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入龙陵县碧寨乡卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县碧寨乡卫生院部门2019年末实有人员编制24人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制24人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员21人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县碧寨乡卫生院部门2019年度收入合计6,708,352.49元。其中:财政拨款收入2,990,058.13元,占总收入的44.57%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入3,032,593.42元,占总收入的45.21%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入685,700.94元,占总收入的10.22%。与上年对比增加568,391.30元,增长9.26%,主要原因是:

1.财政拨款收入2,990,058.13元,较上年3,303,641.16元减少313,583.03元,下降率为9.49%。原因是财政资金周转困难,专项经费未及时拨付到位。

2.事业收入3,032,593.42元,较上年2,829,447.14元增加203,146.28元,增长率为7.18%,原因是就诊门诊人次、住院人次增加,门诊和住院费用增加。

3.其他收入685,700.94元,较上年6,872.89元增加678,828.05元,增长率为198.77%,原因是增加非同级财政拨款收入离任乡村医生补助、村医补助及2018年基本公卫经费。

二、支出决算情况说明

龙陵县碧寨乡卫生院部门2019年度支出合计6,686,327.42元。其中:基本支出4,723,562.42元,占总支出的70.65%;项目支出1,962,765.00元,占总支出的29.35%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加1,179,779.32元,增长21.43%,主要原因是人员经费增加和药品成本增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县碧寨乡卫生院机构正常运转的日常支出4,723,562.42元。与上年对比增加758,127.30元,增长19.12%,主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.24%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.76%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县碧寨乡卫生院机构为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,962,765.00元。与上年对比增加421,652.02元,增长27.36%,主要原因分析:2019年新增离任乡村医生补助支出361,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县碧寨乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,894,563.71元,占本年支出合计的43.29%。与上年对比减少728,258.91元,下降20.1%,主要原因为2019年财政资金周转困难,上级项目专项经费未及时拨付到位。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出257,286.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.89%。主要用于遗属补助16,312.00元,机关事业单位基本养老保险支出240,974.88元。

9.卫生健康(类)支出2,637,276.83元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.11%。主要用于基本医疗卫生机构乡镇卫生院支出1,727,598.07元,其他基层医疗卫生机构支出201,030.00元,基本公共卫生服务支出382,300.00元,事业单位职工医疗116,137.76元,公务员医疗补助65,696.00元,其他医疗救助支出21,515.00元,其他卫生健康支出123,000.00元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县碧寨乡卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县碧寨乡卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,龙陵县碧寨乡卫生院部门资产总额7,253,613.55元,其中,流动资产4,887,992.38元,固定资产2,158,316.17元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程150,000.00元,无形资产57,305.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,516,727.40元,其中;流动资产增加554,799.28元,固定资产增加816,428.12元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加150,000.00元,无形资产减少4,500.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表



单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

7253613.55

4887992.38

2158316.17

1224659.79

0.00

0.00

933656.38

0.00

150000.00

57305.00

0.00




填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额671,300.00元,其中:政府采购货物支出671,300.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目绩效自评报告

项目一:

1.项目名称:离任乡村医生补助项目

2.项目基本情况:离任乡村医生补助项目是加强基层卫生人才收入保障工作,提高基层医务人员服务水平的要求,以提高人民群众健康水平和适应服务需求为导向,全面提升我县基层医疗卫生机构卫生技术人员的职业综合素质和岗位服务能力,维持稳定壮大基层乡村医生队伍建设,推动基层医疗服务体系建设,提高基层医疗服务质量、人员素质及服务水平。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求,认真开展专项资金绩效自评,离任乡村医生补助项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是:一是提前预算,评估论证,确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面;二是明确责任,严格审核,确保按计划预算使用经费,确保专款专用;三是建立制度,对经费使用情况进行监督,确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:离任乡村医生补助项目补助资金361,500.00元。

②项目资金执行情况:离任乡村医生补助项目支出补助资金361,500.00元。

③项目资金管理情况:我单位按照年初设定的项目目标,按进度开支使用,年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理,做到了专款专用,没有出现项目资金被占用、挪用的情况,发挥效益,保证项目的顺利实施。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标:补助离任乡村医生人数37人。资金到位率100%。

成本指标:资金到位率=100%。

②效益指标完成情况。

经济效益指标:稳定乡村医生收入。

可持续影响指标:基层服务能力不断提升。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标:基层医务人员满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无。

6.绩效自评结果:优。

7.结果公开情况和应用打算:在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:无。

9.其他需说明的问题:无。

项目二:

1.项目名称:基本药物制度和综合改革项目

2.项目基本情况:加强乡镇卫生院基本药物零差率控制,促进本县区人口上期均衡发展,维护群众的合法权益,实现人口与经济、资源、环境的可持续发展;实施村卫生室基本药物零差率制度,减轻边境地区扶贫工作的压力。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求,认真开展专项资金绩效自评,基本药物制度和综合改革项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是:一是提前预算,评估论证,确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面;二是明确责任,严格审核,确保按计划预算使用经费,确保专款专用;三是建立制度,对经费使用情况进行监督,确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:基本药物制度和综合改革项目补助资金262,130.00元。

②项目资金执行情况:基本药物制度和综合改革项目支出补助资金201,030.00元。

③项目资金管理情况:我单位按照年初设定的项目目标,按进度开支使用,年底剩余村卫生室基药补助未拨付。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理,做到了专款专用,没有出现项目资金被占用、挪用的情况,发挥效益,保证项目的顺利实施。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:政府办基层医疗卫生机构实施基本药物制度覆盖率100%,村卫生室实施基本药物制度覆盖率100%。

②效益指标完成情况:乡村医生收入保持稳定,国家基本药物制度在基层持续实施。

③满意度指标完成情况:受益群众满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无。

6.绩效自评结果:优。

7.结果公开情况和应用打算:在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:无。

9.其他需说明的问题:无。

项目三:

1.项目名称:基本公共卫生服务项目

2.项目基本情况:通过开展基本公共卫生服务项目工作,不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感,通过实施国民健康行动计划,倡导健康的生活方式,引导科学就医和安全合理用药等,人民健康水平得到进一步提高。通过建立应急机制,对突发性公共卫生事件及时处理应对。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求,认真开展专项资金绩效自评,基本公共卫生服务项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是:一是提前预算,评估论证,确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面;二是明确责任,严格审核,确保按计划预算使用经费,确保专款专用;三是建立制度,对经费使用情况进行监督,确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:基本公共卫生服务项目补助资金382,300.00元。

②项目资金执行情况:基本公共卫生服务项目支出补助资金382,300.00元。

③项目资金管理情况:我单位按照年初设定的项目目标,按进度开支使用,年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理,做到了专款专用,没有出现项目资金被占用、挪用的情况,发挥效益,保证项目的顺利实施。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:居民健康档案建档管理率≥80%,健康教育覆盖率≥75%,6周岁及以下儿童建证、建卡率100%,资金拨付时间>30天。

②效益指标完成情况:全县居民健康保障率95%。

③满意度指标完成情况:受益群众满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无。

6.绩效自评结果:优。

7.结果公开情况和应用打算:在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:无。

9.其他需说明的问题:无。

项目四:

1.项目名称:建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目

2.项目基本情况:贯彻各级政府对健康扶贫工作的决策部署,保障农村贫困人口享有基本医疗卫生服务,努力防治因病致贫返贫;提升群众获得感(满意度)、降低医疗费用实际负担、落实便民惠民措施;加强医疗服务能力建设、提升公共卫生服务能力、落实各项保障措施。全面落实建档立卡贫困人口医疗保障。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求,认真开展专项资金绩效自评,建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是:一是提前预算,评估论证,确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面;二是明确责任,严格审核,确保按计划预算使用经费,确保专款专用;三是建立制度,对经费使用情况进行监督,确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目补助资金30,702.00元。

②项目资金执行情况:建档立卡贫困人口家庭医生签约服务项目支出补助资金21,515.00元。

③项目资金管理情况:我单位按照年初设定的项目目标,按进度开支使用,在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理,做到了专款专用,没有出现项目资金被占用、挪用的情况,发挥效益,保证项目的顺利实施。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:省级资金到位率100%,剔除无法服务人数后的建档立卡贫困人口签约率100%。

②效益指标完成情况:配套资金到位率100%。

③满意度指标完成情况:受益群众满意度≥85%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无。

6.绩效自评结果:优。

7.结果公开情况和应用打算:在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:无。

9.其他需说明的问题:无。

项目五:

1.项目名称:卫生健康人才培养项目

2.项目基本情况:实施卫生健康人才发展项目,以“五大发展理念”为引领,坚持“以基层为重点,以改革创新为动力,将健康人才培养融入所有政策,人民共建共享”卫生与健康事业工作方针;认真贯彻落实全科医生培养建设,把满足人民群众对医药服务的需求作为医药工作的出发点和落脚点,切实发挥基层全科医生特色优势,提升基层服务能力,为实现本县跨越发展奠定坚实的健康基础。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。我单位根据绩效评价工作要求,认真开展专项资金绩效自评,卫生健康人才培养项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是:一是提前预算,评估论证,确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面;二是明确责任,严格审核,确保按计划预算使用经费,确保专款专用;三是建立制度,对经费使用情况进行监督,确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

(1)项目资金情况

①项目资金到位情况:卫生健康人才培养项目补助资金63,400.00元。

②项目资金执行情况:卫生健康人才培养项目支出补助资金63,400.00元。

③项目资金管理情况:我单位按照年初设定的项目目标,按进度开支使用,年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理,做到了专款专用,没有出现项目资金被占用、挪用的情况,发挥效益,保证项目的顺利实施。

(2)项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况:全科医生培养人数1人。资金到位率100%。

②效益指标完成情况:乡村医生收入保持稳定,基层服务能力不断提升。

③满意度指标完成情况:基层医务人员满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施:无。

6.绩效自评结果:优。

7.结果公开情况和应用打算:在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议:无。

9.其他需说明的问题:无。

(二)部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

(1)部门概况:龙陵县碧寨乡卫生院隶属于龙陵县卫生健康局二级预算单位,我院位于龙陵县碧寨乡街子,是政府举办为碧寨和周围各族人民群众提供基本医疗服务和卫生预防保健的非营利性的医疗卫生单位和医保定点医疗机构,主要为全乡人民群众提供医疗卫生及公共卫生服务。

(2)部门绩效目标的设立情况:严格按照绩效管理办法设立部门绩效目标。

(3)部门整体收支情况:2019年度收入合计6,708,352.49元。其中:财政拨款收入2,990,058.13元,上级补助收入0.00元,事业收入3,032,593.42元,经营收入0.00元,其他收入685,700.94元。2019年度支出合计6,686,327.42元。其中:基本支出4,723,562.42元,项目支出1,962,765.00元。

(4)部门预算管理制度建设情况:为提高预算编制质量,规范预算执行,加快预算执行进度,强化监督管理,参照省、市、县相关预算管理系列文件的要求,结合工作实际,制定出相关管理办法,不断完善预算管理制度建设。

2.绩效自评工作情况

(1)绩效自评目的:通过部门绩效自评,进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神,建立健全行之有效的绩效预算管理机制,提升政府效能。

(2)自评指标体系:通过设立三级指标体系来开展绩效自评工作,一级指标是产出指标、效益指标、满意度指标;二级指标是数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、经济效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等;三级指标是具体的工作开展及完成情况指标,保证项目绩效指标设置规范、合理。

(3)自评组织过程:一是前期准备阶段:根据绩效自评的范围和对象,确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案,明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等,认真开展绩效自评工作。二是组织实施阶段:结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素,补充设计个性指标,按规定填报相关表格,通过集中讨论,总结经验和问题,形成绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

(1)投入情况分析:投入情况合理。

(2)过程情况分析:评价过程因绩效目标细化较为复杂。

(3)产出情况分析:产出情况符合目标制定。

(4)效果情况分析:达到预期效果。

4.存在的问题和整改情况:一是在项目资金的预算执行上,年初未做好项目的整体预算工作,与实际下达存在一定的偏差;二是资金的拨付进度受财政资金调度影响,比较迟缓。

5.绩效自评结果应用:对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析,将其作为改善我部门预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标,逐步建立符合我部门工作特点的绩效评价指标体系。

6.主要经验及做法:绩效自评中加强宣传教育,提高对绩效自评工作重要性的认识,将绩效自评思想融入工作细节,争取事半功倍。强化绩效自评结果运用,对绩效自评中发现的问题及时整改,为预算管理提高坚实保障。

7.其他需说明的情况:无。

(三)项目(部门整体)支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)

五、其他重要事项情况说明

龙陵县碧寨乡卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指县用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。