索引号 | 15262660-/2019-0919006 | 发布机构 | 龙陵县文化和旅游局 |
公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2019-09-19 |
文号 | 浏览量 |
龙陵县文物管理所部门2018年度部门决算
第一部分 龙陵县文物管理所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目绩效自评报告
(二)项目整体支出绩效自评报告
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 龙陵县文物管理所概况
一、主要职能
(一)主要职能
根据《龙陵县人民政府办公室 关于印发龙陵县文体广电旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(龙政办发〔2015〕92号)文件通知,设立龙陵县松山抗战遗址管理所,为县文体广电旅游局所属副科级公益一类事业单位,事业编制12名,领导职数2名。设立龙陵县文物管理所,为县文体广电旅游局所属股级公益一类事业单位,事业编制5名,领导职数1名。根据《龙陵县机构编制委员会 关于理顺抗战遗址有关机构编制事项的通知》(龙机编发〔2016〕33号)将龙陵县文物管理所、龙陵县松山抗战遗址管理所整合为龙陵县文物管理所,加挂龙陵县松山抗战遗址管理所牌子,机构级别为副科级。龙陵县文物管理所(龙陵县松山抗战遗址管理所)共有事业编制15名,其中:所长1名(副科级)、副所长2名(股级,其中1名兼任龙陵县松山抗战遗址管理所所长)
主要职责为:贯彻落实关于文物保护工作的法律、法规和规章制度。负责全县文物收藏保护和管理工作。负责全县文物古迹、历史文化遗址保护区的推荐、公布和文物保护单位的申报工作。会同有关单位对涉及的各级文物保护单位、文物遗址点、历史文化遗迹、地下文物重点保护区、及其它可能埋藏文物地区的建设项目进行依法监管和前期考察。弘扬民族文化,进行文物宣传、考古发掘等工作。负责制定松山抗战遗址的发展规划和具体工作计划,做好抗战遗址保护、开发和利用的相关工作,承担本辖区内的抗战遗址保护、修复和日常管护责任,对抗战遗址进行有效管理;负责对抗战遗址历史文化资源进行收集、整理、研究;负责松山抗战遗址的对外开放管理、保护工作,促进全县文化旅游业的健康发展;充分发挥爱国主义教育基地和国防教育基地的作用,全面提升抗战遗迹点的文化内涵。将李鑫故居、龙陵县党史人物陈列馆管理职能划入龙陵县文物管理所。
(二)2018年度重点工作任务介绍
文物博物工作。一是配合做好《保山市龙陵松山战役战场遗址保护条例》制定工作,2018年9月21日,云南省第十三届人民代表大会常务委员会第五次会议批准《保山市龙陵松山战役战场遗址保护条例》,10月18日,保山市人民代表大会常务委员会正式向社会公布,条例自2019年1月1日起施行。二是《松山战役旧址(子高地)文物本体保护工程方案设计》通过国家文物局和省文物局批复。三是完成龙陵抗战纪念馆系列本体修复和复原工作及纪念馆安防、技防、消防工作。四是组织开展博物馆日宣传工作。联合九三学社龙陵县支社、文化馆、旅游股等在东卡纪念馆开展以“文化遗产的传播与传承”为主题的“文化和自然遗产日”宣传活动,制作流动展板12块、发放宣传单2000多册。五是积极推进李鑫故居提升改造工作,制作完成项目实施方案,预计2018年年底启动建设,2019年建成投入使用。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入龙陵县文物管理所部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
2018年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员11人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计1,407,151.80元。其中:财政拨款收入1,407,151.80元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少59753.22元,减少4.07%,主要原因为人员经费减少、公用经费增加、项目经费减少,其中:
1、文化体育与传媒支出增加50661.78元。
2、一般公共服务支出减少89000元。
3、社会保障和就业支出减少21415元。
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计1,407,151.80元。其中:基本支出1,377,151.80元,占总支出的97.87%;项目支出30,000.00元,占总支出的2.13%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少59753.22元,减少4.07%,主要原因分析:基本支出为1377151.80元,其中:人员经费1,282,796.48元,比上年减少11310.94元;日常公用经费94,355.32元,比上年增加28053.42元;项目经费支出30000元,比上年减少76495.7元,因项目资金须根据工程项目进度支付。
(一)基本支出情况
2018年度用于保障龙陵县文物管理所正常运转的日常支出1,377,151.80元。与上年对比增加16742.48,增长1.23%,主要原因分析工资调整等因素导致工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.15%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.85%。
(二)项目支出情况
2018年度用于保障龙陵县文物管理所机构为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出30,000.00元。与上年对比减少76495.7元,减少71.83%,主要原因分析2017年一般公共预算财政拨款支出有一部分是年初结转结余资金46459.7元,李鑫故居党史人物陈列馆工作经费比上年减少10000元;文保单位经费比上年减少20000元。具体项目开支及开展工作情况办公费4845元;维修(护)费25155元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,407,151.80元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少59753.22元,减少4.07%,主要原因分析:2017年一般公共预算财政拨款支出有一部分是年初结转结余资金已在本年使用完,2018年年初结转结余资金为0,项目经费减少,形成一般公共预算财政拨款支出较上年对比减少的情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
7.文化体育与传媒(类)支出1,247,430.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.65%。主要用于工资福利支出1123474.68元;商品和服务支出123955.32元;
8.社会保障和就业(类)支出159,721.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.35%。主要用于养老保险缴费159321.8元,其他商品和服务支出400元;
9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0.00元,增长/下降0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中:
国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0.00批次(其中:外事接待0.00批次),接待人次0.00人(其中:外事接待人次0.00人)
国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0.00批次,接待人次0.00人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
龙陵县文物管理所部门2018年机关运行经费支出0.00元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,龙陵县文物管理所部门资产总额8,435,731.90元,其中,流动资产7,578,811.90元,固定资产856,920.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加-491,618.77元,其中;流动资产增加-533,618.77元,固定资产增加42,000.00元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表 |
|||||||||||||
单位:元 |
|||||||||||||
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
|||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||
合计 |
1 |
8435731.9 |
7578811.9 |
856920 |
629218 |
227702 |
|||||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2018年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
详见附表10-附表14
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明情况。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(此件公开发布)