索引号 | 01526262-8-/2019-0920017 | 发布机构 | 龙陵县农业农村局 |
公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2019-09-20 |
文号 | 浏览量 |
第一部分 龙陵县农机推广站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占有情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目绩效自评报告
(二)项目整体支出绩效自评报告
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 龙陵县农机推广站概况
一、主要职能
(一)1.主要职能。农机推广站是农业技术推广的重要组织部分,根据《中华人民共和国农业技术推广法》的有关规定,其职责范围是:①参与制定本辖区内的农机化技术推广计划并组织实施;②指导基层农机推广机构,群众性科技组织和农机技术人员的推广活动;③承担同级农机行政部门和上级农机推广机构下达的农机化技术推广任务;④对适应于本区域应用的农业机械及技术进行实验、示范、研究开发、改进完善,组装配套,形成了直接用于生产的农机化生产技术;⑤提供农机化技术、机具、信息服务;⑥组织农机化技术的专业培训。
(二)2018年度重点工作任务介绍
2018年,龙陵县农机推广站在龙陵县农业局的正确领导下和上级业务部门的正确指导下,做了两方面的工作:一是:牢固树立“情系农民、服务农业、造福农民”的农机推广理念,紧紧围绕农机化新机具、新技术推广这个主题,以提高农机装备水平,发展农村先进生产力为着力点,明确目标任务,强化工作措施,认真贯彻执行党的路线、方针和农机化政策法规,加强制度建设,加大宣传力度,大力推广耕作机械、种植机械、收割机械等先进适用机具,努力提高龙陵县农业综合生产能力,促进龙陵县粮食增产、农业增效、农民增收,推动龙陵县农机化工作再上新台阶,农机各项工作实现了新的发展和突破;二是按照扶贫开发工作相关要求,抓实脱贫攻坚工作。现将2018年工作总结如下:
一、2018年龙陵县农机购置补贴项目实施情况
2018年省上下达龙陵县中央农机购置补资金100.02万元。龙陵县采取“自主购机、先购后补、定额补贴、县级结算、直补到卡”的补贴方式,按照“先购机后申请,先申请先补贴、后申请后补贴、不申请不补贴”的原则进行资金兑付。公平公正、信息公开、强化监管、注重绩效,充分调动各方面积极性,保障企业自主经营权、农民购机自主权。
通过全县农业、农机系统广大干部职工、科技人员的共同努力和全县农机户的积极参与,2018年龙陵县完成农机购置补贴资金100.01万元,申请表数158份、受益户数142户、机具数量173台。其中:
(一)、农产品初加工机械
(1)茶叶加工机械:
①茶叶炒(烘)干机:申请表数1份,受益户数1户,机具数量1台,总补贴:0.19万元;
②茶叶揉捻机:申请表数17份,受益户数16户,机具数量24台,总补贴6.74万元;
③茶叶杀青机:申请表数1份,受益户数1户,机具数量1台,总补贴0.26万元;
(2)剥壳(去皮)机械
①干坚果脱壳机:申请表数25份,受益户数25户,机具数量25台,总补贴10.00万元;
(二)、收获机械:
(1)谷物收获机械
①自走履带式谷物联合收割机(全喂入):申请表数1份,受益户数1户,机具数量1台,总补贴2.05万元;
(2)饲料作物收获机械:
①打(压)捆机:申请表数1份,受益户数1户,机具数量1台,总补贴0.88万元;
(三)、收获后处理机械
(1)干燥机械
①谷物烘干机:申请表数1份,受益户数1户,机具数量2,台,总补贴7.42万元;
②果蔬烘干机:申请表数67份,受益户数61户,机具数量70台,总补贴38.20万元;
(2)、脱粒机械
①玉米脱粒机:申请表数1份,受益户数1户, 机具数量1台,总补贴0.06万元。该脱粒机生产率5-10t/h、型号5TY-60-150 、生产企业是昆明群辉机电设备有限公司。
(四)、耕整地机械
(1)耕地机械
①微耕机:申请表数26份,受益户数26户,机具数量26 台,总补贴2.08 万元;
②、旋耕机:申请表数9份,受益户数8户,机具数量9 台,总补贴1.71万元;
(五)、农产品初加工机械
(1)碾米机械
①、组合米机:申请表数1份,受益户数1户,机具数量1台,总补贴0.5万元;
(六)、动力机械
(1)拖拉机:
①、轮式拖拉机:申请表数7份,受益户数5户,机具数量11台,总补贴29.92万元;
为确保2018年农机购置补贴项目的顺利实施,龙陵县农机推广站核实人员按照补贴机具核实要求,深入村寨、田间地头、农机合作社、农机经销网点,逐一核实,在机具核实过程中,严格材料审核、严格审核确认购机户身份证、发票号、经销企业核实表、机具的品牌型号、出厂编号、发动机号等资料信息与购机户所购农机具是否一致,确保签字手续完备,内容填写真实完整;经对机具核实无误后进行现场三合影拍照,确保所有信息一致完善。
今年农户需求的补贴机具比去年范围广、种类多,在推广收获机械、收获后处理机械、农产品初加工机械中有新突破,说明农户购买需求随着产业结构的调整而在改变。如饲料作物收获机械中的打(压)捆机、脱粒机械中的玉米脱粒机、剥壳(去皮)机械中的干坚果脱壳机等等。
二、2018年龙陵县水稻全程机械化示范推广情况
龙陵县农机推广站在上级业务主管部门的指导下,加强组织保障、结合政策、创建专业合作社、积极引进新技术、抓好示范区、示范点的建设。通过水稻机插秧技术示样板建设,逐步解决龙陵县水稻机耕、机耙、栽插、收割等机械化操作问题,把水稻种植区的广大农民从繁重的传统人工栽插、收割方式中解放出来,减轻劳动强度,转移农村劳动力从事其它副业,降低生产成本,实现农业增产增效、农民节本增收,促进龙陵县粮食产业的发展。为进一步推进龙陵县水稻生产全程机械化发展,龙陵县农机推广站通过资金、技术、设备相结合的方式,扶持农机专业合作社建设。
(一)机插面积
龙陵县水稻育插秧从4月中旬开始至6月中旬结束,共计种植机插秧样板面积660亩,其中勐糯镇样板500亩,镇安镇样板160亩。辐射带动周边机插秧面积共为7000亩,辐射带动面积同比增长39%,完成下达任务的100%。
(二)机械化程度
全县项目区为了推进水稻生产全程机械化工作:一是在生产前组织机手检修、保养所用的插秧机、微耕机等等,为抢农时,推进度打下坚实的基础。二是在去年的基础上农机拥有量新增了49台(套),其中:微耕机26台、轮式拖拉机11台、旋耕机9台、自走履带式谷物联合收割机(全喂入)1台、谷物烘干机2台。这些机械为水稻生产全程机械化工作提供保障。全年项目区水稻生产机械化整地(翻、施、耙、压、平)、种、收共完成面积7000亩,机械化程度达到100%,完成下达任务的100%。
(三)测产与机收面积
10月科技人员对项目区进行测产:水稻机插样板平均单产达603kg,其中:镇安镇水稻机插样板平均单产达550kg,勐糯镇水稻机插样板平均单产达620kg。水稻机插辐射带动面积7000亩的平均产量为585kg。
在气候条件非常不利的条件下,农机技术人员组织本地、外地联收机共同对机插项目区水稻进行机收,经过一个月的抢收,共完成项目区水稻机械化收获面积7000多亩,完成率为100%。
(四)技术措施
在此项目实施过程中,龙陵县农机推广站与市农机推广站、龙陵县农科所、镇安农技站、勐糯农技站的领导和技术人员充分合作,通过在乡镇机插秧样板示范点上举办了7期机插秧育苗现场培训会与机插现场会,邀请农机、农科技术骨干、农户参会,参会人员共有900多人次,发放技术资料5000多份,现场会上给参会人员操作演示了“水稻机械插秧育苗技术、机插秧技术”。通过多场次、多地点演示,取得了良好的推广示范效果与社会效益。
三、抓实脱贫攻坚工作
建立完善帮扶责任“一对二、一对三”模式、制定帮扶措施、帮扶成效等工作机制,强化攻坚保障,提升脱贫实效,形成全员参与脱贫攻坚。全站职工的“结对”扶贫户被安排在碧寨乡三家村村和坡头村,其中三家村村有23户,坡头村有2户。全年开展了五个方面的工作:
(一)认真做好每月一次的“三同”活动,即与帮扶户同吃、同住、同劳动活动,与帮扶户交心、谈心、致富路上出谋划策。
(二)认真做好中秋,春节等节假日的慰问。
(三)每个职工认真落实自己的帮扶措施,引导外出或本地务工,在种植与养殖业上加强管理,增加了帮扶户的人均纯收入,都达到了预定的帮扶效果和脱贫要求。
(四)对每一个帮扶户都做好人居环境整治的政策宣传,使他们享受到改造厨房、场院硬化,入户路、串户路硬化等一系列补助措施。通过改造,帮扶户的生产、生活条件得到极大改善。
(五)全员职工共筹措资金3万多元用于补助种植、养殖业以及购买生活用品(电视机、桌子、椅子、凳子,衣柜、鞋架等等)。
四、存在问题与建议
(一)存在问题
安全技术培训和售后服务跟不上。一是宣传示范不够,缺乏典型带动,农民了解购机补贴政策多,了解机具性能少,自主选择机型困难。二是经销商对购机者安全技术培训不到位。三是乡镇维修网点不足,维修服务不及时,农民买配件难、维修难的问题依然存在。
(二)建议
在完成龙陵县水稻全程机械化生产过程中,要加强农机与农艺的密切配合,让农艺渗透于农机,并强力整合各单位涉农资金,让资金集中用于水稻生产全程机械化上,还应加强领导、扩大宣传,使龙陵县的水稻全程机械化生产更上一个新的台阶。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入龙陵县农机推广站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
2018年末实有人员编制11人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制11人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员10人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员1人。其中:离休1人,退休8人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2018年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2018年度收入合计1,597,195.92元。其中:财政拨款收入1,597,195.92元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比增加123521.2元,增长8.38%,主要原因分析:
1.2019999其他一般公共服务(类)支出,比上年减少收入66000元.
2.2080502事业单位离退休(类)支出,比上年增加12927元.
3.2080505基本养老保险缴费(类)支出,比上年增加16724元.
4.2080801死亡抚恤(类)比上年增加4260元.
5.2130104事业运行(类)比上年增加255610.2元.
6.2130106科技转化推广服务(类)比上年减少100000元.
二、支出决算情况说明
2018年度支出合计1,677,195.92元。其中:基本支出1,597,195.92元,占总支出的95.23%;项目支出80,000.00元,占总支出的4.77%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加83521.2元,增长5.24%,主要原因分析:1.2019999其他一般公共服务(类)支出,比上年减少66000元.
2.2080502事业单位离退休费(类)比上年增加12927元.
3.2080505基本养老保险缴费(类)比上年增加16724元.
4.2080801死亡抚恤(类)比上年增加4260元.
5.2130104事业运行(类)比上年增加255610.2元.
6.2130106科技转化推广服务(类)比上年减少100000元.
(一)基本支出情况
2018年度用于保障龙陵县农机推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,597,195.92元。与上年对比增加223521.2元,增长16.27%,主要原因分析是:1.2080502事业单位离退休(类)比上年增12927元;
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)比上年增加16724元;
3.2080801死亡抚恤(类)比上年增加4260元;
4.2130104事业运行(类)比上年增加255610.2元。
基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.32%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.68%。
(二)项目支出情况
2018年度用于保障龙陵县农机推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出80,000.00元。与上年对比减少140000元,减少63.64%,用于开展新机具、新技术及水稻全程机械化技术推广。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,677,195.92元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加3521.2元,增长0.21%,主要原因分析:
1、2019999一般公共服务支出减少66000.00元;
2、2080502事业单位离退休比上年增加了12927.00元;
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加16724.00元;
4、2130104事业运行比上年增加255610.2元;
5、2130106科技转化与推广服务比上年减少120000.00元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1597195.92元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少了,主要原因分析是:
1、2019999一般公共服务支出减少66000.00元;
2、2080502事业单位离退休比上年增加了12927.00元;
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加16724.00元;
4、2130104事业运行比上年增加255610.2元;
5、2130106科技转化与推广服务比上年减少120000.00元。
6、国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7、公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8、教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9、科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10、文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11、社会保障和就业(类)支出315,428.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.81%。主要用于事业单位离退休124416.00元;机关事业单位基本养老保险缴费支出186752.00元。
12、医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
13、节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14、城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15、农林水(类)支出1,361,767.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.19%。主要用于事业运行中在职人员基本工资支出1192787.00元;办公费支出25392.55元;水费支出1484.84元;电费支出1297.95元;邮电费支出4147.6元;差旅费支出23740.00元;维修(护)费支出8547.82元;公务接待费支出1797.00元;工会经费支出16687.92元;其他交通费用支出3992.24元;对个人和家庭的补助支出1893.00元;科技转化与推广服务中办公费支出67918.00元;其他交通费用支出822.00元;差旅费支出11260.00元。
16、交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17、资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18、商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19、金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20、援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21、国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22、住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23、.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24、其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25、债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26、债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1897元,支出决算为1,797.00元,完成预算的94%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1,797.00元,完成预算的94%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少408.00元,下降18.50%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少408.00元,下降18.50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行“八项”规定,坚持厉行节约,严禁用公款大吃大喝,公务消费严格按照县政府规定要求接待,故年终决算数比年初预算略有减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出1,797.00元,占100.00%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1,797.00元。其中:
国内接待费支出1,797.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待4批次,接待人次22人。主要用于接待乡镇工作人员办理相关业务。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
龙陵县农机推广站部门2018年机关运行经费支出0.00元,与上年对比增加0元,我单位为全额拨款的事业单位,无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,龙陵县农机推广站部门资产总额633,771.28元,其中,流动资产190,755.28元,固定资产443,016.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少187,296.00元,其中;流动资产减少140,046.00元,固定资产减少47,250.00元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋250平方米,账面原值210000元,实现资产使用收入14543.79元。
国有资产占有使用情况表 |
|||||||||||||
单位:元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||
合计 |
1 |
633771.28 |
190755.28 |
443016 |
255000 |
188016 |
|||||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
三、政府采购支出情况
2018年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
(一)项目绩效自评报告
项目一:
1.项目名称:农业生产发展专项资金
2.项目基本情况:
龙财农(2017)年24号农业生产专项发展资金,2017年结转8万元,用于办公费开支67918元;差旅费11260元;交通费822元。
3.项目绩效自评工作开展情况:开展中央财政农机购置补贴,推广新机具新技术。全年共有142户农户受益,补贴机具123台。
4.项目绩效实现情况:提高全县主要农作物耕种播收,机械化水平达47.1%。
(1)项目资金情况:2017年结余农业生产发展专项资金8万 。
①项目资金到位情况。全额到位,围绕购机补贴项目实施方案实施。
②项目资金执行情况。主要用于新机具、新技术推广工作中产生的办公用品、差旅费和交通费支出。
③项目资金管理情况。
(2)项目绩效指标完成情况
①产出指标完成情况。2018年共推广各类农机具173台;受益农户142户。提高农机化水平0.1%。
②效益指标完成情况。完成全年农机购置补贴项目资金对付率百分之百。
③满意度指标完成情况。未接到任何举报投诉和通过对农户开展的问卷调查,满意率为百分之百。
5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
全部完成。
6、绩效自评结果
良好。
7.结果公开情况和应用打算
正准备进行公开。
8、绩效自评工作的经验、问题和建议
无
9、其他需说明的问题
无
8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14) 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。