索引号 | 01526256-4-/2020-0225017 | 发布机构 | 龙陵县财政局 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2020-02-25 |
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监督索引号53052300121300000
中共龙陵县委统战部2020年部门预算编制说明
第一部分 目录
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
(二)机构设置情况
(三)重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
(二)财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
(二)与中央配套事项
(三)按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
(一)因公出国(境)费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
(三)国有资产占用情况
十、中共龙陵县委统战部2020年部门预算表
第二部分 公开内容
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1、统战部主要职责:
一是贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用;二是推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规,深入调查研究,及时向市委统战部和县委报告龙陵统战线工作情况并提出建议;三是负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作; 四是贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进统一战线宣传工作;五是负责联系各民主党派,通报情况、反映意见,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策;六是贯彻落实党的民族、宗教工作方针政策和法律法规及县委、县政府的决策部署;七是依法管理民族宗教事务;八是组织开展地方民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究;九是负责或参与拟订、监督、检查少数民族和民族地区经济、科技、教育、文化、卫生健康、体育、生态等领域规划并组织实施;十是参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划;十一是统一管理侨务工作;十二统一领导海外统战工作;十三是牵头开展港澳统战工作;十四是参与制订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的办法措施;十五是负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用;十六是受县委委托,领导县工商联党组,指导县工商联、县侨联、县社会主义学校工作;十七是完成中共保山市委统一战线工作部、保山市民族宗教事务局和县委、县人民政府交办的其他任务。
2、工商业联主要职责:
一是贯彻执行党和国家关于统一战线及经济工作路线、方针、政策;二是做好非公有制经济人士的思想政治工作。;三是调查研究,参政议政。深入基层,非公企业、会员企业开展调查研究;四是维护非公经济人士的合法权益,努力为非公经济服务;五是加强引导非公有制企业党建工作,加强企业文化建设;六是增强与港澳台工商界的联系,促进经贸合作;七是引导、帮助各工商经济界人士、社会服务领域组建行业商会,充分发挥行业商会促进民间经济交往、规范经营、公平有序竞争的作用;八是完成县委、县人民政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
本单位共有编制机构2个(统战部、工商联),统战部属行政机构,工商联属于事业机构。与2019相比无变化。
(三)重点工作概述
加强多党合作,充分发挥民主党派和无党派人士作用。一是坚持邀请党外干部、民主党派成员、宗教界人士、党外知识分子、非公经济代表人士列席县委县政府重要会议,并定期向党外人士通报工作,充分保障党外人士参政议政权利。5月3日;二是加强民主党派人士和无党派人士队伍建设。注重加强民主党派人士和无党派人士思想教育工作,引导统一战线广大成员增强走中国特色社会主义道路的自觉性和坚定性。三是支持民主党派各项工作。积极协助九三学社保山市委、致公党保山市委等到龙陵调研。配合九三学社龙陵支社、致公党龙陵支社在县内开展调研。
突出政治引领,扎实做好无党派、党外知识分子及新的社会阶层人士统战工作。一是加强“六支队伍”基础工作。龙陵县建立了“六支队伍”数据库,在乡科级后备干部队伍中,党外干部的比例均不低于20%。二是健全组织网络,县委建立了党外知识分子、新的社会阶层人士数据库,定期不定期召开党外知识分子联谊会、座谈会、工作通报会,深化联谊交友,突出抓好党思想政治引领,切实增强工作的影响力和凝聚力。建立了统战、宣传、司法等部门工作联席会议制度。
推动民族、宗教大团结,促进社会和谐稳定。一是完善相关制度,推动各项工作贯彻落实。二是强化工作措施,全力维护宗教领域和平稳定。三是健全宣传机制,持续深入开展民族宗教政策法规宣传。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计,我部门基本情况如下:
在职人员编制11人,其中:行政编制8人,事业编制3人。在职实有8人,其中:财政全供养8人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入182.59万元,其中:一般公共预算财政拨款182.59万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。与上年对比增加6.09万元,增长3.4%,增加的主要原因是政策性调整工资及保险费。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入182.59万元,其中:本年收入182.59万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款182.59万元(本级财力182.59万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源、资产有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加6.09万元,增长3.4%,增加的主要原因是政策性调整工资及保险费增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出182.59万元。财政拨款安排支出182.59万元,其中,基本支出元182.59万元,与上年对比增加6.09万元,增长3.4%,增加的主要原因是政策性调整工资及保险费。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用
2012801民主党派及工商联事务-行政运行34.06万元。主要用于机关人员工资福利支出30.22万元,商品和服务支出3.84万元。
2013401统战事务-行政运行121.32万元。主要用于机关人员工资福利支出90.60万元,商品和服务支出23.52万元。
2013499其他统战事务支出7.2万元。主要用于抗战老兵生活补助费。
2080501行政单位离退休费用1.48万元,主要用于离退人员办公及护理费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费11.20万元。主要用于机关事业人员养老保险费
2080506机关单位职业年金缴费支出5.48万元,主要用于退休及调出人员职业年金缴费支出。
2101101行政单位医疗6.25万元。主要用于行政人员基本医疗保险费。
2101103公务员医疗补助2.8万元。主要用于机关事业人员医疗补助费。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组(其中:基本支出182.59万元,项目支出0万元)
基本支出182.59万元分别为:30101基本工资32.89万元,30102津贴补贴46.72万元,30103奖金21.94万元,绩效工资19.2万元,30108机关事业养老保险费11.2万元,30109职业年金缴费5.48万元,30110职工医疗保险费6.09万元,公务员医疗补助费2.8万元,30112其他社会保险费0.07万元,医疗费0.16万元,办公费13万元,30202印刷费0.6万元,30205水费0.1万元,30206电费0.25万元,30207邮电费0.15万元,30211差旅费1.45万元,30213维修护费0.4万元,30215会议费0.55万元,30216培训费0.45万元,30217公务接待费1.45万元,30228工会经费1.4万无,30239其他交通费用7.56万元,30299护理费0.24万元,30305抗战老兵生活补助8.44万元
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位不涉及此项公开事项。
(二)与中央配套事项
本单位不涉及此项公开事项。
(三)按既定政策标准测算补助事项
本单位不涉及此项公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金2.6万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.45万元,较上年减少0.05万元,下降3%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
我部门2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
我部门2020年公务接待费预算为1.45万元,较上年减少0.05万元,下降3%,国内公务接待批次为13次,共计接待160人次。
按照“三公”经费管理要求,每年“三公”经费预算只降不增的原则,2019年统战部“三公”经费预算为1.5万元,2020年预算为1.45万元,与上年比减少0.05万元,同比下降3%。减少的主要原因为按照“三公”经费管理要求,当年“三公”经费预算在上年的基础上只降不增。
(三)公务用车购置及运行维护费
我部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2020年机关运行经费安排27.6万元,与上年19.31万元对比增加8.29万元,增长42%,增加主要原因是九三学社公用经费增加。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、中共龙陵县委统战部2020年部门预算表
1.部门财务收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.部门财政拨款收支总体情况表
5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6.部门基本支出情况表
7.部门政府性基金预算支出情况表
8.财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
9.部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10.本级项目支出绩效目标表(本次下达)
11.本级项目支出绩效目标表(另文下达)
12.对下转移支付绩效目标表
13.部门政府采购情况表
监督索引号53052300121300111