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龙陵县人民政府

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索引号 01526265-2/20260914-00001 发布机构 龙陵县教育体育局
公开目录 部门决算 发布日期 2026-09-14
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主题词 教育
龙陵县第三中学2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻和执行党和国家教育方针和政策,树立正确的办学方向,努力办好义务教育、高中教育工作。开展有序的学校管理,做好教工思想、师德、教育教学常规、学校学生和教师的人身安全等工作。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置11个内设机构,包括:综合办公室、工会办公室、校安办、财务室、教导处、总务处、心理辅导室、音乐美术辅导室、体育器材保管室、实验室、图书室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

龙陵县第三中学作为二级预算单位纳入龙陵县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员157人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员153人,机关和事业工人4人;经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员16人;经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人(离休0人,退休40人)。年末学生2028人。年末学生2,028人。年末遗属4人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)队伍建设提质增效,筑牢育人根基

师德师风建设走深走实:以 “师德就是教育力” 为核心理念,常态化开展师德先进典型宣讲、违纪案例警示教育活动,严格执行师德一票否决制,全年无任何师德失范行为发生。通过学校公众号、视频号等新媒体平台,宣传师德高尚、实绩突出的教师先进事迹,营造 “爱岗敬业、廉洁从教、为人师表” 的浓厚育人氛围。同时,畅通师德监督渠道,设立举报箱与公开举报电话,主动接受师生、家长及社会监督,进一步规范教师职业行为。

专业能力培养多点突破:扎实推进 “青蓝工程”,12对师徒结对精准赋能,青年教师快速成长,19人获得县级骨干教师、学科带头人称号,34人次获得县级教学奖。全年统筹组织25人次参与 “国培计划”培训等省级及以上专项培训,选派9名教师赴省外优质学校交流研学。搭建 “点课、磨课、公开课” 一体化教研平台,开展校级公开课40余节、学科专题研讨20次,健全 “专家引领 + 同伴互助 + 自我反思” 的校本研修机制,教师课堂驾驭能力与教研创新水平显著提升。优化绩效考核体系,将教学常规、学业成绩、安全履职等核心指标纳入考核,细化绩效工资分配方案,充分激发教师工作主动性与创造性。

(二)德育工作创新赋能,厚植成长底色

主题德育实现系列化落地:践行 “理想教育” 德育模式,分学段落实 “筑梦、追梦、圆梦” 育人目标,按目标月、榜样月、反省月、激励月有序开展系列活动。全年组织多场 “红色文化进校园”“感恩励志演讲会”“青春向党” 等主题活动,初高中毕业班百日誓师大会、新生红色文化开学第一课等特色活动成效显著,引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。细化学生一日常规考核标准,每月聚焦1-2个好习惯养成,系统梳理汇编完成《龙陵县第三中学德育校本教材》,推动德育工作向规范化、系统化、特色化转型。

心理关爱与家校共育协同发力:投资8万余元完善心理咨询室功能配置,配备专职心理教师,建立留守学生、心理问题学生专项档案,落实 “一生一策” 精准关爱措施,开展心理辅导课40节、个体心理疏导130余人次。深化家校协同育人,召开各年级家长会6场,成立校级家长委员会,组织教师完成全面家访,搭建起 “学校 - 家庭 - 社会” 三位一体的育人平台,家长督学意识与家校协同能力显著提升。全面推广校园普通话,净化校园语言环境,学生口角矛盾发生率同比下降20%,校园氛围更加和谐。

(三)教学管理精细深耕,提升办学质量

常规管理从严从实:严格落实备课、作业批改、集体备课等教学常规要求,由教导处、教科室牵头,每月开展教学常规专项检查,每学期完成2次推门听课全覆盖,校长、分管领导累计听课120余节,及时发现并督促整改教学薄弱环节。健全集体备课制度,各学科按固定时段开展教研活动,聚焦考点热点梳理、教法与学法优化,高三、初三备课组每周完成一套真题演练与深度分析,为精准备考筑牢基础。强化作业精细化管理,推行 “分层作业”“二次练习” 模式,严控作业总量与时长,确保教师作业批改精准及时,切实提升作业育人实效。

培优辅差与质量监测成效显著:实施分层教学与跟踪包保制度,为各年级目标冲刺学生建立动态学业档案,每位教师制定个性化培优辅差方案,通过优生增长率、学困生进步率等 “五率评比” 倒逼教学质量提升。2025年中考,353名考生中 5人进入全县前100名、16人进入前200名,超额完成年度目标,初中部全县综合排名提升至第3名;高考本科上线率达38.07%,超额完成8个百分点。非毕业班市统测中,教师34人次获市、县级表彰奖励。

信息化与艺体教学同步推进:智慧校园系统全面投入使用,实现学生出勤、学业成绩、违纪处理等数据化管理,多媒体设备课堂使用率达95%以上,信息化教学赋能成效明显。严格落实 “双减” 政策,常态化开展阳光体育大课间活动,成功举办校级运动会,加强校运动队、文艺队训练,在奔跑吧少年市级比赛中高中组排球队获第3名,初中组篮球队获第五名。扎实做好传染病防控工作,开展健康知识讲座4场,切实保障学生身心健康。

(四)精细管理赋能保障,优化办学环境

制度与安全管理双强化:严格落实教代会、校务公开制度,推进学校民主管理、依法治校。坚守安全底线,落实安全 “一岗双责”,开展防火、防震等应急疏散演练4次,排查整改安全隐患40处,全年无重大安全事故发生。强化校园欺凌防范工作,常态化开展矛盾纠纷排查与特殊学生情况摸排,及时化解学生矛盾,营造安全稳定、和谐有序的校园环境。

基础设施与后勤服务持续升级:投资20万元的新建运动场地周边围栏竣工并投入使用,新增7块篮球场,有效缓解运动场地不足问题。投入82万元改造初中部教学楼完成竣工并投入使用,全面实现初高中分离;投入8万元优化食堂就餐环境、加工车间。规范资金管理使用,严格执行财务制度,“两免一补”、营养餐等教育惠民政策落实到位,资金使用公开透明,师生满意度达90%以上。

(五)控辍保学与党建工作扎实推进

控辍保学成效持续巩固:压实控辍保学工作责任,建立 “班主任排查 + 学校干预 + 家校联动” 闭环工作机制,深入剖析学生厌学原因,精准落实帮扶措施。由陈进林副校长牵头负责数据上报与动态监测,确保各项工作落地见效、闭环管理。

党建引领作用充分凸显:坚持 “抓党建促教育、抓党员促教师、抓党风促行风” 工作思路,强化党支部战斗堡垒作用与党员先锋模范作用,开展主题党日活动12场,推进党务、校务公开常态化。落实党风廉政建设责任制,开展廉政警示教育4次,严格执行省市县相关要求,营造风清气正的育人环境。加强群团组织建设,深化党建带团建、带工建工作,凝聚全校师生发展合力。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县第三中学2025年度收入合计38,501,212.59元。其中:财政拨款收入34,855,609.86元,占总收入的90.53%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入1,162,700.00元(含教育收费1,162,700.00元),占总收入的3.02%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入2,482,902.73元,占总收入的6.45%。

与上年相比,收入合计增加6,081,783.14元,增长18.76%。其中:财政拨款收入增加4,173,196.41元,增长13.60%;无上级补助收入;事业收入减少315,900.00元,下降21.36%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加2,224,486.73元,增长860.82%。主要原因是:

(一)一般公共预算财政拨款收入增加3,871,196.41元,主要是:义务教育营养改善计划资金、义务教育公用经费、义务教育困难学生补助、普通高中助学金、普通高中免学费、普通高中脱贫家庭子女生活补助、边境转移支付资金(运动场建设项目)、工会经费、养老保险、职业年金、遗属补助等收入比上年增加。

(二)政府性基金预算财政拨款收入增加302,000.00元。主要为:农村基础设施建设支出增加213,700.00元、其他政府性基金债务收入安排的支出增加88,300.00元。

(三)事业收入减少315,900.00元,主要为:普通高中学校财政非税返还收入(学费、住宿费)减少。

(四)其他收入增加2,224,486.73元,主要为:课后服务费、普通餐资金、99公益捐赠资金等收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县第三中学2025年度支出合计38,501,212.59元。其中:基本支出27,770,976.04元,占总支出的72.13%;项目支出10,730,236.55元,占总支出的27.87%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加6,081,783.14元,增长18.76%。其中:基本支出增加2,998,469.50元,增长12.10%;项目支出增加3,083,313.64元,增长40.32%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是:

1.基本支出增加2,998,469.50元,原因为:工会经费、养老保险、职业年金、遗属补助等基本支出增加。

2.项目支出增加3,083,313.64元,原因为:义务教育营养改善计划资金、义务教育公用经费、义务教育困难学生补助、普通高中助学金、普通高中免学费、普通高中脱贫家庭子女生活补助、边境转移支付资金(运动场建设项目)、政府性基金等项目支出增加。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障龙陵县第三中学机构正常运转的日常支出27,770,976.04元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,116,389.87元,占基本支出的90.44%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,654,586.17元,占基本支出的9.56%。基本支出与上年对比增加2,998,469.50元,增长12.10%,主要原因为:

1.人员经费支出增加708,597.33元。

(1)工资福利支出增加664,851.33元。其中:基本工资增加1,601,456.00元;津贴补贴增加26,006.00元;奖金减少305,303.20元;绩效工资减少202,147.80元;机关事业单位基本养老保险费增加236,695.04元;职业年金缴费增加136,826.89元;职工基本医疗保险缴费减少523,107.22元;公务员医疗补助缴费减少201,170.48元;其他社会保障缴费减少42,951.90元;其他工资福利支出减少61,452.00元。

(2)个人家庭补助支出增加43,746.00元,其中:生活补助增加43,550.00元;医疗费补助增加196.00元。

2.日常公用经费增加2,289,872.17元。

商品和服务支出增加2,289,872.17元,其中:办公费减少31,139.00元;维护费增加10,000.00元;培训费增加4,671.00元;劳务费增加565,605.00元;工会经费增加180,437.44元;其他商品和服务支出增加1,560,297.73元。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障龙陵县第三中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出10,730,236.55元。其中:基本建设类项目支出0.00元。项目支出与上年对比增加3,083,313.64元,增长40.32%,具体项目开支及开展工作情况:

1.义务教育营养改善计划项目支出1,076,810.93元。主要用于义务教育阶段学生营养膳食补助,为学生提供营养膳食,改善中小学生营养摄入,增强学生身体素质,促进青少年健康成长。

2.义务教育公用经费项目支出766,078.44元。主要保障义务教育学校日常办学运转,用于教学耗材购置、设备维护、校园日常运维等开支,保障中小学教育教学工作正常开展。

3.义务教育困难学生生活补助项目支出2,535,875.00元。主要用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助,资金实行专户管理、封闭运行、集中支付,重点向建档立卡等四类困难学生倾斜,专款专用及时发放,减轻困难家庭就学负担,保障家庭经济困难学生顺利完成义务教育。

4.普通高中助学金项目支出1,531,100.00元。主要用于发放普通高中家庭经济困难学生国家助学金,坚持专款专用,及时足额拨付,缓解家庭经济困难学生就学压力,保障学生顺利完成高中学业,落实教育资助政策。

5.普通高中建档立卡免学费项目支出626,750.00元。主要用于普通高中原建档立卡等家庭经济困难学生免学费补助,严格落实专款专用,减轻建档立卡家庭教育支出负担,保障家庭经济困难学生顺利就学,落实教育帮扶政策。

6.普通高中脱贫家庭子女生活补助项目支出248,750.00元。主要用于发放普通高中脱贫家庭学生生活费补助,严格执行专款专用,及时足额发放补助资金,缓解家庭经济困难学生就学压力,保障脱贫家庭子女顺利完成高中学业,落实教育帮扶政策。

7.普通高中生均公用经费项目支出770,172.18元。主要用于普通高中学校日常教学运转,包含教学耗材购置、设备维护、校园运行保障等支出,保障学校教育教学活动正常开展,改善学校办学条件。

8.边境转移支付资金(运动场建设项目)支出1,600,000.00元。通过项目的实施,解决了学校无标准化运动场地、体育活动场地不足的问题,完善校园体育基础设施,满足师生体育课教学、课间活动、体育赛事开展需求,改善办学条件。

9.农村基础设施建设支出(护坡边坡防护治理建设项目)213,700.00元。通过项目的实施,解决了学校区域边坡、护坡存在的地质灾害安全隐患,加固边坡防护设施,有效防范滑坡、塌方风险,保障周边群众及学生生命财产安全。

10.其他政府性基金债务收入安排的支出(清偿拖欠企业账款专项债券资金)88,300.00元。通过项目的实施,解决了政府对企业的历史拖欠账款问题,清偿企业存量欠款,缓解企业资金周转压力,维护市场主体合法权益,优化地方营商环境。

11.学费、住宿费专项经费(事业收入资金)项目支出1,162,700.00元,主要用于弥补办学经费缺口,保障学校日常教学运转,用于教学耗材购置、学生宿舍运维管理、教学设施设备维护修缮、改善办学条件,保障教育教学活动正常开展。

12.99公益捐赠资金(其他收入资金)支出60,000.00元。主要用于开展公益助学、校园建设改造、学生帮扶救助,购置教学设备物资,改善校园办学条件,助力教育事业发展。

13.心理咨询室建设资金(其他收入资金)支出50,000.00元。主要用于心理咨询室场地改造装修,购置心理测评、沙盘、宣泄等配套设备器材,建设标准化心理辅导空间,开展学生心理健康教育、心理疏导辅导工作,守护学生心理健康。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县第三中学2025年度一般公共预算财政拨款支出34,553,609.86元,占本年支出合计的89.75%。与上年相比增加3,871,196.41元,增长12.62%,完成年初预算的133.08%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出27,336,724.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.11%,完成年初预算的131.41%。主要用于义务教育、普通高中学生资助补助、生均公用经费、义务教育营养改善计划、学校办学运转保障等支出,落实各项教育惠民政策,保障各学段学校正常教育教学开展,落实家庭经济困难学生资助,改善办学条件;造成预决算差异的主要原因是年中追加上级转移支付教育专项补助资金,学生资助、营养改善计划资金等专项补助资金下达,实际支出大于年初预算安排。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出3,038,699.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%,完成年初预算的101.12%。主要用于单位人员养老保险、职业年金缴纳、离退休人员经费、其他社会保障缴费等社会保障相关支出,保障职工社会保障待遇落实;造成预决算差异的主要原因是人员社保缴费基数调整,社保缴费实际发生额较年初预算略有变动。

9.卫生健康(类)支出1,720,700.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%,完成年初预算的79.81%。主要用于单位职工医疗保险、大病保险、工伤生育等社会保险缴费,落实职工医疗保障待遇;造成预决算差异的主要原因是部分医保缴费按实际进度结算,年度内未完全执行完毕,导致实际支出小于年初预算。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出2,457,485.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%,年初无此项预算。主要用于普通高中建档立卡免学费、义务教育困难学生补助、义务教育营养改善计划、边境转移支付(运动场建设项目)等;造成预决算差异的主要原因是年初未安排预算,年中收到上级追加下达城乡社区专项补助资金,形成实际支出,所以导致城乡社区(类)支出预决算出现差异。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,500.00元,决算为8,876.15元,完成年初预算的13.35%;支出决算较上年减少3,962.85元,下降30.87%。

因公出国(境)费用用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元,决算为7,759.15元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.42%,完成年初预算的25.86%;公务接待费支出年初预算为36,500.00元,决算为1,117.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.58%,完成年初预算的3.06%。

因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加454.15元,增长6.22%;公务接待费支出决算较上年减少4,417.00元,下降79.82%;具体是国内接待费支出决算1,117.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少4,417.00元,下降79.82%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,500.00元,支出决算为8,876.15元,完成年初预算的13.35%,支出决算较上年减少3,962.85元,下降30.87%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元,决算为7,759.15元,完成年初预算的25.86%;公务接待费支出年初预算为36,500.00元,决算为1,117.00元,完成年初预算的3.06%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格落实厉行节约、过紧日子要求,从严管控公务用车运行维护、公务接待,压缩非必要公务出行与接待活动;实际发生公务用车运维、公务接待业务量较年初预计有所减少,相关经费据实发生,因此实际支出低于年初预算安排。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加454.15元,增长6.22%;公务接待费支出决算减少4,417.00元,下降79.82%,具体是国内接待费支出决算1,117.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:严格贯彻厉行节约反对浪费相关规定,从严规范公务接待管理,压减非必要接待事项,公务接待业务量较上年大幅下降,公务接待费支出相应减少;公务用车运行维护费略有增加,主要为车辆正常运维保障产生合理支出,综合导致“三公”经费决算总体较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常公务出行、下乡督导检查、业务调研等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次27人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级督查检查、业务交流指导等相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县第三中学属于财政全额拨款事业单位,无机关运行经费,与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,龙陵县第三中学资产总额27,805,232.36元,其中,流动资产2,364,644.58元,固定资产23,840,585.78元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程1,600,000元,无形资产2.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,140,839.74元,其中固定资产增加589,239.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额1,585,348.15元,其中:政府采购货物支出1,578,539.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出6,809.15元。授予中小企业合同金额1,277,132.00元,其中:授予小微企业合同金额1,277,132.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。