无障碍浏览 长者模式 打开适老化模式 政府信箱 加入收藏 x
龙陵县人民政府
索引号 01526265-2/20230911-00002 发布机构 龙陵县教育体育局
公开目录 部门决算 发布日期 2023-09-11
文号 浏览量
主题词 教育
龙陵县第三中学2022年度部门决算

监督索引号53052300136000601000

目录

第一部分 龙陵县第三中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县第三中学概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻和执行党和国家教育方针和政策,树立正确的办学方向,努力办好义务教育、高中教育工作。开展有序的学校管理,做好教工思想、师德、教育教学常规、学校学生和教师的人身安全等工作。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.加强领导班子建设。

不断加强班子理论学习,完善领导班子周例会制、值日制、党员学生宿舍挂钩制,提高履职能力和水平。同时,坚持领导成员为师生职工服务的思想,目标明确,权责分明,不断统一思想,班子成员共商学校发展之策,深入课堂,全方位督查指导教学工作。一年来,领导班子凝聚力得到了加强,战斗了得到了提高。

2.加强教师队伍建设。

(1)加强师德建设。

扎实开展师德师风建设,强化坚持教师为全体学生和家长服务的思想,提高教育教学水平,引导教师树立正确的学生观、教学观。认真贯彻落实“教师六不准”的要求,坚持强化事业心和责任感。开展以“学高为师,身正为范” 、“铸师魂,修师德,练师能,创师业”为目标的“师魂”工程,使其树立教书育人的价值取向。

(2)加强教师培训。采取“走出去、请进来”的战略,利用一切适合学校实际的机会,通过研讨会、互联网等,让教师分批、分科进行培训,其中,3次邀请专家进校培训150人次,国培计划141人次,国培短期集中培训86人,全员参与校本研修,通过培训,促进了教师的教育理念、方法、能力、知识结构的转变,使教师紧跟新课改步伐,为教师专业发展搭建平台,提高了教师专业素养,激发了教师潜能。

3.加强学生德育工作

通过开展励志感恩教育、家长会、学生座谈会等多种形式,转变了学生思想观念,引领学生树立了正确的学习观。认真开展了高一、初一新生学前教育工作,帮助学生进行人生规划,明确人生目标,让“知识改变命运,学习成就未来”的理念深入人心;学校从养成教育入手,进一步规范学生行为,培养学生良好习惯;2022年春季学期召开各年级家长会6次,开展了高一年级大家访活动,家访范围涵盖全县所有乡镇,通过家校联动开展,使家长与学校达成教育共识,更好地树立了学生的学习信心。

4.抓好教学工作。

(1)加强领导,分工明确

胡强校长全面主持学校工作,分管高中部;党总支书记杨泽恩负责德育工作、总支工作,分管政教处、初中部,担任初一年级组长;郭体俊副校长负责后勤、安全工作,分管安全办、总务处、安保工作;陈进林副校长负责教学工作,分管行政办、教务处、教科室、财务室,担任初二年级组长;姜吉武副书记负责党务工作,分管党办、团委,担任高三年级组长;总支委员、工会主席张家泽负责工会工作,担任语数支部书记。

(2)抓常规,提升管理水平。

①认真备课。教师必须认真写教案方可走进课堂授课,“蓝青工程”——师徒结对中,徒弟的教案必须有师傅的签名方可进入课堂授课;

②师生同考。每次考试,教师编入学生考场与学生同考。考完后交由阅卷系统批阅,并对教师考试成绩进行公示;

③抓教师业务检查。由教导处和教科室牵头,定期或不定期的抽查教师的教案及作业批改情况,对不按时按要求完成的教师及时进行谈话;

④进一步搞好集体备课制度。要求教师每周完成一套高考题或中考题,高三毕业班教师的试题直接交到校长办公室由校长亲自登记检查。其他级组的交到教科室登记检查,并要求教师梳理出考点、热点;

⑤要求教职工在教育学生时,做到严慈相济,严禁简单粗暴的对待学生,甚至把学生当做出气筒、发泄自己的不良情绪;

⑥要求老师多一些正能量,尽量做到让浩然正气滋养着我们。这样我们才会幸福一些,也才经得住摔打。以狠抓师德师风建设,树教师新形象,树立教书育人的责任感和使命感,提高教师依法治教的能力和水平。

(3)加强教研教改,提升教学质量

①按照学校教研工作安排,认真开展好每周一次的集体备课活动:星期二语文和音体美教研组,星期三英语和政史地教研组,星期四数学和理化生教研组;集体备课要求不仅备教材,更要研究教法、学法;要求教师认真备课,按照要求规范书写教案,每月由教科室组织检查;

②加强新教师的培养,开展“青蓝工程”师徒结对活动。结对教师30组,青年教师培养目标一年合格、二年成型、三年优秀;

③推门听课,加强常规课的检查和监督。校长每周至少听2节常规课;各分管领导每星期至少要听分管年级组教师的2节常规课;年级组长至少要听1节常规课。

(4)教育教学成绩显著。我校坚持“稳步提高初中教育教学质量,培育初中学业水平考试亮点,继续巩固提高高中音体美成绩,进一步凸显我校办学特色”的思路。

①抓好毕业班教学工作。制定了毕业班复习备考计划,组织参加高考、中考研讨会,通过高考研讨、考点研说等形式,不断提升教师能力。在社会各界的关心支持下,经过全校师生的共同努力,2022年我校实际参加高考250人,本科上线110人,其中一本上线4人,二本上线106人,上线率44%;参加中考181人,全县前100名4人,前300名16人,前500名24人,前1,000名70人,达高中录取分数线179人。

②抓好市级统测工作。非毕业本参加保山市统测,成绩提升明显,八年级从上学年全县综合排名第11名上升至第5名,七年级从第13名上升至第10名;高一高二年级在高中录取成绩全县最低的情况下有所突破。高一年级有2名同学进入全县前400名。

③获县级表彰人数18人,其中一等奖8人,二等奖2人,三等奖5人

5.加强制度建设。坚持用制度管人,坚持管理治校、管理兴校,通过完善规章制度,进一步规范了学生学习行为和教师教学行为,引导全体师生遵纪守法、依规依法办事,从而推动学校科学发展。

6.规范资金管理与使用

在资金管理和使用上严格按照上级各项文件精神和相关财务管理办法执行操作。严格规范报帐制度,学校收取的每笔非税收入都按时上缴财政,严格遵照财政审批制度规范使用每笔资金。认真落实“两免一补”、营养餐等教育惠民政策,提高教育惠民资金管理水平。中小学义务教育阶段学生生活补助资金拨付已全部公示并放已经到位。义务教育阶段学生已全部实行免收学费,对学生上学不收取任何费用。义务教育阶段学生每天都能享受4元的营养餐;每一笔经费的及时发放到位,充分体现了党和政府对农村教育的重视,很大程度上帮助贫困家庭解决了曾经上学难的问题。

7.做好其他工作

(1)德育工作。进一步建立健全学校德育工作体系,坚持“育人为本,德育为先”的方针,发挥德育功能。根据学生年龄特点,在全体学生中开展了法律教育、心理辅导、感恩教育;开展高三年级18岁成人仪式;加强了班风建设,强化班级文化、宿舍文化、校园文化建设,增强团队意识,培养集体精神,建设良好班风;进一步加强学生日常行为规范教育,增强学生遵纪守法意识,注重学生文明习惯的培养。

(2)疫情防控工作。随着新冠疫情的爆发,学校根据有关部门指示,迅速成立了疫情防控工作领导小组,制定了应急预案。疫情就是命令,防疫就是责任,胡强校长为学校疫情防控工作第一责任人,年级组长是年级防控工作的第一责任人,要将防控工作抓实抓细,做到了人盯人,校领导盯年级,年级主任盯班主任、盯课任教师,班主任盯班级。及时防范和应对我校可能出现的感染疫情,确保在发生感染疫情时,能够及时、迅速、高效、有序地处理疫情,做到“早发现、早报告、早诊断、早隔离、早治疗”。开学后学校实行半封闭管理,措施错峰上下学,每天进行“三检”,对因病缺勤学生进行及时跟踪,同时教导学生做好自我防护,勤洗手,不到人多的地方聚集等,有力保障了我校师生员工身体健康,维护了校园安全稳定。

(3)安全工作。安全是教育教学的重要保证,学校安全工作重于泰山,创建“安全、和谐”校园是我校长期的工作目标,通过努力,本学年无重大安全事故。

(4)控辍保学工作。党总支副书记、校长胡强为我校“控辍保学”第一责任人,各年级组长、班主任为所在年级、班级“控辍保学”第一责任人。做到目标责任到位、工作任务到位、工作措施到位,有计划、有步骤、有重点地推进“控辍保学”工作。发现辍学生,及时采取有力措施,深入了解学生辍学原因,对于学生遇到的困难,学校要全力以赴帮助解决,确保学生进得来,留得住,学得好。通过多种形式,如广播、宣传栏、标语等,加大《义务教育法》、《未成年人保护法》等法律法规宣传力度,明确学校、家长及学生各自的法律责任,让家长和学生了解义务教育的概念和意义、了解中小学学生辍学的危害。

(5)党团工青妇工作。加强党组织建设,加强党风廉政建设、师德师风建设和反腐败工作;召开教职工代表大会,工会组织开展了有益教师身心健康的文娱活动;团委、学生会组织开展了丰富多彩的团队活动,培养了学生自我教育,自我管理能力。同时举办了规模甚大的校园文体节,丰富多彩的文娱活动,活跃校园文化生活。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置11个内设机构,包括:综合办公室、工会办公室、校安办、财务室、教导处、总务处、心理辅导室、音乐美术辅导室、体育器材保管室、实验室、图书室。所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入龙陵县第三中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.龙陵县第三中学

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县第三中学2022年末实有人员编制153人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制153人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员150人(含参公管理事业人员0人)。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人(离休0人,退休31人)。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件)

龙陵县第三中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

龙陵县第三中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县第三中学2022年度收入合计25,535,727.36元。其中:财政拨款收入24,985,563.56元,占总收入的97.85%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入540,144.80元(含教育收费540,144.80元),占总收入的2.12%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入10,019.00元,占总收入的0.04%。与上年相比,收入合计减少1,023,490.69元,下降3.85%。其中:财政拨款收入减少682,114.49元,下降2.66%;上级补助收入,与上年持平;事业收入减少351,395.20元,下降39.41%;经营收入,与上年持平;附属单位上缴收入,与上年持平;其他收入增加10,019.00元,增长100.00%。主要原因为:

1.一般公共预算财政拨款收入减少682,114.49元,主要是:义务教育困难学生补助、普通高中助学金、普通高中建档立卡免学费、普通高中生均公用经费、普通高中建档立卡生活补助、乡镇补贴及乡村教师生活补助、义务教育薄弱环节改善与能力提升资金、职业年金缴费收入、基本医疗保险、公务员医疗补助等比上年减少。

2.事业收入减少351,395.2元,主要为:普通高中学校财政非税返还收入(学费、住宿费)减少351,395.2元,主要为:财政资金调度困难,没有全额返还事业收入资金。

3.其他收入增加10,019.00元,主要为:象达中心学校拨入考试费增加1,519.00元;教体局拨入“全面改薄”信息化设备购置项目资金增加8,500.00元。

二、支出决算情况说明

龙陵县第三中学2022年度支出合计26,518,304.44元。其中:基本支出22,078,297.41元,占总支出的83.26%;项目支出4,440,007.03元,占总支出的16.74%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少1,054,225.59元,下降3.82%。其中:基本支出减少3,092,982.62元,下降12.29%;项目支出增加2,038,757.03元,增长84.90%;上缴上级支出,与上年持平;经营支出,与上年持平;对附属单位补助支出,与上年持平。主要原因为:

1.基本支出减少3,092,982.62元,原因为:义务教育困难学生补助资金、普通高中建档立卡生活补助资金、义务教育营养改善计划资金、普通高中建档立卡免学费、普通高中生均公用经费在今年变更为项目,还因为奖励性绩效及年终一次性奖金、乡镇补贴及乡村教师生活补助资金等资金减少了投入,所以导致基本支出减少。

2.项目支出增加2,038,757.03元,原因为:义务教育困难学生补助资金、普通高中建档立卡生活补助资金、义务教育营养改善计划资金、普通高中建档立卡免学费、普通高中生均公用经费在今年变更为项目,所以导致项目支出增加。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障龙陵县第三中学下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,078,297.41元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,799,354.09元,占基本支出的98.74%,人均145,329.03元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费278,943.32元,占基本支出的1.26%,人均1,859.62元。基本支出与上年对比减少3,092,982.62元,下降12.29%,主要原因为:

1.人员经费支出减少880,171.26元。

(1)工资福利支出增加1,261,013.74元。其中:基本工资增加1,104,544.00元;津贴补贴减少3,725,207.00元;奖金减少508,374.00元;绩效工资增加5,030,738元;机关事业单位基本养老保险费增加25,746.56元;职业年金缴费减少246,098.92元;职工基本医疗保险缴费减少279,381.74元;公务员医疗补助缴费减少135,332.12元;其他社会保障缴费增加48,378.96元;其他工资福利支出减少54,000.00元。

(2)个人家庭补助支出减少2,141,185.00元,其中:生活补助减少2,153,185.00元;其他对个人和家庭的补助支出增加12,000.00元(退休人员慰问金)。

2.日常公用经费减少2,212,811.36元。

(1)商品和服务支出减少1,782,161.36元,其中:办公费减少978,810.41元;电费减少53,573.28元;邮电费减少58,871.30元;物业管理费减少35,300.00元;差旅费减少130,461.16元;维修费减少165,119.82元;公务接待费减少27,550.50元;培训费减少173,832.97元;劳务费减少276,600.00元;工会经费增加140,000.00元;公务用车运行维护费减少10,841.92元;其他商品和服务支出减少11,200.00元(退休人员公务经费)。

(2)资本性支出减少430,650.00元,其中:办公设备购置费减少430,650.00元。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障龙陵县第三中学机构为完成事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出4,440,007.03元。其中:基本建设类项目支出0.00元。项目支出与上年对比增加2,038,757.03元,增长84.90%,具体项目开支及开展工作情况:

1.义务教育营养改善计划项目支出698,404.00元。通过实施该项目以来,切实改善初中学生的营养状况,提高初中学生的健康水平。

2.义务教育公用经费项目支出883,964.99元。自从实施城乡义务教育阶段公用经费补助项目以来,我部门认真落实义务教育保障机制的各项要求,坚持以农村义务教育为重点,通过义务教育标准化学校建设,大力推进义务教育均衡,努力推动义务教育从数量扩张向质量提高转变,并取得了明显成效。

3.义务教育困难学生生活补助项目支出375,000.00元。自从实施了义务教育家庭经济困难学生生活费补助项目以来,对义务教育家庭经济困难学生生活费实行专户管理、封闭运行、集中支付,确保及时支付、专款专用,由局机关统筹分配,在分配时重点考虑建档立卡等四类学生,切实提高了义务教育家庭经济困难学生生活费使用效益。

4.普通高中生均公用经费项目支出314,266.16元。自从实施了普通高中生均公用经费补助项目以来,进一步解决了学校的办学条件。

5.普通高中建档立卡免学费项目支出138,400.00元。自从实施了普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费项目以来,按照项目资金谁使用,谁负责的原则,确保及时支付、专款专用,缓解普通高中建档立卡贫困户经济压力、确保扶贫政策落实到位。

6.普通高中助学金项目支出498,750.00元。自从实施了普通高中助学金项目以来,按照项目资金谁使用,谁负责的原则,确保及时支付、专款专用,缓解普通高中困难学生的经济压力、确保扶贫政策落实到位。

7.学费、住宿费专项经费(事业收入资金)项目支出540,144.8元。主要为:学校正常的办公支出和采购支出。

8.塑胶跑道修建补助资金(其他收入资金)项目支出800,000.00元。

9.校舍维修补助资金(其他收入资金)项目支出182,577.08元。

10.“全面改薄”信息化设备购置专项资金(其他收入资金)项目支出8,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县第三中学2022年度一般公共预算财政拨款支出24,985,563.56元,占本年支出合计的94.22%。与上年相比减少1,695,426.47元,下降6.35%,主要原因为:

1.工资福利支出,增加一般公共预算财政拨款支出1,261,013.74元;

2.日常公用经费支出,减少一般公共预算财政拨款支出120,159.21元;

3.对个人和家庭补助支出,减少一般公共预算财政拨款支出1,934,281.00元;

4.资本性支出,减少一般公共预算财政拨款支出902,000.00元。

导致一般公共预算财政拨款支出减少的原因为:津贴补贴、奖金、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、助学金、房屋建筑物构建、办公设备购置等今年减少了投入,还因为财政资金调度困难,所以导致一般公共预算财政拨款支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出21,692,714.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.82%。主要用于工资福利支出18,468,645.09元,对个人和家庭补助支出1,746,014.00元,商品和服务支出1,379,905.47元,资本性支出98,150.00元。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出2,089,424.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于退休人员公务经费12000.00元;遗属补助支出37494.00元;机关事业单位养老保险缴费支出2,039,930.00元。

9.卫生健康(类)支出1,203,425.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于事业单位医疗保险缴费803,538.64元,公务员医疗补助费399,886.36元。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,500.00元,支出决算为38,514.43元,完成年初预算的57.92%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算13,254.43元,占总支出决算的34.41%;公务接待费支出决算25,260.00元,占总支出决算的65.59%,具体是国内接待费支出决算25,260.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县第三中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为66,500.00元,支出决算为38,514.43元,完成年初预算的57.92%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置费支出决算为0.00元;公务用车运行维护费支出决算为13,254.43元,完成年初预算的44.18%;公务接待费支出决算为25,260.00元,完成年初预算的69.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:严格执行中央八项规定,压缩各项开支,厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,403.01元,增长3.78%。其中:因公出国(境)费支出决算,较上年无增减变动;公务用车购置费支出决算,较上年无增减变动;公务用车运行维护费支出决算增加2,562.51元,增长23.97%;公务接待费支出决算减少1,159.50元,下降4.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:

1.公务用车购置及运行维护费资金,严格执行中央八项规定精神,但是公务用车年限比较长,当年增加了维修费等,所以比上年支出增加2,562.51元;

2.公务接待费资金,严格执行中央八项规定精神,同比减少各项检查督查接待费、会议接待费等,比上年支出减少1,159.50元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各种家访工作及教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待54批次(其中:外事接待0批次),接待人次514人(其中:外事接待人次0人)。主要用于(各种家访工作及教育教学工作产生的接待批次及人次等支出)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人 。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县第三中学属于财政全额拨款事业单位,无机关运行经费,与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,龙陵县第三中学资产总额33,997,861.64元,其中,流动资产1,119,964.42元,固定资产29,977,895.22元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程2,900,000.00元,无形资产2.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2,264,231.42元,其中固定资产增加1,101,267.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2022年度,部门政府采购支出总额58,500.00元,其中:政府采购货物支出58,500.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额58,500.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300136000601111