| 索引号 | 01526298-6/20260917-00001 | 发布机构 | 龙陵县工业信息商务科技局 |
| 公开目录 | “三公”经费 | 发布日期 | 2026-09-17 |
| 文号 | 浏览量 |
一、总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为103,500.00元,决算为110,847.65元,完成年初预算的107.10%;支出决算较上年增加27,095.38元,增长32.35%
因公出国(境)费用支出年初预算为0元,决算为0元,年初无预算安排;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车运行维护费支出年初预算为73,500.00元,决算为89,329.92元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.59%,完成年初预算的121.54%;公务接待费支出年初预算为30,000.00元,决算为21,517.73元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.41%,完成年初预算的72.73%。
因公出国(境)费用支出决算0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加33,876.24元,增长61.09%;公务接待费支出决算较上年减少6,780.85元,下降23.96%;具体是国内接待费支出决算21,517.73元(其中:外事接待费支出决算0元),减少6,780.85元,下降23.96%;国(境)外接待费支出决算0元,上年无此项支出。
二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为103,500.00元,支出决算为110,847.65元,完成年初预算的107.10%支出决算较上年增加27,095.38元,增长32.35%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0元,决算为0元;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,;公务用车运行维护费支出年初预算为73,500.00元,决算为89,329.92元,完成年初预算的121.54%;公务接待费支出年初预算为30,000.00元,决算为21,517.73元,完成年初预算的72.73%。
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是“三公”经费支出110,847.65元,与上年度83,752.26元增加27,095.39元,增长32.35%,其中:公务用车购置及运行维护费89,329.92元,与上年度55,453.68元增加33,876.24元,增长61.09%,主要 原因为车辆老化导致维修维护费用增加,进入高维修周期,大修、易损件更换频次上升。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加33,876.24元,增长61.09%;公务接待费支出决算减少6,780.85元,下降23.96%,具体是国内接待费支出决算21,517.73元(其中:外事接待费支出决算0元),减少6,780.85元,下降23.96%;国(境)外接待费支出决算0元,上年无此项支出。
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年公务用车运行维护费89,329.92元,较2024年公务用车运行维护费55,453.68元,增加33,876.24元,主要原因是车辆老化维修维护费用增加,进入高维修周期,大修、易损件更换频次上升,本年所有“三公”经费总体上升。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业、信息、商务、科技等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待36批次(其中:外事接待0批次),接待人次135人(其中:外事接待人次0人)主要用于工业、信息、商务、科技等工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。