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龙陵县人民政府
索引号 01526299-4-04_A/2016-1116001 发布机构 龙陵县发展和改革局
公开目录 部门决算 发布日期 2016-09-28
文号 浏览量
主题词 财政
2016年部门决算公开表(补充)
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:龙陵县发展和改革局 单位:万元
             
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 389.74 一、一般公共服务 28 251.75
    其中:政府性基金 2 二、外交 29
二、上级补助收入 3 三、国防 30
三、事业收入 4 四、公共安全 31
四、经营收入 5 五、教育 32
五、附属单位缴款 6 六、科学技术 33
六、其他收入 7 七、文化体育与传媒 34
8 八、社会保障和就业 35 18.92
9 九、医疗卫生与计划生育 36
10 十、节能环保 37
11 十一、城乡社区 38 45
12 十二、农林水 39 110.41
13 十三、交通运输 40 3
14 十四、资源勘探信息等 41
15 十五、商业服务业等 42 20
16 十六、金融 43
17 十七、援助其他地区 44
18 十八、国土海洋气象等 45
19 十九、住房保障 46
20 二十、粮油物资储备 47
21 二十一、其他 48
22 二十二、债务还本 49
23 二十三、债务付息 50
本年收入合计 24 389.74 本年支出合计 51 449.08
用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 52
年初结转和结余 26 89.91 年末结转和结余 53 30.57
合计 27 479.65 合计 54 479.65

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
编制单位:龙陵县发展和改革局 单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 6 7 8
合计
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 18.40
2010401 行政运行 120.81
2010404 战略规划与实施 100.00
2010408 物价管理 20.00
2010499 其他发展与改革事务 8.11
2080501 归口管理的行政单位离退休 18.92
2130504 农村基础设施建设 10.00
2139999 其他农林水支出 90.50
2140299 其他铁路运输支出 3.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
编制单位:龙陵县发展和改革局 单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 18.40
2010401 行政运行 120.81
2010404 战略规划与实施 69.43
2010406 社会事业发展规划 15.00
2010408 物价管理 20.00
2010499 其他发展与改革事务 8.11
2080501 归口管理的行政单位离退休 18.92
2120399 其他城乡社区公共设施支出 45.00
2130504 农村基础设施建设 19.91
2139999 其他农林水支出 90.50
2140299 其他铁路运输支出 3.00
2169999 其他商业服务业支出 20.00
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:龙陵县发展和改革局 单位:万元
           
     行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
     1      2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 389.74 一、一般公共服务 30 251.75 251.75
二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交 31
3 三、国防 32
4 四、公共安全 33
5 五、教育 34
6 六、科学技术 35
7 七、文化体育与传媒 36
8 八、社会保障和就业 37 18.92 18.92
9 九、医疗卫生与计划生育 38
10 十、节能环保 39
11 十一、城乡社区 40 45 45
12 十二、农林水 41 110.41 110.41
13 十三、交通运输 42 3 3
14 十四、资源勘探信息等 43
15 十五、商业服务业等 44 20 20
16 十六、金融 45
17 十七、援助其他地区 46
18 十八、国土海洋气象等 47
19 十九、住房保障 48
20 二十、粮油物资储备 49
21 二十一、其他 50
22 二十二、债务还本 51
23 二十三、债务付息 52
本年收入合计 24 389.74 本年支出合计 53 449.08
年初财政拨款结转和结余 25 89.81 年末财政拨款结转和结余 54 30.57
    一般公共预算财政拨款 26 55
    政府性基金预算财政拨款 27 56
28 57
合计 29 479.65 合计 58 479.65
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05
编制单位:龙陵县发展和改革局 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 89.91 0 89.91 389.74 449.08 256.74 192.34 0 0 30.57
201 03 99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 18.40  18.40  18.40 
201 04 01 行政运行 120.81  120.81  120.81 
201 04 04 战略规划与实施 100.00  69.43  69.43  30.57
201 04 06 社会事业发展规划 15 15 15.00  15.00 
201 04 08 物价管理 20.00  20.00  20.00 
201 04 99 其他发展与改革事务支出 8.11  8.11  8.11 
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 18.92  18.92  18.92 
212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 45 45 45.00  45.00 
213 05 04 农村基础设施建设 9.91 9.91 10.00  19.91  19.91 
213 99 99 其他农林水支出 90.50  90.50  90.50  0.00 
214 02 99 其他铁路运输支出 3.00  3.00  3.00 
216 99 99 其他商业服务业支出 20 20 20.00  20.00 
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:龙陵县发展和改革局 单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 256.74 182.51 74.23
301   110.71 110.71
30101   基本工资 44.13 44.13
30102   津贴补贴 61.22 61.22
30103     4.86 4.86
30104   社会保障缴费 0.5 0.5
302 商品和服务支出 74.2 74.23
30201   办公费 65.04 65.05
30202   印刷费 0.01 0.01
30205   水费 0.02 0.01
30206   电费 0.1 0.11
30207   邮电费 0.4 0.4
30210   公务用车运行维护费 2.27 2.26
30211   差旅费 0.36 0.36
30216   培训费 0.26 0.26
30217   公务接待费 1.25 1.24
30226   劳务费 2.5 2.54
30228   工会经费 1.99 1.99
303 对个人和家庭的补助 70.49 70.49
30301   离休费 6.91 6.91
30302   退休费 10.76 10.76
30305   生活补助 1.22 1.22
30309   奖励金 49 49
30311   住房公积金 2.6 2.6
310 其他资本性支出 1.31 1.31
31002 办公设备购置 1.31 1.31
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07
编制单位:龙陵县发展和改革局 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开08表
编制单位:龙陵县发展和改革局 单位:万元
   行次 2015年度预算统计数 2015年度决算统计数
   1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 41.00 40.05
  1.因公出国(境)费 3
  2.公务用车购置及运行维护费 4 10.00 13.74
    (1)公务用车购置费 5 10.00
    (2)公务用车运行维护费 6 13.74
  3.公务接待费 7 31.00 26.31
    (1)国内接待费 8 31.00 26.31
    (2)国(境)外接待费 9
(二)相关统计数 10
  1.因公出国(境)团组数(个) 11
  2.因公出国(境)人次数(人) 12
  3.公务用车购置数(辆) 13
  4.公务用车保有量(辆) 14 3
  5.国内公务接待批次(个) 15 180
  6.国内公务接待人次(人) 16 3,000
  7.国(境)外公务接待批次(个) 17
  8.国(境)外公务接待人次(人) 18
二、机关运行经费 19 75.54
(一)行政单位 20 75.54
(二)参照公务员法管理事业单位 21
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。