索引号 | 01526299-4-04_A/2016-1014002 | 发布机构 | 龙陵县发展和改革局 |
公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2016-10-14 |
文号 | 浏览量 |
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开08表 | |||
编制单位:龙陵县发展和改革局 | 单位:万元 | ||
项 目 | 行次 | 2015年度预算统计数 | 2015年度决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 41.00 | 40.05 |
1.因公出国(境)费 | 3 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 10.00 | 13.74 |
(1)公务用车购置费 | 5 | 10.00 | |
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 13.74 | |
3.公务接待费 | 7 | 31.00 | 26.31 |
(1)国内接待费 | 8 | 31.00 | 26.31 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | ||
(二)相关统计数 | 10 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | 3 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | — | 180 |
6.国内公务接待人次(人) | 16 | — | 3,000 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | — | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | — | |
二、机关运行经费 | 19 | — | 75.54 |
(一)行政单位 | 20 | — | 75.54 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | — | |
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 | |||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |
县发改局“三公”经费决算情况说明
龙陵县发改局2015年财政拨款“三公”经费决算总额40.05万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出13.74万元,公务接待费支出26.31万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少1.43 万元,减少的主要原因是我单位严格执行财经纪律,厉行节约。
(一)因公出国(境)费
2015年发改局因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,比XX年决算增加/减少XX万元。具体出国开支及开展工作情况……。
(二)公务用车购置及运行维护费
2015年发改局购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆,公务用车购置及运行维护费13.74万元。其中:购置费0万元,比2014年决算增加/减少0万元;运行维护费13.74万元,比2014年决算增加2.2万元,主要用于保障“十三五”规划编制工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2015年发改局共执行国内公务接待180批次,3000人,接待费开支23.61万元;国(境)外公务接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少6.71万元,主要用于接待“十三五”规划工作、上级检查指导项目工作等产生的费用。