索引号 | 01526299-4-04_A/2016-0201002 | 发布机构 | 龙陵县发展和改革局 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2016-02-01 |
文号 | 浏览量 |
龙财建〔2016〕1号龙陵县财政局关于下达粮食局2016年部门预算的批复
龙陵县粮食局:
2016年本级财政收支预算,已经县第十六届人民代表大会第四次会议审查批准。根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》的规定,现将你部门2016年收入和支出预算批复如下:
你部门2016年收入预算总额为2003009.48元,其中:财政拨款(补助)2003009.48元。
你部门支出预算总额为2003009.48元,其中:财政拨款(补助)安排的支出2003009.48元,(其中:基本支出1963009.48元,项目支出40000元)。
具体预算详见附表。
龙陵县财政
2016年1月20日
龙陵县粮食局2016年“三公”经费预算情况说明
本部门2016年财政拨款“三公”经费预算总额3万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出2万元,与上年持平,公务接待费支出1万元,比上年同期0.4万元,增加0.6万元,主要是物价上涨所致。
(一)因公出国(境)费
无。
(二)公务用车购置及运行维护费
2016年本部门(单位)年公务用车保有量1辆,运行维护费2.0万元,主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费0.5万元、维修费0.8万元、过路过桥费0.1万元、保险费0.6万元支出。
(三)公务接待费
2016年本部门(单位)共执行国内公务接待10批次,12人,公务接待费开支1万元,主要用于接待上级指导工作产生的费用。
2016年1月28日
收支预算总表 | |||||
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预 算 数 | 项 目(按经济分类) | 预 算 数 | 项 目(按功能分类) | 预 算 数 |
一、财政拨款 | 2,003,009.48 | 一、基本支出 | 1,963,009.48 | 一、一般公共服务 | |
经费拨款 | 2,003,009.48 | 工资福利支出 | 391,644.00 | 二、外交 | |
专项收入安排的拨款 | 商品和服务支出 | 48,832.88 | 三、国防 | ||
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 对个人和家庭的补助支出 | 1,522,532.60 | 四、公共安全 | ||
罚没收入安排的拨款 | 二、项目支出 | 40,000.00 | 五、教育 | ||
二、预算内投资 | 工资福利支出 | 六、科学技术 | |||
三、行政单位预算外资金 | 商品和服务支出 | 七、文化体育与传媒 | |||
四、事业收入 | 对个人和家庭的补助支出 | 八、社会保障和就业 | 1,534,532.60 | ||
五、事业单位经营收入 | 对企事业单位的补贴 | 九、社会保险基金支出 | |||
六、纳入预算管理的政府性基金收入 | 赠与 | 十、医疗卫生 | |||
七、其他收入 | 债务利息支出 | 十一、环境保护 | |||
债务还本支出 | 十二、城乡社区事务 | ||||
基本建设支出 | 十三、农林水事务 | ||||
其他资本性支出 | 十四、交通运输 | ||||
贷款转贷及产权参股 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | ||||
其他支出 | 40,000.00 | 十六、商业服务业等事务 | |||
三、事业单位经营支出 | 十七、金融监管等事务支出 | ||||
十八、地震灾后恢复重建支出 | |||||
十九、国土资源气象等事务 | |||||
二十、住房保障支出 | |||||
二十一、粮油物资管理事务 | 468,476.88 | ||||
二十二、储备事务支出 | |||||
二十三、预备费 | |||||
二十四、国债还本付息支出 | |||||
二十五、其他支出 | |||||
二十六、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 2,003,009.48 | 本 年 支 出 合 计 | 2,003,009.48 | 本 年 支 出 合 计 | 2,003,009.48 |
八、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | 二十七、结转下年 | |||
九、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||
十、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | ||||
十一、上年结余 | |||||
收 入 总 计 | 2,003,009.48 | 支 出 总 计 | 2,003,009.48 | 支 出 总 计 | 2,003,009.48 |
收入预算总表 | |||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 单位名称(科目) | 总计 | 财政拨款 | 预算内投 资 | 行政单位 预算外资 金 | 纳入预算管理的政府性基金收入 | 上年结余 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位 上缴收入 | 用事业基 金弥补收 支差额 | ||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 经费拨款 | 专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | ||||||||||||
** | ** | ** | 分组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 2,003,009.48 | 2,003,009.48 | 2,003,009.48 | ||||||||||||||||
粮食局机关 | 2,003,009.48 | 2,003,009.48 | 2,003,009.48 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,534,532.60 | 1,534,532.60 | 1,534,532.60 | |||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,534,532.60 | 1,534,532.60 | 1,534,532.60 | |||||||||||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,534,532.60 | 1,534,532.60 | 1,534,532.60 | |||||||||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 468,476.88 | 468,476.88 | 468,476.88 | |||||||||||||||
01 | 粮油事务 | 468,476.88 | 468,476.88 | 468,476.88 | |||||||||||||||
01 | 行政运行 | 468,476.88 | 468,476.88 | 468,476.88 |
支出预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 纳入工资统发 | 未纳入工资统发 | 年终一次性奖金 | 小计 | 公务经费 | 车辆经费 | 工会经费 | 专项业务经费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 纳入统发 | 未纳入统发 | |||||||||||||||||||
小计 | 基本工资 | 社会保障缴费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 离退休费 | 小计 | 遗属补助 | 护理费 | 班主任津贴 | 助学金 | 其他对个人和家庭补助 | |||||||||||||||||||
小计 | 离休费 | 退休费 | |||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | 分组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
合计 | 2,003,009.48 | 1,963,009.48 | 391,644.00 | 391,644.00 | 48,832.88 | 33,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | 40,000.00 | |||||||||||||
粮食局机关 | 2,003,009.48 | 1,963,009.48 | 391,644.00 | 391,644.00 | 48,832.88 | 33,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | 40,000.00 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,534,532.60 | 1,534,532.60 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | |||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,534,532.60 | 1,534,532.60 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | |||||||||||||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,534,532.60 | 1,534,532.60 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | |||||||||||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 468,476.88 | 428,476.88 | 391,644.00 | 391,644.00 | 36,832.88 | 21,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 | 40,000.00 | |||||||||||||||||||||
01 | 粮油事务 | 468,476.88 | 428,476.88 | 391,644.00 | 391,644.00 | 36,832.88 | 21,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 | 40,000.00 | |||||||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 468,476.88 | 428,476.88 | 391,644.00 | 391,644.00 | 36,832.88 | 21,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 | 40,000.00 |
人员经费支出预算表 | |||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 单位名称(科目) | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||||||||
合计 | 纳入工资统发 | 未纳入工资统发 | 年终一次性奖金 | 合计 | 纳入统发 | 未纳入统发 | |||||||||||||||||
小计 | 基本工资 | 社会保障缴费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 离退休费 | 小计 | 遗属补助 | 护理费 | 班主任津贴 | 助学金 | 其他对个人和家庭补助 | |||||||||||
小计 | 离休费 | 退休费 | |||||||||||||||||||||
** | ** | ** | 分组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 1,914,176.60 | 391,644.00 | 391,644.00 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | |||||||||||
粮食局机关 | 1,914,176.60 | 391,644.00 | 391,644.00 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,522,532.60 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | ||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,522,532.60 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | ||||||||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,522,532.60 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | ||||||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 391,644.00 | 391,644.00 | 391,644.00 | |||||||||||||||||||
01 | 粮油事务 | 391,644.00 | 391,644.00 | 391,644.00 | |||||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 391,644.00 | 391,644.00 | 391,644.00 |
日常公用经费预算表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 单位名称(科目) | 总计 | 公务经费 | 车辆经费 | 工会经费 | 专项业务经费 | 其他商品和服务支出 |
** | ** | ** | 分组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 48,832.88 | 33,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 | |||||
粮食局机关 | 48,832.88 | 33,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 36,832.88 | 21,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 | ||||
01 | 粮油事务 | 36,832.88 | 21,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 | ||||
01 | 行政运行 | 36,832.88 | 21,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 |
项目支出预算表 | ||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 科目名称(项目) | 项目单位 | 合计 | 合计 | 财政拨款 | 预算外资金 | 其他资金 | 预算内投资 | 上年结转安排支出 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 其他收入 | |||
合计 | 经费拨款[补助] | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 罚没收入安排的拨款 | |||||||||||||||||
** | ** | ** | 分组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
合计 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||||||||||
工作经费 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||||||||||
粮油物资储备支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||||||||||
粮油事务 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||||||||||||
行政运行 | 粮食局机关 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
项目支出预算表(经济分类) | ||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 预算科目(单位名称、项目) | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 赠与 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 |
** | ** | ** | 分组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 40,000.00 | |||||||||||||
粮食局机关 | 40,000.00 | |||||||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 40,000.00 | ||||||||||||
01 | 粮油事务 | 40,000.00 | ||||||||||||
01 | 行政运行 | 40,000.00 |
财政拨款支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 纳入工资统发 | 未纳入工资统发 | 年终一次性奖金 | 小计 | 公务经费 | 车辆经费 | 工会经费 | 专项业务经费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 纳入统发 | 未纳入统发 | |||||||||||||||||||
小计 | 基本工资 | 社会保障缴费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 离退休费 | 小计 | 遗属补助 | 护理费 | 班主任津贴 | 助学金 | 其他对个人和家庭补助 | |||||||||||||||||||
小计 | 离休费 | 退休费 | |||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | 分组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
合计 | 2,003,009.48 | 1,963,009.48 | 391,644.00 | 391,644.00 | 48,832.88 | 33,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | 40,000.00 | |||||||||||||
粮食局机关 | 2,003,009.48 | 1,963,009.48 | 391,644.00 | 391,644.00 | 48,832.88 | 33,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | 40,000.00 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,534,532.60 | 1,534,532.60 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | |||||||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,534,532.60 | 1,534,532.60 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | |||||||||||||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,534,532.60 | 1,534,532.60 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | |||||||||||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 468,476.88 | 428,476.88 | 391,644.00 | 391,644.00 | 36,832.88 | 21,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 | 40,000.00 | |||||||||||||||||||||
01 | 粮油事务 | 468,476.88 | 428,476.88 | 391,644.00 | 391,644.00 | 36,832.88 | 21,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 | 40,000.00 | |||||||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 468,476.88 | 428,476.88 | 391,644.00 | 391,644.00 | 36,832.88 | 21,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 | 40,000.00 |
财政拨款人员经费支出预算表 | |||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 单位名称(科目) | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | |||||||||||||||||
合计 | 纳入工资统发 | 未纳入工资统发 | 年终一次性奖金 | 合计 | 纳入统发 | 未纳入统发 | |||||||||||||||||
小计 | 基本工资 | 社会保障缴费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 离退休费 | 小计 | 遗属补助 | 护理费 | 班主任津贴 | 助学金 | 其他对个人和家庭补助 | |||||||||||
小计 | 离休费 | 退休费 | |||||||||||||||||||||
** | ** | ** | 分组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 1,914,176.60 | 391,644.00 | 391,644.00 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | |||||||||||
粮食局机关 | 1,914,176.60 | 391,644.00 | 391,644.00 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,522,532.60 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | ||||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,522,532.60 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | ||||||||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,522,532.60 | 1,522,532.60 | 1,497,138.60 | 1,497,138.60 | 145,296.00 | 1,351,842.60 | 25,394.00 | 16,296.00 | 5,760.00 | 3,338.00 | ||||||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 391,644.00 | 391,644.00 | 391,644.00 | |||||||||||||||||||
01 | 粮油事务 | 391,644.00 | 391,644.00 | 391,644.00 | |||||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 391,644.00 | 391,644.00 | 391,644.00 |
财政拨款日常公用经费预算表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 单位名称(科目) | 总计 | 公务经费 | 车辆经费 | 工会经费 | 专项业务经费 | 其他商品和服务支出 |
** | ** | ** | 分组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 48,832.88 | 33,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 | |||||
粮食局机关 | 48,832.88 | 33,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 36,832.88 | 21,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 | ||||
01 | 粮油事务 | 36,832.88 | 21,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 | ||||
01 | 行政运行 | 36,832.88 | 21,000.00 | 8,000.00 | 7,832.88 |
预算外资金支出预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 纳入工资统发 | 未纳入工资统发 | 年终一次性奖金 | 小计 | 公务经费 | 车辆经费 | 工会经费 | 专项业务经费 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 纳入统发 | 未纳入统发 | |||||||||||||||||||
小计 | 基本工资 | 社会保障缴费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 离退休费 | 小计 | 遗属补助 | 护理费 | 班主任津贴 | 助学金 | 其他对个人和家庭补助 | |||||||||||||||||||
小计 | 离休费 | 退休费 | |||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | 分组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
合计 |
预算外收入项目明细表 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
项目名称 | 批准文号 | 2014年实际收入 | 2016年计划征收 | 统筹比例 | 应统筹额 | 单位可用 金额 | 备注 | ||||
合计 | 上缴中央 | 上缴省 | 上缴市财 政专户 | 县级收入 | |||||||
分组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
纳入预算管理的行政性收费、罚没收入征收计划表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
科目编码 | 单位名称(科目) | 项目名称 | 2014年决算 | 2016年征收计划 | ||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 罚没收入 | 行政事业性收费 收入 | 小计 | 罚没收入 | 行政事业性收费 收入 | ||
** | ** | ** | 分组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
纳入预算管理的政府性基金收支预算表 | ||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||
科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 上年结转 | 本年收入 | 科目编码 | 单位名称(科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 类 | 款 | 项 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | |||||||
** | ** | ** | 分组 | 1 | 2 | 3 | ** | ** | ** | 分组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
2016部门单位基本信息表 | |||||||||||||||||||
单位:人、辆 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 单位类别 | 财政供给政策 | 人员情况 | 车辆情况 | 备注 | ||||||||||||||
在职 | 劳动派遣工 | 提前退休 | 离休 | 退休 | 遗属 | 财政核拨临时工 | 村干部 | 大学生村官 | 村级半供养人员 | 学生人数 | 定编车辆 | 实有车辆 | 财政供养车辆 | 教师 | 工人 | ||||
行政 | 事业 | ||||||||||||||||||
分组 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
合计 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 30.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
粮食局机关 | 一般政务部门 | 全额供给 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
龙陵县粮食局
2016年部门预算说明
一、龙陵县粮食局基本情况
根据《云南省人民政府关于进一步转变职能,深化改革,努力实现我省粮食系统扭亏增盈的意见》(云政发[2003]161号文件)和市编委《关于理顺粮食行政管理机构的通知》(保市机编[2004]3号文件)精神,龙陵县粮食局机构单独设置,编制部门为部门预算单位。具体工作职能:
(—)负责全县粮食流通的行政管理、行业指导。
(二)拟定粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划并组织实施。
(三)拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施。编制粮食流通、仓储、加工设施建设规则,研究提出收储、动用县级储备粮的建议。
(四)监督检查粮食流通,以及县级储备粮数量、质量和储存安全。负责军粮供应管理;承担粮食监测预警和应急责任。
(五)负责社会粮食供需平衡调查、社会粮食流通统计,完成各种业务专项检查。
根据以上职责,县粮食局设立:调控股、储备军供股、监督检查股。局领导职数1名,局长工1名。总编制为7人,其中:实有在职人数8人。离退休人员32人,车辆编制1辆,实有车辆1辆。
2016年粮食局部门预算经费 200.3万元,其中(按功能科目分类)一般公共服务支出 46.85万元,社会保障与就业支出 153.45万元;(按经济分类)基本支出 196.3 万元,项目支出 4万元。
龙陵县粮食局
2016年1月 28日
财政拨款收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
一、本年收入 | 200.3 | 一、本年支出 | 200.3. |
(一)一般公共预算 | 200.3 | (一) 一般公共服务支出 | 200.30 |
1、本级财力 | 200.3 | (二) 外交支出 | |
2、专项收入 | (三) 国防支出 | ||
3、执法办案补助 | (四) 公共安全支出 | ||
4、收费成本补偿 | (五) 教育支出 | ||
5、财政专户管理的收入 | (六) 科学技术支出 | ||
6、国有资源(资产)有偿使用收入 | (七) 文化体育与传媒支出 | ||
(二)政府性基金预算 | (八) 社会保障和就业支出 | ||
(三)国有资本经营预算 | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | ||
二、上年结转 | (十) 节能环保支出 | ||
(十一) 城乡社区支出 | |||
(十二) 农林水支出 | |||
(十三) 交通运输支出 | |||
(十四) 资源勘探信息等支出 | |||
(十五) 商业服务业等支出 | |||
(十六) 金融支出 | |||
(十七) 援助其他地区支出 | |||
(十八) 国土海洋气象等支出 | |||
(十九) 住房保障支出 | |||
(二十) 粮油物资储备支出 | |||
(二十一) 预备费 | |||
(二十二) 其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 200.3 | 支出总计 | 200.30 |
一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2016年预算数 | |||
科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
粮食局机关合计 | 200.3 | 196.3 | 4 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 153.45 | 153.45 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 153.45 | 153.45 | |
20180501 | 归口管理的行政单位离退休 | 153.45 | 153.45 | |
222 | 粮油物资储备支出 | 46.85 | 42.85 | 4 |
22201 | 粮油事务 | 46.85 | 42.85 | 4 |
2220101 | 行政运行 | 46.85 | 42.85 | 4 |
合 计 |
基本支出预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
经济分类科目 | 合计 | 本级财 力安排 | 财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
301 | 工资福利支出 | 39.17 | 39.17 | |||||
30101 | 基本工资 | 20 | 20 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 19.17 | 19.17 | |||||
30103 | 奖金 | |||||||
…… | …… | |||||||
…… | …… | |||||||
…… | …… | |||||||
302 | 商品和服务支出 | 8.88 | 8.88 | |||||
30201 | 办公费 | 7.3 | 7.3 | |||||
30202 | 印刷费 | |||||||
30203 | 咨询费 | |||||||
30204 | 车辆经费 | 0.8 | 0.8 | |||||
30205 | 工会经费 | 0.78 | 0.78 | |||||
…… | …… | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 152.25 | 152.25 | |||||
30301 | 离休费 | 14.53 | 14.53 | |||||
30302 | 退休费 | 135.18 | 135.18 | |||||
30303 | 抚恤金 | |||||||
30304 | 遗属补助 | 1.63 | 1.63 | |||||
30305 | 护理费 | 0.58 | 0.58 | |||||
30306 | 离休人员工资 | 0.33 | 0.33 | |||||
310 | 其他资本性支出 | |||||||
31002 | 办公设备购置 | |||||||
31003 | 专用设备购置 | |||||||
部门公开表4 | |||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
部门: | 龙陵县粮食局 | 单位:万元 | |||||||||
2015年预算数 | 2016年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待 费 | ||||
小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 费 | ||||||
2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 |
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
一、一般公共预算 | 200.3 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 152.25 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | |||
二十、粮油物资储备支出 | 48.05 | ||
二十一、预备费 | |||
二十二、其他支出 | |||
收入总计 | 200.3 | 支出总计 | 200.30 |
部门收入总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收入 | 政府性基金 预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 其他 收入 | |
科目编码 | 科目名称 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 153.45 | 153.45 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 153.45 | 153.45 | |||||
20180501 | 归口管理的行政单位离退休 | 153.45 | 153.45 | |||||
222 | 粮油物资储备支出 | 46.85 | 46.85 | |||||
22201 | 粮油事务 | 46.85 | 46.85 | |||||
2220101 | 行政运行 | 46.85 | 46.85 | |||||
合 计 | 200.3 | 200.3 |
部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
208 | 社会保障和就业支出 | 153.45 | 153.45 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 153.45 | 153.45 | |
20180501 | 归口管理的行政单位离退休 | 153.45 | 153.45 | |
222 | 粮油物资储备支出 | 46.85 | 42.85 | 4 |
22201 | 粮油事务 | 46.85 | 42.85 | 4 |
2220101 | 行政运行 | 46.85 | 42.85 | 4 |
2016年“三公”经费预算总表 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 单位名称(科目) | “三公”经费预算数 | 其中:因公出国(境)支出 | 其中:公务用车购置及运行维护费支出 | 其中、公务接待费支出 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 总计 | 基本支出合计 | 项目支出合计 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | ||||||||||||||||||
01 | 粮油事务 | ||||||||||||||||||
01 | 行政运行 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||